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文档简介
泓域咨询MACRO/ 节能防腐钢管项目立项申请报告节能防腐钢管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人叶xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34383.85平方米(折合约51.55亩),其中:净用地面积34383.85平方米(红线范围折合约51.55亩)。项目规划总建筑面积45042.84平方米,其中:规划建设主体工程32430.47平方米,计容建筑面积45042.84平方米;预计建筑工程投资3450.27万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为节能防腐钢管,根据市场情况,预计年产值21328.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9296.01(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3450.273383.41180.339296.011.1工程费用万元3450.273383.4114670.471.1.1建筑工程费用万元3450.273450.2728.99%1.1.2设备购置及安装费万元3383.413383.4128.43%1.2工程建设其他费用万元2462.332462.3320.69%1.2.1无形资产万元1207.621207.621.3预备费万元1254.711254.711.3.1基本预备费万元590.34590.341.3.2涨价预备费万元664.37664.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元9296.019296.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2605.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14670.479265.969696.0814670.4714670.4714670.471.1应收账款万元4401.142860.743300.864401.144401.144401.141.2存货万元6601.714291.114951.286601.716601.716601.711.2.1原辅材料万元1980.511287.331485.381980.511980.511980.511.2.2燃料动力万元99.0364.3774.2799.0399.0399.031.2.3在产品万元3036.791973.912277.593036.793036.793036.791.2.4产成品万元1485.38965.501114.041485.381485.381485.381.3现金万元3667.622383.952750.713667.623667.623667.622流动负债万元12065.017842.269048.7612065.0112065.0112065.012.1应付账款万元12065.017842.269048.7612065.0112065.0112065.013流动资金万元2605.461693.551954.102605.462605.462605.464铺底流动资金万元868.48564.52651.36868.48868.48868.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11901.47万元,其中:固定资产投资9296.01万元,占项目总投资的78.11%;流动资金2605.46万元,占项目总投资的21.89%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3450.27万元,占项目总投资的28.99%;设备购置费3383.41万元,占项目总投资的28.43%;其它投资2462.33万元,占项目总投资的20.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9296.01+2605.46=11901.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11901.47128.03%128.03%100.00%2项目建设投资万元9296.01100.00%100.00%78.11%2.1工程费用万元6833.6873.51%73.51%57.42%2.1.1建筑工程费万元3450.2737.12%37.12%28.99%2.1.2设备购置及安装费万元3383.4136.40%36.40%28.43%2.2工程建设其他费用万元1207.6212.99%12.99%10.15%2.2.1无形资产万元1207.6212.99%12.99%10.15%2.3预备费万元1254.7113.50%13.50%10.54%2.3.1基本预备费万元590.346.35%6.35%4.96%2.3.2涨价预备费万元664.377.15%7.15%5.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9296.01100.00%100.00%78.11%5建设期间费用万元6流动资金万元2605.4628.03%28.03%21.89%7铺底流动资金万元868.499.34%9.34%7.30%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.10%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率7.92%,固定资产投资强度180.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16068.5016068.5032430.4732430.472732.581.1主要生产车间9641.109641.1019458.2819458.281694.201.2辅助生产车间5141.925141.9210377.7510377.75874.431.3其他生产车间1285.481285.481880.971880.97163.952仓储工程3409.163409.168198.048198.04502.372.1成品贮存852.29852.292049.512049.51125.592.2原料仓储1772.761772.764262.984262.98261.232.3辅助材料仓库784.11784.111885.551885.55115.553供配电工程181.82181.82181.82181.8212.533.1供配电室181.82181.82181.82181.8212.534给排水工程209.10209.10209.10209.1011.214.1给排水209.10209.10209.10209.1011.215服务性工程2159.132159.132159.132159.13132.315.1办公用房1097.641097.641097.641097.6463.075.2生活服务1061.491061.491061.491061.4978.726消防及环保工程609.10609.10609.10609.1041.996.1消防环保工程609.10609.10609.10609.1041.997项目总图工程90.9190.9190.9190.91-64.867.1场地及道路硬化5986.271306.521306.527.2场区围墙1306.525986.275986.277.3安全保卫室90.9190.9190.9190.918绿化工程2346.8082.14合计22727.7245042.8445042.843450.27(四)设备方案项目计划购置设备共计119台(套),设备购置费3383.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量648812.48千瓦时,折合79.74吨标准煤。2、项目年总用水量24015.72立方米,折合2.05吨标准煤。3、“节能防腐钢管项目投资建设项目”,年用电量648812.48千瓦时,年总用水量24015.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.79吨标准煤/年。达产年综合节能量23.07吨标准煤/年,项目总节能率28.74%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“节能防腐钢管项目”主要从事节能防腐钢管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性节能防腐钢管项目选址于xx新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足
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