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文档简介

泓域咨询MACRO/ 羽绒项目立项申请报告羽绒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人严xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39279.63平方米(折合约58.89亩),其中:净用地面积39279.63平方米(红线范围折合约58.89亩)。项目规划总建筑面积64811.39平方米,其中:规划建设主体工程41089.61平方米,计容建筑面积64811.39平方米;预计建筑工程投资4997.23万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为羽绒,根据市场情况,预计年产值17316.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10320.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4997.234473.61175.2510320.471.1工程费用万元4997.234473.6111818.251.1.1建筑工程费用万元4997.234997.2340.04%1.1.2设备购置及安装费万元4473.614473.6135.84%1.2工程建设其他费用万元849.63849.636.81%1.2.1无形资产万元463.25463.251.3预备费万元386.38386.381.3.1基本预备费万元202.02202.021.3.2涨价预备费万元184.36184.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元10320.4710320.472、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2160.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11818.256872.1410341.8611818.2511818.2511818.251.1应收账款万元3545.472304.562659.113545.473545.473545.471.2存货万元5318.213456.843988.665318.215318.215318.211.2.1原辅材料万元1595.461037.051196.601595.461595.461595.461.2.2燃料动力万元79.7751.8559.8379.7779.7779.771.2.3在产品万元2446.381590.141834.782446.382446.382446.381.2.4产成品万元1196.60777.79897.451196.601196.601196.601.3现金万元2954.561920.472215.922954.562954.562954.562流动负债万元9657.896277.637243.429657.899657.899657.892.1应付账款万元9657.896277.637243.429657.899657.899657.893流动资金万元2160.361404.231620.272160.362160.362160.364铺底流动资金万元720.11468.08540.09720.11720.11720.113、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12480.83万元,其中:固定资产投资10320.47万元,占项目总投资的82.69%;流动资金2160.36万元,占项目总投资的17.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4997.23万元,占项目总投资的40.04%;设备购置费4473.61万元,占项目总投资的35.84%;其它投资849.63万元,占项目总投资的6.81%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10320.47+2160.36=12480.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12480.83120.93%120.93%100.00%2项目建设投资万元10320.47100.00%100.00%82.69%2.1工程费用万元9470.8491.77%91.77%75.88%2.1.1建筑工程费万元4997.2348.42%48.42%40.04%2.1.2设备购置及安装费万元4473.6143.35%43.35%35.84%2.2工程建设其他费用万元463.254.49%4.49%3.71%2.2.1无形资产万元463.254.49%4.49%3.71%2.3预备费万元386.383.74%3.74%3.10%2.3.1基本预备费万元202.021.96%1.96%1.62%2.3.2涨价预备费万元184.361.79%1.79%1.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10320.47100.00%100.00%82.69%5建设期间费用万元6流动资金万元2160.3620.93%20.93%17.31%7铺底流动资金万元720.126.98%6.98%5.77%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.33%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度175.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20364.2520364.2541089.6141089.613485.001.1主要生产车间12218.5512218.5524653.7724653.772160.701.2辅助生产车间6516.566516.5613148.6813148.681115.201.3其他生产车间1629.141629.142383.202383.20209.102仓储工程4320.564320.5615419.1615419.16951.112.1成品贮存1080.141080.143854.793854.79237.782.2原料仓储2246.692246.698017.968017.96494.582.3辅助材料仓库993.73993.733546.413546.41218.763供配电工程230.43230.43230.43230.4315.993.1供配电室230.43230.43230.43230.4315.994给排水工程264.99264.99264.99264.9914.304.1给排水264.99264.99264.99264.9914.305服务性工程2736.362736.362736.362736.36168.795.1办公用房1230.171230.171230.171230.1788.535.2生活服务1506.191506.191506.191506.1980.106消防及环保工程771.94771.94771.94771.9453.576.1消防环保工程771.94771.94771.94771.9453.577项目总图工程115.22115.22115.22115.22195.367.1场地及道路硬化7856.021331.831331.837.2场区围墙1331.837856.027856.027.3安全保卫室115.22115.22115.22115.228绿化工程3231.73113.11合计28803.7564811.3964811.394997.23(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费4473.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量1154258.08千瓦时,折合141.86吨标准煤。2、项目年总用水量8789.70立方米,折合0.75吨标准煤。3、“羽绒项目投资建设项目”,年用电量1154258.08千瓦时,年总用水量8789.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.61吨标准煤/年。达产年综合节能量47.54吨标准煤/年,项目总节能率25.43%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“羽绒项目”主要从事羽绒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性羽绒项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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