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文档简介
泓域咨询MACRO/ 罗软化板项目立项申请报告罗软化板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人田xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9244.62平方米(折合约13.86亩),其中:净用地面积9244.62平方米(红线范围折合约13.86亩)。项目规划总建筑面积15253.62平方米,其中:规划建设主体工程9363.45平方米,计容建筑面积15253.62平方米;预计建筑工程投资1253.79万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为罗软化板,根据市场情况,预计年产值8552.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2459.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1253.791170.93177.422459.041.1工程费用万元1253.791170.936679.511.1.1建筑工程费用万元1253.791253.7935.94%1.1.2设备购置及安装费万元1170.931170.9333.56%1.2工程建设其他费用万元34.3234.320.98%1.2.1无形资产万元15.6815.681.3预备费万元18.6418.641.3.1基本预备费万元8.658.651.3.2涨价预备费万元9.999.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元2459.042459.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1029.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6679.513566.685038.936679.516679.516679.511.1应收账款万元2003.851202.311502.892003.852003.852003.851.2存货万元3005.781803.472254.333005.783005.783005.781.2.1原辅材料万元901.73541.04676.30901.73901.73901.731.2.2燃料动力万元45.0927.0533.8245.0945.0945.091.2.3在产品万元1382.66829.601036.991382.661382.661382.661.2.4产成品万元676.30405.78507.23676.30676.30676.301.3现金万元1669.881001.931252.411669.881669.881669.882流动负债万元5649.953389.974237.465649.955649.955649.952.1应付账款万元5649.953389.974237.465649.955649.955649.953流动资金万元1029.56617.74772.171029.561029.561029.564铺底流动资金万元343.18205.91257.39343.18343.18343.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3488.60万元,其中:固定资产投资2459.04万元,占项目总投资的70.49%;流动资金1029.56万元,占项目总投资的29.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1253.79万元,占项目总投资的35.94%;设备购置费1170.93万元,占项目总投资的33.56%;其它投资34.32万元,占项目总投资的0.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2459.04+1029.56=3488.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3488.60141.87%141.87%100.00%2项目建设投资万元2459.04100.00%100.00%70.49%2.1工程费用万元2424.7298.60%98.60%69.50%2.1.1建筑工程费万元1253.7950.99%50.99%35.94%2.1.2设备购置及安装费万元1170.9347.62%47.62%33.56%2.2工程建设其他费用万元15.680.64%0.64%0.45%2.2.1无形资产万元15.680.64%0.64%0.45%2.3预备费万元18.640.76%0.76%0.53%2.3.1基本预备费万元8.650.35%0.35%0.25%2.3.2涨价预备费万元9.990.41%0.41%0.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2459.04100.00%100.00%70.49%5建设期间费用万元6流动资金万元1029.5641.87%41.87%29.51%7铺底流动资金万元343.1913.96%13.96%9.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.92%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度177.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5223.535223.539363.459363.45846.601.1主要生产车间3134.123134.125618.075618.07524.891.2辅助生产车间1671.531671.532996.302996.30270.911.3其他生产车间417.88417.88543.08543.0850.802仓储工程1108.241108.243828.613828.61251.762.1成品贮存277.06277.06957.15957.1562.942.2原料仓储576.28576.281990.881990.88130.922.3辅助材料仓库254.90254.90880.58880.5857.903供配电工程59.1159.1159.1159.114.373.1供配电室59.1159.1159.1159.114.374给排水工程67.9767.9767.9767.973.914.1给排水67.9767.9767.9767.973.915服务性工程701.89701.89701.89701.8946.155.1办公用房304.69304.69304.69304.6919.755.2生活服务397.20397.20397.20397.2021.126消防及环保工程198.01198.01198.01198.0114.656.1消防环保工程198.01198.01198.01198.0114.657项目总图工程29.5529.5529.5529.5561.267.1场地及道路硬化2047.03298.30298.307.2场区围墙298.302047.032047.037.3安全保卫室29.5529.5529.5529.558绿化工程716.9525.09合计7388.3015253.6215253.621253.79(四)设备方案项目计划购置设备共计63台(套),设备购置费1170.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量1128139.59千瓦时,折合138.65吨标准煤。2、项目年总用水量5116.14立方米,折合0.44吨标准煤。3、“罗软化板项目投资建设项目”,年用电量1128139.59千瓦时,年总用水量5116.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.09吨标准煤/年。达产年综合节能量56.81吨标准煤/年,项目总节能率28.83%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济技术开发区发展规划,符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“罗软化板项目”主要从事罗软化板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性罗软化板项目选址于xx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、
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