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文档简介

泓域咨询MACRO/ 粉皮项目立项申请报告粉皮项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38719.35平方米(折合约58.05亩),其中:净用地面积38719.35平方米(红线范围折合约58.05亩)。项目规划总建筑面积56530.25平方米,其中:规划建设主体工程45167.15平方米,计容建筑面积56530.25平方米;预计建筑工程投资4976.96万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为粉皮,根据市场情况,预计年产值14316.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9535.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4976.963403.70164.279535.871.1工程费用万元4976.963403.709149.871.1.1建筑工程费用万元4976.964976.9642.63%1.1.2设备购置及安装费万元3403.703403.7029.16%1.2工程建设其他费用万元1155.211155.219.90%1.2.1无形资产万元604.24604.241.3预备费万元550.97550.971.3.1基本预备费万元221.66221.661.3.2涨价预备费万元329.31329.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元9535.879535.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2138.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9149.874220.177075.619149.879149.879149.871.1应收账款万元2744.961097.981921.472744.962744.962744.961.2存货万元4117.441646.982882.214117.444117.444117.441.2.1原辅材料万元1235.23494.09864.661235.231235.231235.231.2.2燃料动力万元61.7624.7043.2361.7661.7661.761.2.3在产品万元1894.02757.611325.821894.021894.021894.021.2.4产成品万元926.42370.57648.50926.42926.42926.421.3现金万元2287.47914.991601.232287.472287.472287.472流动负债万元7011.422804.574907.997011.427011.427011.422.1应付账款万元7011.422804.574907.997011.427011.427011.423流动资金万元2138.45855.381496.912138.452138.452138.454铺底流动资金万元712.81285.13498.97712.81712.81712.813、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11674.32万元,其中:固定资产投资9535.87万元,占项目总投资的81.68%;流动资金2138.45万元,占项目总投资的18.32%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4976.96万元,占项目总投资的42.63%;设备购置费3403.70万元,占项目总投资的29.16%;其它投资1155.21万元,占项目总投资的9.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9535.87+2138.45=11674.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11674.32122.43%122.43%100.00%2项目建设投资万元9535.87100.00%100.00%81.68%2.1工程费用万元8380.6687.89%87.89%71.79%2.1.1建筑工程费万元4976.9652.19%52.19%42.63%2.1.2设备购置及安装费万元3403.7035.69%35.69%29.16%2.2工程建设其他费用万元604.246.34%6.34%5.18%2.2.1无形资产万元604.246.34%6.34%5.18%2.3预备费万元550.975.78%5.78%4.72%2.3.1基本预备费万元221.662.32%2.32%1.90%2.3.2涨价预备费万元329.313.45%3.45%2.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9535.87100.00%100.00%81.68%5建设期间费用万元6流动资金万元2138.4522.43%22.43%18.32%7铺底流动资金万元712.827.48%7.48%6.11%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.07%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度164.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17538.9017538.9045167.1545167.154374.201.1主要生产车间10523.3410523.3427100.2927100.292712.001.2辅助生产车间5612.455612.4514453.4914453.491399.741.3其他生产车间1403.111403.112619.692619.69262.452仓储工程3721.123721.127386.017386.01520.222.1成品贮存930.28930.281846.501846.50130.062.2原料仓储1934.981934.983840.733840.73270.512.3辅助材料仓库855.86855.861698.781698.78119.653供配电工程198.46198.46198.46198.4615.733.1供配电室198.46198.46198.46198.4615.734给排水工程228.23228.23228.23228.2314.074.1给排水228.23228.23228.23228.2314.075服务性工程2356.712356.712356.712356.71165.995.1办公用房1342.491342.491342.491342.4973.965.2生活服务1014.221014.221014.221014.2294.406消防及环保工程664.84664.84664.84664.8452.686.1消防环保工程664.84664.84664.84664.8452.687项目总图工程99.2399.2399.2399.23-242.707.1场地及道路硬化6775.491394.311394.317.2场区围墙1394.316775.496775.497.3安全保卫室99.2399.2399.2399.238绿化工程2193.5076.77合计24807.4956530.2556530.254976.96(四)设备方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费3403.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量1130906.03千瓦时,折合138.99吨标准煤。2、项目年总用水量10847.35立方米,折合0.93吨标准煤。3、“粉皮项目投资建设项目”,年用电量1130906.03千瓦时,年总用水量10847.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.92吨标准煤/年。达产年综合节能量51.75吨标准煤/年,项目总节能率25.61%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园发展规划,符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“粉皮项目”主要从事粉皮项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性粉皮项目选址于某某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业园环境保护规划要求。

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