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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高性能膜材料项目立项申请报告高性能膜材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人周xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33370.01平方米(折合约50.03亩),其中:净用地面积33370.01平方米(红线范围折合约50.03亩)。项目规划总建筑面积50722.42平方米,其中:规划建设主体工程34272.79平方米,计容建筑面积50722.42平方米;预计建筑工程投资4091.49万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高性能膜材料,根据市场情况,预计年产值11921.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9209.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4091.492717.59184.089209.521.1工程费用万元4091.492717.597762.531.1.1建筑工程费用万元4091.494091.4937.22%1.1.2设备购置及安装费万元2717.592717.5924.72%1.2工程建设其他费用万元2400.442400.4421.83%1.2.1无形资产万元1096.591096.591.3预备费万元1303.851303.851.3.1基本预备费万元580.22580.221.3.2涨价预备费万元723.63723.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元9209.529209.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1784.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7762.533253.386330.867762.537762.537762.531.1应收账款万元2328.76931.501630.132328.762328.762328.761.2存货万元3493.141397.262445.203493.143493.143493.141.2.1原辅材料万元1047.94419.18733.561047.941047.941047.941.2.2燃料动力万元52.4020.9636.6852.4052.4052.401.2.3在产品万元1606.84642.741124.791606.841606.841606.841.2.4产成品万元785.96314.38550.17785.96785.96785.961.3现金万元1940.63776.251358.441940.631940.631940.632流动负债万元5977.942391.184184.565977.945977.945977.942.1应付账款万元5977.942391.184184.565977.945977.945977.943流动资金万元1784.59713.841249.211784.591784.591784.594铺底流动资金万元594.86237.95416.40594.86594.86594.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10994.11万元,其中:固定资产投资9209.52万元,占项目总投资的83.77%;流动资金1784.59万元,占项目总投资的16.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4091.49万元,占项目总投资的37.22%;设备购置费2717.59万元,占项目总投资的24.72%;其它投资2400.44万元,占项目总投资的21.83%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9209.52+1784.59=10994.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10994.11119.38%119.38%100.00%2项目建设投资万元9209.52100.00%100.00%83.77%2.1工程费用万元6809.0873.94%73.94%61.93%2.1.1建筑工程费万元4091.4944.43%44.43%37.22%2.1.2设备购置及安装费万元2717.5929.51%29.51%24.72%2.2工程建设其他费用万元1096.5911.91%11.91%9.97%2.2.1无形资产万元1096.5911.91%11.91%9.97%2.3预备费万元1303.8514.16%14.16%11.86%2.3.1基本预备费万元580.226.30%6.30%5.28%2.3.2涨价预备费万元723.637.86%7.86%6.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9209.52100.00%100.00%83.77%5建设期间费用万元6流动资金万元1784.5919.38%19.38%16.23%7铺底流动资金万元594.866.46%6.46%5.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.12%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度184.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13476.0913476.0934272.7934272.793041.051.1主要生产车间8085.658085.6520563.6720563.671885.451.2辅助生产车间4312.354312.3510967.2910967.29973.141.3其他生产车间1078.091078.091987.821987.82182.462仓储工程2859.142859.1410692.2610692.26689.992.1成品贮存714.78714.782673.072673.07172.502.2原料仓储1486.751486.755559.985559.98358.792.3辅助材料仓库657.60657.602459.222459.22158.703供配电工程152.49152.49152.49152.4911.073.1供配电室152.49152.49152.49152.4911.074给排水工程175.36175.36175.36175.369.904.1给排水175.36175.36175.36175.369.905服务性工程1810.791810.791810.791810.79116.855.1办公用房882.49882.49882.49882.4953.425.2生活服务928.30928.30928.30928.3069.006消防及环保工程510.83510.83510.83510.8337.096.1消防环保工程510.83510.83510.83510.8337.097项目总图工程76.2476.2476.2476.24121.997.1场地及道路硬化4839.09961.95961.957.2场区围墙961.954839.094839.097.3安全保卫室76.2476.2476.2476.248绿化工程1815.6263.55合计19060.9550722.4250722.424091.49(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费2717.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量1200718.06千瓦时,折合147.57吨标准煤。2、项目年总用水量11752.56立方米,折合1.00吨标准煤。3、“高性能膜材料项目投资建设项目”,年用电量1200718.06千瓦时,年总用水量11752.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.57吨标准煤/年。达产年综合节能量41.90吨标准煤/年,项目总节能率25.00%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“高性能膜材料项目”主要从事高性能膜材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高性能膜材料项目选址于某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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