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泓域咨询MACRO/ 铝型材料项目立项申请报告铝型材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58836.07平方米(折合约88.21亩),其中:净用地面积58836.07平方米(红线范围折合约88.21亩)。项目规划总建筑面积88254.10平方米,其中:规划建设主体工程69305.98平方米,计容建筑面积88254.10平方米;预计建筑工程投资7671.63万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝型材料,根据市场情况,预计年产值22512.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16426.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7671.636928.12186.2216426.471.1工程费用万元7671.636928.1213868.911.1.1建筑工程费用万元7671.637671.6339.45%1.1.2设备购置及安装费万元6928.126928.1235.63%1.2工程建设其他费用万元1826.721826.729.39%1.2.1无形资产万元928.68928.681.3预备费万元898.04898.041.3.1基本预备费万元501.73501.731.3.2涨价预备费万元396.31396.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元16426.4716426.472、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3020.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13868.919245.8713197.1713868.9113868.9113868.911.1应收账款万元4160.672288.373120.504160.674160.674160.671.2存货万元6241.013432.564680.766241.016241.016241.011.2.1原辅材料万元1872.301029.771404.231872.301872.301872.301.2.2燃料动力万元93.6251.4970.2193.6293.6293.621.2.3在产品万元2870.861578.982153.152870.862870.862870.861.2.4产成品万元1404.23772.321053.171404.231404.231404.231.3现金万元3467.231906.982600.423467.233467.233467.232流动负债万元10848.915966.908136.6810848.9110848.9110848.912.1应付账款万元10848.915966.908136.6810848.9110848.9110848.913流动资金万元3020.001661.002265.003020.003020.003020.004铺底流动资金万元1006.66553.67755.001006.661006.661006.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19446.47万元,其中:固定资产投资16426.47万元,占项目总投资的84.47%;流动资金3020.00万元,占项目总投资的15.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7671.63万元,占项目总投资的39.45%;设备购置费6928.12万元,占项目总投资的35.63%;其它投资1826.72万元,占项目总投资的9.39%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16426.47+3020.00=19446.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19446.47118.38%118.38%100.00%2项目建设投资万元16426.47100.00%100.00%84.47%2.1工程费用万元14599.7588.88%88.88%75.08%2.1.1建筑工程费万元7671.6346.70%46.70%39.45%2.1.2设备购置及安装费万元6928.1242.18%42.18%35.63%2.2工程建设其他费用万元928.685.65%5.65%4.78%2.2.1无形资产万元928.685.65%5.65%4.78%2.3预备费万元898.045.47%5.47%4.62%2.3.1基本预备费万元501.733.05%3.05%2.58%2.3.2涨价预备费万元396.312.41%2.41%2.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16426.47100.00%100.00%84.47%5建设期间费用万元6流动资金万元3020.0018.38%18.38%15.53%7铺底流动资金万元1006.676.13%6.13%5.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.41%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度186.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29704.4929704.4969305.9869305.986626.991.1主要生产车间17822.6917822.6941583.5941583.594108.731.2辅助生产车间9505.449505.4422177.9122177.912120.641.3其他生产车间2376.362376.364019.754019.75397.622仓储工程6302.236302.2312316.2812316.28856.492.1成品贮存1575.561575.563079.073079.07214.122.2原料仓储3277.163277.166404.476404.47445.372.3辅助材料仓库1449.511449.512832.742832.74196.993供配电工程336.12336.12336.12336.1226.303.1供配电室336.12336.12336.12336.1226.304给排水工程386.54386.54386.54386.5423.524.1给排水386.54386.54386.54386.5423.525服务性工程3991.413991.413991.413991.41277.575.1办公用房1914.081914.081914.081914.08152.615.2生活服务2077.332077.332077.332077.33155.126消防及环保工程1126.001126.001126.001126.0088.096.1消防环保工程1126.001126.001126.001126.0088.097项目总图工程168.06168.06168.06168.06-385.387.1场地及道路硬化11552.942063.282063.287.2场区围墙2063.2811552.9411552.947.3安全保卫室168.06168.06168.06168.068绿化工程4515.72158.05合计42014.8488254.1088254.107671.63(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费6928.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量1274923.85千瓦时,折合156.69吨标准煤。2、项目年总用水量12044.95立方米,折合1.03吨标准煤。3、“铝型材料项目投资建设项目”,年用电量1274923.85千瓦时,年总用水量12044.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.72吨标准煤/年。达产年综合节能量64.42吨标准煤/年,项目总节能率20.30%,能源利用效果良好。4、项目符合某某出口加工区发展规划,符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“铝型材料项目”主要从事铝型材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝型材料项目选址于某某出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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