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文档简介

泓域咨询MACRO/ 竹炭制品项目立项申请报告竹炭制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23031.51平方米(折合约34.53亩),其中:净用地面积23031.51平方米(红线范围折合约34.53亩)。项目规划总建筑面积24643.72平方米,其中:规划建设主体工程18374.78平方米,计容建筑面积24643.72平方米;预计建筑工程投资2081.29万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为竹炭制品,根据市场情况,预计年产值17880.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6082.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2081.292634.10176.146082.111.1工程费用万元2081.292634.1012641.341.1.1建筑工程费用万元2081.292081.2925.63%1.1.2设备购置及安装费万元2634.102634.1032.44%1.2工程建设其他费用万元1366.721366.7216.83%1.2.1无形资产万元747.63747.631.3预备费万元619.09619.091.3.1基本预备费万元357.35357.351.3.2涨价预备费万元261.74261.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元6082.116082.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2036.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12641.347856.8210785.1212641.3412641.3412641.341.1应收账款万元3792.402085.823033.923792.403792.403792.401.2存货万元5688.603128.734550.885688.605688.605688.601.2.1原辅材料万元1706.58938.621365.261706.581706.581706.581.2.2燃料动力万元85.3346.9368.2685.3385.3385.331.2.3在产品万元2616.761439.222093.402616.762616.762616.761.2.4产成品万元1279.94703.961023.951279.941279.941279.941.3现金万元3160.341738.182528.273160.343160.343160.342流动负债万元10604.365832.408483.4910604.3610604.3610604.362.1应付账款万元10604.365832.408483.4910604.3610604.3610604.363流动资金万元2036.981120.341629.582036.982036.982036.984铺底流动资金万元678.99373.45543.19678.99678.99678.993、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8119.09万元,其中:固定资产投资6082.11万元,占项目总投资的74.91%;流动资金2036.98万元,占项目总投资的25.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2081.29万元,占项目总投资的25.63%;设备购置费2634.10万元,占项目总投资的32.44%;其它投资1366.72万元,占项目总投资的16.83%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6082.11+2036.98=8119.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8119.09133.49%133.49%100.00%2项目建设投资万元6082.11100.00%100.00%74.91%2.1工程费用万元4715.3977.53%77.53%58.08%2.1.1建筑工程费万元2081.2934.22%34.22%25.63%2.1.2设备购置及安装费万元2634.1043.31%43.31%32.44%2.2工程建设其他费用万元747.6312.29%12.29%9.21%2.2.1无形资产万元747.6312.29%12.29%9.21%2.3预备费万元619.0910.18%10.18%7.63%2.3.1基本预备费万元357.355.88%5.88%4.40%2.3.2涨价预备费万元261.744.30%4.30%3.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6082.11100.00%100.00%74.91%5建设期间费用万元6流动资金万元2036.9833.49%33.49%25.09%7铺底流动资金万元678.9911.16%11.16%8.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.51%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.81%,固定资产投资强度176.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8550.358550.3518374.7818374.781707.031.1主要生产车间5130.215130.2111024.8711024.871058.361.2辅助生产车间2736.112736.115879.935879.93546.251.3其他生产车间684.03684.031065.741065.74102.422仓储工程1814.081814.084074.814074.81275.312.1成品贮存453.52453.521018.701018.7068.832.2原料仓储943.32943.322118.902118.90143.162.3辅助材料仓库417.24417.24937.21937.2163.323供配电工程96.7596.7596.7596.757.353.1供配电室96.7596.7596.7596.757.354给排水工程111.26111.26111.26111.266.584.1给排水111.26111.26111.26111.266.585服务性工程1148.921148.921148.921148.9277.635.1办公用房461.23461.23461.23461.2345.175.2生活服务687.69687.69687.69687.6935.296消防及环保工程324.12324.12324.12324.1224.646.1消防环保工程324.12324.12324.12324.1224.647项目总图工程48.3848.3848.3848.38-55.747.1场地及道路硬化3384.57581.36581.367.2场区围墙581.363384.573384.577.3安全保卫室48.3848.3848.3848.388绿化工程1099.6238.49合计12093.8524643.7224643.722081.29(四)设备方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2634.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量571433.42千瓦时,折合70.23吨标准煤。2、项目年总用水量11055.77立方米,折合0.94吨标准煤。3、“竹炭制品项目投资建设项目”,年用电量571433.42千瓦时,年总用水量11055.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.17吨标准煤/年。达产年综合节能量20.07吨标准煤/年,项目总节能率25.70%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“竹炭制品项目”主要从事竹炭制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性竹炭制品项目选址于某某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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