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泓域咨询MACRO/ 高纯度生铁项目立项申请报告高纯度生铁项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人邱xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33783.55平方米(折合约50.65亩),其中:净用地面积33783.55平方米(红线范围折合约50.65亩)。项目规划总建筑面积39526.75平方米,其中:规划建设主体工程24195.75平方米,计容建筑面积39526.75平方米;预计建筑工程投资3345.53万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高纯度生铁,根据市场情况,预计年产值19404.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8484.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3345.533287.27167.518484.381.1工程费用万元3345.533287.2715099.961.1.1建筑工程费用万元3345.533345.5329.97%1.1.2设备购置及安装费万元3287.273287.2729.45%1.2工程建设其他费用万元1851.581851.5816.59%1.2.1无形资产万元827.10827.101.3预备费万元1024.481024.481.3.1基本预备费万元577.92577.921.3.2涨价预备费万元446.56446.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元8484.388484.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2679.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15099.965394.4111449.1015099.9615099.9615099.961.1应收账款万元4529.992038.493397.494529.994529.994529.991.2存货万元6794.983057.745096.246794.986794.986794.981.2.1原辅材料万元2038.49917.321528.872038.492038.492038.491.2.2燃料动力万元101.9245.8776.44101.92101.92101.921.2.3在产品万元3125.691406.562344.273125.693125.693125.691.2.4产成品万元1528.87687.991146.651528.871528.871528.871.3现金万元3774.991698.752831.243774.993774.993774.992流动负债万元12420.865589.399315.6512420.8612420.8612420.862.1应付账款万元12420.865589.399315.6512420.8612420.8612420.863流动资金万元2679.101205.602009.322679.102679.102679.104铺底流动资金万元893.02401.86669.77893.02893.02893.023、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11163.48万元,其中:固定资产投资8484.38万元,占项目总投资的76.00%;流动资金2679.10万元,占项目总投资的24.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3345.53万元,占项目总投资的29.97%;设备购置费3287.27万元,占项目总投资的29.45%;其它投资1851.58万元,占项目总投资的16.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8484.38+2679.10=11163.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11163.48131.58%131.58%100.00%2项目建设投资万元8484.38100.00%100.00%76.00%2.1工程费用万元6632.8078.18%78.18%59.42%2.1.1建筑工程费万元3345.5339.43%39.43%29.97%2.1.2设备购置及安装费万元3287.2738.74%38.74%29.45%2.2工程建设其他费用万元827.109.75%9.75%7.41%2.2.1无形资产万元827.109.75%9.75%7.41%2.3预备费万元1024.4812.07%12.07%9.18%2.3.1基本预备费万元577.926.81%6.81%5.18%2.3.2涨价预备费万元446.565.26%5.26%4.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8484.38100.00%100.00%76.00%5建设期间费用万元6流动资金万元2679.1031.58%31.58%24.00%7铺底流动资金万元893.0310.53%10.53%8.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.66%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度167.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14249.7814249.7824195.7524195.752252.711.1主要生产车间8549.878549.8714517.4514517.451396.681.2辅助生产车间4559.934559.937742.647742.64720.871.3其他生产车间1139.981139.981403.351403.35135.162仓储工程3023.293023.299965.159965.15674.762.1成品贮存755.82755.822491.292491.29168.692.2原料仓储1572.111572.115181.885181.88350.882.3辅助材料仓库695.36695.362291.982291.98155.193供配电工程161.24161.24161.24161.2412.283.1供配电室161.24161.24161.24161.2412.284给排水工程185.43185.43185.43185.4310.994.1给排水185.43185.43185.43185.4310.995服务性工程1914.751914.751914.751914.75129.655.1办公用房1084.581084.581084.581084.5870.885.2生活服务830.17830.17830.17830.1775.446消防及环保工程540.16540.16540.16540.1641.156.1消防环保工程540.16540.16540.16540.1641.157项目总图工程80.6280.6280.6280.62158.257.1场地及道路硬化5548.66874.61874.617.2场区围墙874.615548.665548.667.3安全保卫室80.6280.6280.6280.628绿化工程1878.2365.74合计20155.2739526.7539526.753345.53(四)设备方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费3287.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量1052062.38千瓦时,折合129.30吨标准煤。2、项目年总用水量12347.92立方米,折合1.05吨标准煤。3、“高纯度生铁项目投资建设项目”,年用电量1052062.38千瓦时,年总用水量12347.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.35吨标准煤/年。达产年综合节能量38.94吨标准煤/年,项目总节能率23.01%,能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“高纯度生铁项目”主要从事高纯度生铁项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高纯度生铁项目选址于xx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx开发区环境保护规划要求。因此

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