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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽轮机叶片及零部件精密项目立项申请报告汽轮机叶片及零部件精密项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27373.68平方米(折合约41.04亩),其中:净用地面积27373.68平方米(红线范围折合约41.04亩)。项目规划总建筑面积30384.78平方米,其中:规划建设主体工程23995.44平方米,计容建筑面积30384.78平方米;预计建筑工程投资2697.72万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽轮机叶片及零部件精密,根据市场情况,预计年产值21579.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6652.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2697.723074.98162.106652.581.1工程费用万元2697.723074.9815567.001.1.1建筑工程费用万元2697.722697.7229.02%1.1.2设备购置及安装费万元3074.983074.9833.08%1.2工程建设其他费用万元879.88879.889.46%1.2.1无形资产万元499.29499.291.3预备费万元380.59380.591.3.1基本预备费万元201.13201.131.3.2涨价预备费万元179.46179.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元6652.586652.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2643.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15567.005589.629686.2015567.0015567.0015567.001.1应收账款万元4670.101868.043269.074670.104670.104670.101.2存货万元7005.152802.064903.617005.157005.157005.151.2.1原辅材料万元2101.54840.621471.082101.542101.542101.541.2.2燃料动力万元105.0842.0373.55105.08105.08105.081.2.3在产品万元3222.371288.952255.663222.373222.373222.371.2.4产成品万元1576.16630.461103.311576.161576.161576.161.3现金万元3891.751556.702724.223891.753891.753891.752流动负债万元12923.015169.209046.1112923.0112923.0112923.012.1应付账款万元12923.015169.209046.1112923.0112923.0112923.013流动资金万元2643.991057.601850.792643.992643.992643.994铺底流动资金万元881.32352.53616.93881.32881.32881.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9296.57万元,其中:固定资产投资6652.58万元,占项目总投资的71.56%;流动资金2643.99万元,占项目总投资的28.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2697.72万元,占项目总投资的29.02%;设备购置费3074.98万元,占项目总投资的33.08%;其它投资879.88万元,占项目总投资的9.46%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6652.58+2643.99=9296.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9296.57139.74%139.74%100.00%2项目建设投资万元6652.58100.00%100.00%71.56%2.1工程费用万元5772.7086.77%86.77%62.09%2.1.1建筑工程费万元2697.7240.55%40.55%29.02%2.1.2设备购置及安装费万元3074.9846.22%46.22%33.08%2.2工程建设其他费用万元499.297.51%7.51%5.37%2.2.1无形资产万元499.297.51%7.51%5.37%2.3预备费万元380.595.72%5.72%4.09%2.3.1基本预备费万元201.133.02%3.02%2.16%2.3.2涨价预备费万元179.462.70%2.70%1.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6652.58100.00%100.00%71.56%5建设期间费用万元6流动资金万元2643.9939.74%39.74%28.44%7铺底流动资金万元881.3313.25%13.25%9.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.36%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度162.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11681.5811681.5823995.4423995.442343.491.1主要生产车间7008.957008.9514397.2614397.261452.961.2辅助生产车间3738.113738.117678.547678.54749.921.3其他生产车间934.53934.531391.741391.74140.612仓储工程2478.412478.414153.074153.07294.992.1成品贮存619.60619.601038.271038.2773.752.2原料仓储1288.771288.772159.602159.60153.392.3辅助材料仓库570.03570.03955.21955.2167.853供配电工程132.18132.18132.18132.1810.563.1供配电室132.18132.18132.18132.1810.564给排水工程152.01152.01152.01152.019.454.1给排水152.01152.01152.01152.019.455服务性工程1569.661569.661569.661569.66111.495.1办公用房733.46733.46733.46733.4658.245.2生活服务836.20836.20836.20836.2051.326消防及环保工程442.81442.81442.81442.8135.386.1消防环保工程442.81442.81442.81442.8135.387项目总图工程66.0966.0966.0966.09-175.037.1场地及道路硬化4510.03921.57921.577.2场区围墙921.574510.034510.037.3安全保卫室66.0966.0966.0966.098绿化工程1925.5267.39合计16522.7530384.7830384.782697.72(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费3074.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量898117.91千瓦时,折合110.38吨标准煤。2、项目年总用水量12741.92立方米,折合1.09吨标准煤。3、“汽轮机叶片及零部件精密项目投资建设项目”,年用电量898117.91千瓦时,年总用水量12741.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.47吨标准煤/年。达产年综合节能量47.77吨标准煤/年,项目总节能率25.75%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“汽轮机叶片及零部件精密项目”主要从事汽轮机叶片及零部件精密项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽轮机叶片及零部件精密项目选址于xxx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项
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