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泓域咨询MACRO/ 铁氧体预烧料项目立项申请报告铁氧体预烧料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31062.19平方米(折合约46.57亩),其中:净用地面积31062.19平方米(红线范围折合约46.57亩)。项目规划总建筑面积49388.88平方米,其中:规划建设主体工程36266.94平方米,计容建筑面积49388.88平方米;预计建筑工程投资4208.12万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铁氧体预烧料,根据市场情况,预计年产值14764.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9182.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4208.122446.78197.179182.211.1工程费用万元4208.122446.7811432.251.1.1建筑工程费用万元4208.124208.1238.29%1.1.2设备购置及安装费万元2446.782446.7822.26%1.2工程建设其他费用万元2527.312527.3122.99%1.2.1无形资产万元1057.931057.931.3预备费万元1469.381469.381.3.1基本预备费万元684.21684.211.3.2涨价预备费万元785.17785.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元9182.219182.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1808.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11432.255175.187484.2611432.2511432.2511432.251.1应收账款万元3429.671543.352572.263429.673429.673429.671.2存货万元5144.512315.033858.385144.515144.515144.511.2.1原辅材料万元1543.35694.511157.511543.351543.351543.351.2.2燃料动力万元77.1734.7357.8877.1777.1777.171.2.3在产品万元2366.471064.911774.862366.472366.472366.471.2.4产成品万元1157.51520.88868.141157.511157.511157.511.3现金万元2858.061286.132143.552858.062858.062858.062流动负债万元9623.674330.657217.759623.679623.679623.672.1应付账款万元9623.674330.657217.759623.679623.679623.673流动资金万元1808.58813.861356.431808.581808.581808.584铺底流动资金万元602.85271.29452.14602.85602.85602.853、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10990.79万元,其中:固定资产投资9182.21万元,占项目总投资的83.54%;流动资金1808.58万元,占项目总投资的16.46%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4208.12万元,占项目总投资的38.29%;设备购置费2446.78万元,占项目总投资的22.26%;其它投资2527.31万元,占项目总投资的22.99%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9182.21+1808.58=10990.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10990.79119.70%119.70%100.00%2项目建设投资万元9182.21100.00%100.00%83.54%2.1工程费用万元6654.9072.48%72.48%60.55%2.1.1建筑工程费万元4208.1245.83%45.83%38.29%2.1.2设备购置及安装费万元2446.7826.65%26.65%22.26%2.2工程建设其他费用万元1057.9311.52%11.52%9.63%2.2.1无形资产万元1057.9311.52%11.52%9.63%2.3预备费万元1469.3816.00%16.00%13.37%2.3.1基本预备费万元684.217.45%7.45%6.23%2.3.2涨价预备费万元785.178.55%8.55%7.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9182.21100.00%100.00%83.54%5建设期间费用万元6流动资金万元1808.5819.70%19.70%16.46%7铺底流动资金万元602.866.57%6.57%5.49%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.43%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度197.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15027.8915027.8936266.9436266.943399.091.1主要生产车间9016.739016.7321760.1621760.162107.441.2辅助生产车间4808.924808.9211605.4211605.421087.711.3其他生产车间1202.231202.232103.482103.48203.952仓储工程3188.383188.388529.268529.26581.382.1成品贮存797.10797.102132.322132.32145.342.2原料仓储1657.961657.964435.224435.22302.322.3辅助材料仓库733.33733.331961.731961.73133.723供配电工程170.05170.05170.05170.0513.043.1供配电室170.05170.05170.05170.0513.044给排水工程195.55195.55195.55195.5511.664.1给排水195.55195.55195.55195.5511.665服务性工程2019.312019.312019.312019.31137.645.1办公用房1146.601146.601146.601146.6063.645.2生活服务872.71872.71872.71872.7155.516消防及环保工程569.66569.66569.66569.6643.686.1消防环保工程569.66569.66569.66569.6643.687项目总图工程85.0285.0285.0285.02-50.327.1场地及道路硬化5476.141255.551255.557.2场区围墙1255.555476.145476.147.3安全保卫室85.0285.0285.0285.028绿化工程2055.8471.95合计21255.8649388.8849388.884208.12(四)设备方案项目计划购置设备共计146台(套),设备购置费2446.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量641652.28千瓦时,折合78.86吨标准煤。2、项目年总用水量12611.98立方米,折合1.08吨标准煤。3、“铁氧体预烧料项目投资建设项目”,年用电量641652.28千瓦时,年总用水量12611.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.94吨标准煤/年。达产年综合节能量23.88吨标准煤/年,项目总节能率24.61%,能源利用效果良好。4、项目符合某某开发区发展规划,符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“铁氧体预烧料项目”主要从事铁氧体预烧料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铁氧体预烧料项目选址于某某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某开发区环境保护规划要求。

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