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文档简介

泓域咨询MACRO/ 钢构件项目立项申请报告钢构件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14427.21平方米(折合约21.63亩),其中:净用地面积14427.21平方米(红线范围折合约21.63亩)。项目规划总建筑面积23804.90平方米,其中:规划建设主体工程15010.74平方米,计容建筑面积23804.90平方米;预计建筑工程投资1781.03万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢构件,根据市场情况,预计年产值11074.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4046.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1781.031921.36187.064046.111.1工程费用万元1781.031921.367823.441.1.1建筑工程费用万元1781.031781.0333.65%1.1.2设备购置及安装费万元1921.361921.3636.30%1.2工程建设其他费用万元343.72343.726.49%1.2.1无形资产万元169.74169.741.3预备费万元173.98173.981.3.1基本预备费万元75.8275.821.3.2涨价预备费万元98.1698.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元4046.114046.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1246.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7823.443017.315463.897823.447823.447823.441.1应收账款万元2347.03938.811642.922347.032347.032347.031.2存货万元3520.551408.222464.383520.553520.553520.551.2.1原辅材料万元1056.16422.47739.321056.161056.161056.161.2.2燃料动力万元52.8121.1236.9752.8152.8152.811.2.3在产品万元1619.45647.781133.621619.451619.451619.451.2.4产成品万元792.12316.85554.49792.12792.12792.121.3现金万元1955.86782.341369.101955.861955.861955.862流动负债万元6576.542630.624603.586576.546576.546576.542.1应付账款万元6576.542630.624603.586576.546576.546576.543流动资金万元1246.90498.76872.831246.901246.901246.904铺底流动资金万元415.63166.25290.94415.63415.63415.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5293.01万元,其中:固定资产投资4046.11万元,占项目总投资的76.44%;流动资金1246.90万元,占项目总投资的23.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1781.03万元,占项目总投资的33.65%;设备购置费1921.36万元,占项目总投资的36.30%;其它投资343.72万元,占项目总投资的6.49%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4046.11+1246.90=5293.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5293.01130.82%130.82%100.00%2项目建设投资万元4046.11100.00%100.00%76.44%2.1工程费用万元3702.3991.50%91.50%69.95%2.1.1建筑工程费万元1781.0344.02%44.02%33.65%2.1.2设备购置及安装费万元1921.3647.49%47.49%36.30%2.2工程建设其他费用万元169.744.20%4.20%3.21%2.2.1无形资产万元169.744.20%4.20%3.21%2.3预备费万元173.984.30%4.30%3.29%2.3.1基本预备费万元75.821.87%1.87%1.43%2.3.2涨价预备费万元98.162.43%2.43%1.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4046.11100.00%100.00%76.44%5建设期间费用万元6流动资金万元1246.9030.82%30.82%23.56%7铺底流动资金万元415.6310.27%10.27%7.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.91%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度187.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5396.845396.8415010.7415010.741235.381.1主要生产车间3238.103238.109006.449006.44765.941.2辅助生产车间1726.991726.994803.444803.44395.321.3其他生产车间431.75431.75870.62870.6274.122仓储工程1145.021145.025716.205716.20342.142.1成品贮存286.25286.251429.051429.0585.532.2原料仓储595.41595.412972.422972.42177.912.3辅助材料仓库263.35263.351314.731314.7378.693供配电工程61.0761.0761.0761.074.113.1供配电室61.0761.0761.0761.074.114给排水工程70.2370.2370.2370.233.684.1给排水70.2370.2370.2370.233.685服务性工程725.18725.18725.18725.1843.415.1办公用房427.28427.28427.28427.2823.815.2生活服务297.90297.90297.90297.9025.346消防及环保工程204.58204.58204.58204.5813.786.1消防环保工程204.58204.58204.58204.5813.787项目总图工程30.5330.5330.5330.53114.887.1场地及道路硬化1973.20428.14428.147.2场区围墙428.141973.201973.207.3安全保卫室30.5330.5330.5330.538绿化工程675.7423.65合计7633.4423804.9023804.901781.03(四)设备方案项目计划购置设备共计49台(套),设备购置费1921.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量742220.65千瓦时,折合91.22吨标准煤。2、项目年总用水量8920.08立方米,折合0.76吨标准煤。3、“钢构件项目投资建设项目”,年用电量742220.65千瓦时,年总用水量8920.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.98吨标准煤/年。达产年综合节能量30.66吨标准煤/年,项目总节能率20.64%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范中心发展规划,符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“钢构件项目”主要从事钢构件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢构件项目选址于某某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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