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文档简介

泓域咨询MACRO/ 聚合松香项目立项申请报告聚合松香项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22084.37平方米(折合约33.11亩),其中:净用地面积22084.37平方米(红线范围折合约33.11亩)。项目规划总建筑面积24071.96平方米,其中:规划建设主体工程17644.00平方米,计容建筑面积24071.96平方米;预计建筑工程投资1786.19万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为聚合松香,根据市场情况,预计年产值11418.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5543.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1786.192798.09167.445543.941.1工程费用万元1786.192798.098790.491.1.1建筑工程费用万元1786.191786.1925.08%1.1.2设备购置及安装费万元2798.092798.0939.29%1.2工程建设其他费用万元959.66959.6613.48%1.2.1无形资产万元447.11447.111.3预备费万元512.55512.551.3.1基本预备费万元241.44241.441.3.2涨价预备费万元271.11271.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元5543.945543.942、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1576.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8790.493588.846344.618790.498790.498790.491.1应收账款万元2637.151054.862109.722637.152637.152637.151.2存货万元3955.721582.293164.583955.723955.723955.721.2.1原辅材料万元1186.72474.69949.371186.721186.721186.721.2.2燃料动力万元59.3423.7347.4759.3459.3459.341.2.3在产品万元1819.63727.851455.701819.631819.631819.631.2.4产成品万元890.04356.01712.03890.04890.04890.041.3现金万元2197.62879.051758.102197.622197.622197.622流动负债万元7213.522885.415770.827213.527213.527213.522.1应付账款万元7213.522885.415770.827213.527213.527213.523流动资金万元1576.97630.791261.581576.971576.971576.974铺底流动资金万元525.65210.26420.52525.65525.65525.653、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7120.91万元,其中:固定资产投资5543.94万元,占项目总投资的77.85%;流动资金1576.97万元,占项目总投资的22.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1786.19万元,占项目总投资的25.08%;设备购置费2798.09万元,占项目总投资的39.29%;其它投资959.66万元,占项目总投资的13.48%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5543.94+1576.97=7120.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7120.91128.44%128.44%100.00%2项目建设投资万元5543.94100.00%100.00%77.85%2.1工程费用万元4584.2882.69%82.69%64.38%2.1.1建筑工程费万元1786.1932.22%32.22%25.08%2.1.2设备购置及安装费万元2798.0950.47%50.47%39.29%2.2工程建设其他费用万元447.118.06%8.06%6.28%2.2.1无形资产万元447.118.06%8.06%6.28%2.3预备费万元512.559.25%9.25%7.20%2.3.1基本预备费万元241.444.36%4.36%3.39%2.3.2涨价预备费万元271.114.89%4.89%3.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5543.94100.00%100.00%77.85%5建设期间费用万元6流动资金万元1576.9728.44%28.44%22.15%7铺底流动资金万元525.669.48%9.48%7.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.78%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度167.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8709.298709.2917644.0017644.001440.141.1主要生产车间5225.575225.5710586.4010586.40892.891.2辅助生产车间2786.972786.975646.085646.08460.841.3其他生产车间696.74696.741023.351023.3586.412仓储工程1847.801847.804178.174178.17248.022.1成品贮存461.95461.951044.541044.5462.012.2原料仓储960.86960.862172.652172.65128.972.3辅助材料仓库424.99424.99960.98960.9857.043供配电工程98.5598.5598.5598.556.583.1供配电室98.5598.5598.5598.556.584给排水工程113.33113.33113.33113.335.894.1给排水113.33113.33113.33113.335.895服务性工程1170.271170.271170.271170.2769.475.1办公用房662.08662.08662.08662.0837.175.2生活服务508.19508.19508.19508.1934.766消防及环保工程330.14330.14330.14330.1422.056.1消防环保工程330.14330.14330.14330.1422.057项目总图工程49.2749.2749.2749.27-46.517.1场地及道路硬化3312.71674.29674.297.2场区围墙674.293312.713312.717.3安全保卫室49.2749.2749.2749.278绿化工程1158.6440.55合计12318.6624071.9624071.961786.19(四)设备方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费2798.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量1165974.78千瓦时,折合143.30吨标准煤。2、项目年总用水量11832.49立方米,折合1.01吨标准煤。3、“聚合松香项目投资建设项目”,年用电量1165974.78千瓦时,年总用水量11832.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.31吨标准煤/年。达产年综合节能量48.10吨标准煤/年,项目总节能率24.52%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“聚合松香项目”主要从事聚合松香项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性聚合松香项目选址于xx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符

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