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文档简介

泓域咨询MACRO/ 锂离子电池项目立项申请报告锂离子电池项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35904.61平方米(折合约53.83亩),其中:净用地面积35904.61平方米(红线范围折合约53.83亩)。项目规划总建筑面积56729.28平方米,其中:规划建设主体工程36837.38平方米,计容建筑面积56729.28平方米;预计建筑工程投资4788.10万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为锂离子电池,根据市场情况,预计年产值29529.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8881.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4788.103781.23164.998881.411.1工程费用万元4788.103781.2321726.491.1.1建筑工程费用万元4788.104788.1039.12%1.1.2设备购置及安装费万元3781.233781.2330.89%1.2工程建设其他费用万元312.08312.082.55%1.2.1无形资产万元140.10140.101.3预备费万元171.98171.981.3.1基本预备费万元99.9699.961.3.2涨价预备费万元72.0272.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元8881.418881.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3357.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21726.499500.7016029.0821726.4921726.4921726.491.1应收账款万元6517.952933.084562.566517.956517.956517.951.2存货万元9776.924399.616843.849776.929776.929776.921.2.1原辅材料万元2933.081319.882053.152933.082933.082933.081.2.2燃料动力万元146.6565.99102.66146.65146.65146.651.2.3在产品万元4497.382023.823148.174497.384497.384497.381.2.4产成品万元2199.81989.911539.862199.812199.812199.811.3现金万元5431.622444.233802.145431.625431.625431.622流动负债万元18368.788265.9512858.1518368.7818368.7818368.782.1应付账款万元18368.788265.9512858.1518368.7818368.7818368.783流动资金万元3357.711510.972350.403357.713357.713357.714铺底流动资金万元1119.23503.66783.461119.231119.231119.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12239.12万元,其中:固定资产投资8881.41万元,占项目总投资的72.57%;流动资金3357.71万元,占项目总投资的27.43%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4788.10万元,占项目总投资的39.12%;设备购置费3781.23万元,占项目总投资的30.89%;其它投资312.08万元,占项目总投资的2.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8881.41+3357.71=12239.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12239.12137.81%137.81%100.00%2项目建设投资万元8881.41100.00%100.00%72.57%2.1工程费用万元8569.3396.49%96.49%70.02%2.1.1建筑工程费万元4788.1053.91%53.91%39.12%2.1.2设备购置及安装费万元3781.2342.57%42.57%30.89%2.2工程建设其他费用万元140.101.58%1.58%1.14%2.2.1无形资产万元140.101.58%1.58%1.14%2.3预备费万元171.981.94%1.94%1.41%2.3.1基本预备费万元99.961.13%1.13%0.82%2.3.2涨价预备费万元72.020.81%0.81%0.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8881.41100.00%100.00%72.57%5建设期间费用万元6流动资金万元3357.7137.81%37.81%27.43%7铺底流动资金万元1119.2412.60%12.60%9.14%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.56%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度164.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19434.4219434.4236837.3836837.383420.091.1主要生产车间11660.6511660.6522102.4322102.432120.461.2辅助生产车间6219.016219.0111787.9611787.961094.431.3其他生产车间1554.751554.752136.572136.57205.212仓储工程4123.294123.2912929.7412929.74873.042.1成品贮存1030.821030.823232.433232.43218.262.2原料仓储2144.112144.116723.466723.46453.982.3辅助材料仓库948.36948.362973.842973.84200.803供配电工程219.91219.91219.91219.9116.703.1供配电室219.91219.91219.91219.9116.704给排水工程252.89252.89252.89252.8914.944.1给排水252.89252.89252.89252.8914.945服务性工程2611.412611.412611.412611.41176.335.1办公用房1231.951231.951231.951231.9573.075.2生活服务1379.461379.461379.461379.4670.866消防及环保工程736.69736.69736.69736.6955.966.1消防环保工程736.69736.69736.69736.6955.967项目总图工程109.95109.95109.95109.95139.827.1场地及道路硬化6882.121499.601499.607.2场区围墙1499.606882.126882.127.3安全保卫室109.95109.95109.95109.958绿化工程2606.2591.22合计27488.5756729.2856729.284788.10(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费3781.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量945554.29千瓦时,折合116.21吨标准煤。2、项目年总用水量29299.31立方米,折合2.50吨标准煤。3、“锂离子电池项目投资建设项目”,年用电量945554.29千瓦时,年总用水量29299.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.71吨标准煤/年。达产年综合节能量46.17吨标准煤/年,项目总节能率24.11%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园发展规划,符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“锂离子电池项目”主要从事锂离子电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性锂离子电池项目选址于某某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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