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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高档纤维制品项目立项申请报告高档纤维制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人熊xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51885.93平方米(折合约77.79亩),其中:净用地面积51885.93平方米(红线范围折合约77.79亩)。项目规划总建筑面积60187.68平方米,其中:规划建设主体工程38933.13平方米,计容建筑面积60187.68平方米;预计建筑工程投资5062.87万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档纤维制品,根据市场情况,预计年产值26904.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13218.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5062.876239.48169.9213218.081.1工程费用万元5062.876239.4820483.431.1.1建筑工程费用万元5062.875062.8731.07%1.1.2设备购置及安装费万元6239.486239.4838.29%1.2工程建设其他费用万元1915.731915.7311.76%1.2.1无形资产万元1037.421037.421.3预备费万元878.31878.311.3.1基本预备费万元481.62481.621.3.2涨价预备费万元396.69396.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元13218.0813218.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3077.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20483.4311692.8812400.3020483.4320483.4320483.431.1应收账款万元6145.033379.774301.526145.036145.036145.031.2存货万元9217.545069.656452.289217.549217.549217.541.2.1原辅材料万元2765.261520.891935.682765.262765.262765.261.2.2燃料动力万元138.2676.0496.78138.26138.26138.261.2.3在产品万元4240.072332.042968.054240.074240.074240.071.2.4产成品万元2073.951140.671451.762073.952073.952073.951.3现金万元5120.862816.473584.605120.865120.865120.862流动负债万元17406.329573.4812184.4217406.3217406.3217406.322.1应付账款万元17406.329573.4812184.4217406.3217406.3217406.323流动资金万元3077.111692.412153.983077.113077.113077.114铺底流动资金万元1025.69564.14717.991025.691025.691025.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16295.19万元,其中:固定资产投资13218.08万元,占项目总投资的81.12%;流动资金3077.11万元,占项目总投资的18.88%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5062.87万元,占项目总投资的31.07%;设备购置费6239.48万元,占项目总投资的38.29%;其它投资1915.73万元,占项目总投资的11.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13218.08+3077.11=16295.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16295.19123.28%123.28%100.00%2项目建设投资万元13218.08100.00%100.00%81.12%2.1工程费用万元11302.3585.51%85.51%69.36%2.1.1建筑工程费万元5062.8738.30%38.30%31.07%2.1.2设备购置及安装费万元6239.4847.20%47.20%38.29%2.2工程建设其他费用万元1037.427.85%7.85%6.37%2.2.1无形资产万元1037.427.85%7.85%6.37%2.3预备费万元878.316.64%6.64%5.39%2.3.1基本预备费万元481.623.64%3.64%2.96%2.3.2涨价预备费万元396.693.00%3.00%2.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13218.08100.00%100.00%81.12%5建设期间费用万元6流动资金万元3077.1123.28%23.28%18.88%7铺底流动资金万元1025.707.76%7.76%6.29%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.33%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度169.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23231.5723231.5738933.1338933.133602.481.1主要生产车间13938.9413938.9423359.8823359.882233.541.2辅助生产车间7434.107434.1012458.6012458.601152.791.3其他生产车间1858.531858.532258.122258.12216.152仓储工程4928.904928.9013815.4613815.46929.702.1成品贮存1232.221232.223453.863453.86232.432.2原料仓储2563.032563.037184.047184.04483.442.3辅助材料仓库1133.651133.653177.563177.56213.833供配电工程262.87262.87262.87262.8719.903.1供配电室262.87262.87262.87262.8719.904给排水工程302.31302.31302.31302.3117.804.1给排水302.31302.31302.31302.3117.805服务性工程3121.643121.643121.643121.64210.075.1办公用房1747.391747.391747.391747.39106.105.2生活服务1374.251374.251374.251374.2588.786消防及环保工程880.63880.63880.63880.6366.676.1消防环保工程880.63880.63880.63880.6366.677项目总图工程131.44131.44131.44131.4486.197.1场地及道路硬化8488.351932.281932.287.2场区围墙1932.288488.358488.357.3安全保卫室131.44131.44131.44131.448绿化工程3716.11130.06合计32859.3660187.6860187.685062.87(四)设备方案项目计划购置设备共计178台(套),设备购置费6239.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量455893.70千瓦时,折合56.03吨标准煤。2、项目年总用水量12267.01立方米,折合1.05吨标准煤。3、“高档纤维制品项目投资建设项目”,年用电量455893.70千瓦时,年总用水量12267.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.08吨标准煤/年。达产年综合节能量22.20吨标准煤/年,项目总节能率25.16%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“高档纤维制品项目”主要从事高档纤维制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档纤维制品项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地
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