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泓域咨询MACRO/ 预拌砂浆混凝土项目立项申请报告预拌砂浆混凝土项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人郝xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14380.52平方米(折合约21.56亩),其中:净用地面积14380.52平方米(红线范围折合约21.56亩)。项目规划总建筑面积23152.64平方米,其中:规划建设主体工程16494.69平方米,计容建筑面积23152.64平方米;预计建筑工程投资1781.83万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为预拌砂浆混凝土,根据市场情况,预计年产值14074.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3945.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1781.831121.64183.013945.701.1工程费用万元1781.831121.6411095.291.1.1建筑工程费用万元1781.831781.8330.24%1.1.2设备购置及安装费万元1121.641121.6419.04%1.2工程建设其他费用万元1042.231042.2317.69%1.2.1无形资产万元442.14442.141.3预备费万元600.09600.091.3.1基本预备费万元316.56316.561.3.2涨价预备费万元283.53283.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元3945.703945.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1946.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11095.296157.927518.5211095.2911095.2911095.291.1应收账款万元3328.591830.722330.013328.593328.593328.591.2存货万元4992.882746.083495.024992.884992.884992.881.2.1原辅材料万元1497.86823.831048.501497.861497.861497.861.2.2燃料动力万元74.8941.1952.4374.8974.8974.891.2.3在产品万元2296.721263.201607.712296.722296.722296.721.2.4产成品万元1123.40617.87786.381123.401123.401123.401.3现金万元2773.821525.601941.682773.822773.822773.822流动负债万元9148.605031.736404.029148.609148.609148.602.1应付账款万元9148.605031.736404.029148.609148.609148.603流动资金万元1946.691070.681362.681946.691946.691946.694铺底流动资金万元648.89356.89454.23648.89648.89648.893、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5892.39万元,其中:固定资产投资3945.70万元,占项目总投资的66.96%;流动资金1946.69万元,占项目总投资的33.04%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1781.83万元,占项目总投资的30.24%;设备购置费1121.64万元,占项目总投资的19.04%;其它投资1042.23万元,占项目总投资的17.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3945.70+1946.69=5892.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5892.39149.34%149.34%100.00%2项目建设投资万元3945.70100.00%100.00%66.96%2.1工程费用万元2903.4773.59%73.59%49.27%2.1.1建筑工程费万元1781.8345.16%45.16%30.24%2.1.2设备购置及安装费万元1121.6428.43%28.43%19.04%2.2工程建设其他费用万元442.1411.21%11.21%7.50%2.2.1无形资产万元442.1411.21%11.21%7.50%2.3预备费万元600.0915.21%15.21%10.18%2.3.1基本预备费万元316.568.02%8.02%5.37%2.3.2涨价预备费万元283.537.19%7.19%4.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3945.70100.00%100.00%66.96%5建设期间费用万元6流动资金万元1946.6949.34%49.34%33.04%7铺底流动资金万元648.9016.45%16.45%11.01%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.75%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度183.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7498.187498.1816494.6916494.691396.381.1主要生产车间4498.914498.919896.819896.81865.761.2辅助生产车间2399.422399.425278.305278.30446.841.3其他生产车间599.85599.85956.69956.6983.782仓储工程1590.841590.844327.674327.67266.452.1成品贮存397.71397.711081.921081.9266.612.2原料仓储827.24827.242250.392250.39138.552.3辅助材料仓库365.89365.89995.36995.3661.283供配电工程84.8584.8584.8584.855.883.1供配电室84.8584.8584.8584.855.884给排水工程97.5797.5797.5797.575.264.1给排水97.5797.5797.5797.575.265服务性工程1007.531007.531007.531007.5362.035.1办公用房446.79446.79446.79446.7927.555.2生活服务560.74560.74560.74560.7435.606消防及环保工程284.23284.23284.23284.2319.696.1消防环保工程284.23284.23284.23284.2319.697项目总图工程42.4242.4242.4242.42-12.217.1场地及道路硬化2794.61443.45443.457.2场区围墙443.452794.612794.617.3安全保卫室42.4242.4242.4242.428绿化工程1095.8338.35合计10605.6323152.6423152.641781.83(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费1121.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量804384.28千瓦时,折合98.86吨标准煤。2、项目年总用水量9448.99立方米,折合0.81吨标准煤。3、“预拌砂浆混凝土项目投资建设项目”,年用电量804384.28千瓦时,年总用水量9448.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.67吨标准煤/年。达产年综合节能量26.49吨标准煤/年,项目总节能率21.96%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“预拌砂浆混凝土项目”主要从事预拌砂浆混凝土项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性预拌砂浆混凝土项目选址于xxx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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