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文档简介
泓域咨询MACRO/ 有机硅产品项目立项申请报告有机硅产品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14660.66平方米(折合约21.98亩),其中:净用地面积14660.66平方米(红线范围折合约21.98亩)。项目规划总建筑面积16566.55平方米,其中:规划建设主体工程11044.44平方米,计容建筑面积16566.55平方米;预计建筑工程投资1346.71万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为有机硅产品,根据市场情况,预计年产值8027.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3946.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1346.711798.72179.553946.511.1工程费用万元1346.711798.724932.291.1.1建筑工程费用万元1346.711346.7126.93%1.1.2设备购置及安装费万元1798.721798.7235.97%1.2工程建设其他费用万元801.08801.0816.02%1.2.1无形资产万元386.44386.441.3预备费万元414.64414.641.3.1基本预备费万元217.87217.871.3.2涨价预备费万元196.77196.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元3946.513946.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1054.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4932.294030.123881.634932.294932.294932.291.1应收账款万元1479.69961.801035.781479.691479.691479.691.2存货万元2219.531442.691553.672219.532219.532219.531.2.1原辅材料万元665.86432.81466.10665.86665.86665.861.2.2燃料动力万元33.2921.6423.3133.2933.2933.291.2.3在产品万元1020.98663.64714.691020.981020.981020.981.2.4产成品万元499.39324.61349.58499.39499.39499.391.3现金万元1233.07801.50863.151233.071233.071233.072流动负债万元3878.052520.732714.633878.053878.053878.052.1应付账款万元3878.052520.732714.633878.053878.053878.053流动资金万元1054.24685.26737.971054.241054.241054.244铺底流动资金万元351.41228.42245.99351.41351.41351.413、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5000.75万元,其中:固定资产投资3946.51万元,占项目总投资的78.92%;流动资金1054.24万元,占项目总投资的21.08%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1346.71万元,占项目总投资的26.93%;设备购置费1798.72万元,占项目总投资的35.97%;其它投资801.08万元,占项目总投资的16.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3946.51+1054.24=5000.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5000.75126.71%126.71%100.00%2项目建设投资万元3946.51100.00%100.00%78.92%2.1工程费用万元3145.4379.70%79.70%62.90%2.1.1建筑工程费万元1346.7134.12%34.12%26.93%2.1.2设备购置及安装费万元1798.7245.58%45.58%35.97%2.2工程建设其他费用万元386.449.79%9.79%7.73%2.2.1无形资产万元386.449.79%9.79%7.73%2.3预备费万元414.6410.51%10.51%8.29%2.3.1基本预备费万元217.875.52%5.52%4.36%2.3.2涨价预备费万元196.774.99%4.99%3.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3946.51100.00%100.00%78.92%5建设期间费用万元6流动资金万元1054.2426.71%26.71%21.08%7铺底流动资金万元351.418.90%8.90%7.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.05%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.90%,固定资产投资强度179.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5809.635809.6311044.4411044.44987.591.1主要生产车间3485.783485.786626.666626.66612.311.2辅助生产车间1859.081859.083534.223534.22316.031.3其他生产车间464.77464.77640.58640.5859.262仓储工程1232.591232.593589.373589.37233.432.1成品贮存308.15308.15897.34897.3458.362.2原料仓储640.95640.951866.471866.47121.382.3辅助材料仓库283.50283.50825.56825.5653.693供配电工程65.7465.7465.7465.744.813.1供配电室65.7465.7465.7465.744.814给排水工程75.6075.6075.6075.604.304.1给排水75.6075.6075.6075.604.305服务性工程780.64780.64780.64780.6450.775.1办公用房374.91374.91374.91374.9126.615.2生活服务405.73405.73405.73405.7321.326消防及环保工程220.22220.22220.22220.2216.116.1消防环保工程220.22220.22220.22220.2216.117项目总图工程32.8732.8732.8732.8715.557.1场地及道路硬化2216.54442.90442.907.2场区围墙442.902216.542216.547.3安全保卫室32.8732.8732.8732.878绿化工程975.5834.15合计8217.3016566.5516566.551346.71(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费1798.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量1084446.05千瓦时,折合133.28吨标准煤。2、项目年总用水量5673.39立方米,折合0.48吨标准煤。3、“有机硅产品项目投资建设项目”,年用电量1084446.05千瓦时,年总用水量5673.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.76吨标准煤/年。达产年综合节能量49.47吨标准煤/年,项目总节能率29.73%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“有机硅产品项目”主要从事有机硅产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性有机硅产品项目选址于xx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济园区环境保护规划要求。因此,建
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