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文档简介

泓域咨询MACRO/ 页岩油项目立项申请报告页岩油项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30882.10平方米(折合约46.30亩),其中:净用地面积30882.10平方米(红线范围折合约46.30亩)。项目规划总建筑面积45705.51平方米,其中:规划建设主体工程35147.19平方米,计容建筑面积45705.51平方米;预计建筑工程投资3245.02万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为页岩油,根据市场情况,预计年产值17921.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8357.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3245.022430.78180.508357.151.1工程费用万元3245.022430.7814084.761.1.1建筑工程费用万元3245.023245.0230.94%1.1.2设备购置及安装费万元2430.782430.7823.18%1.2工程建设其他费用万元2681.352681.3525.57%1.2.1无形资产万元1191.651191.651.3预备费万元1489.701489.701.3.1基本预备费万元653.16653.161.3.2涨价预备费万元836.54836.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元8357.158357.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2129.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14084.768221.469993.8714084.7614084.7614084.761.1应收账款万元4225.432535.263380.344225.434225.434225.431.2存货万元6338.143802.895070.516338.146338.146338.141.2.1原辅材料万元1901.441140.871521.151901.441901.441901.441.2.2燃料动力万元95.0757.0476.0695.0795.0795.071.2.3在产品万元2915.541749.332332.442915.542915.542915.541.2.4产成品万元1426.08855.651140.871426.081426.081426.081.3现金万元3521.192112.712816.953521.193521.193521.192流动负债万元11954.797172.879563.8311954.7911954.7911954.792.1应付账款万元11954.797172.879563.8311954.7911954.7911954.793流动资金万元2129.971277.981703.982129.972129.972129.974铺底流动资金万元709.98425.99567.99709.98709.98709.983、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10487.12万元,其中:固定资产投资8357.15万元,占项目总投资的79.69%;流动资金2129.97万元,占项目总投资的20.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3245.02万元,占项目总投资的30.94%;设备购置费2430.78万元,占项目总投资的23.18%;其它投资2681.35万元,占项目总投资的25.57%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8357.15+2129.97=10487.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10487.12125.49%125.49%100.00%2项目建设投资万元8357.15100.00%100.00%79.69%2.1工程费用万元5675.8067.92%67.92%54.12%2.1.1建筑工程费万元3245.0238.83%38.83%30.94%2.1.2设备购置及安装费万元2430.7829.09%29.09%23.18%2.2工程建设其他费用万元1191.6514.26%14.26%11.36%2.2.1无形资产万元1191.6514.26%14.26%11.36%2.3预备费万元1489.7017.83%17.83%14.21%2.3.1基本预备费万元653.167.82%7.82%6.23%2.3.2涨价预备费万元836.5410.01%10.01%7.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8357.15100.00%100.00%79.69%5建设期间费用万元6流动资金万元2129.9725.49%25.49%20.31%7铺底流动资金万元709.998.50%8.50%6.77%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.51%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度180.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17359.9317359.9335147.1935147.192744.941.1主要生产车间10415.9610415.9621088.3121088.311701.861.2辅助生产车间5555.185555.1811247.1011247.10878.381.3其他生产车间1388.791388.792038.542038.54164.702仓储工程3683.153683.156862.916862.91389.802.1成品贮存920.79920.791715.731715.7397.452.2原料仓储1915.241915.243568.713568.71202.702.3辅助材料仓库847.12847.121578.471578.4789.653供配电工程196.43196.43196.43196.4312.553.1供配电室196.43196.43196.43196.4312.554给排水工程225.90225.90225.90225.9011.234.1给排水225.90225.90225.90225.9011.235服务性工程2332.662332.662332.662332.66132.495.1办公用房1376.491376.491376.491376.4974.065.2生活服务956.17956.17956.17956.1763.656消防及环保工程658.06658.06658.06658.0642.056.1消防环保工程658.06658.06658.06658.0642.057项目总图工程98.2298.2298.2298.22-168.877.1场地及道路硬化6189.071268.641268.647.2场区围墙1268.646189.076189.077.3安全保卫室98.2298.2298.2298.228绿化工程2309.5580.83合计24554.3645705.5145705.513245.02(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费2430.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量1151003.44千瓦时,折合141.46吨标准煤。2、项目年总用水量14672.27立方米,折合1.25吨标准煤。3、“页岩油项目投资建设项目”,年用电量1151003.44千瓦时,年总用水量14672.27立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.71吨标准煤/年。达产年综合节能量35.68吨标准煤/年,项目总节能率26.21%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划,符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“页岩油项目”主要从事页岩油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性页岩油项目选址于xx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经开区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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