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文档简介

泓域咨询MACRO/ 全竹家具板材项目立项申请报告全竹家具板材项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11412.37平方米(折合约17.11亩),其中:净用地面积11412.37平方米(红线范围折合约17.11亩)。项目规划总建筑面积13694.84平方米,其中:规划建设主体工程9863.34平方米,计容建筑面积13694.84平方米;预计建筑工程投资1061.04万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为全竹家具板材,根据市场情况,预计年产值5318.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2741.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1061.041082.68160.232741.541.1工程费用万元1061.041082.683480.701.1.1建筑工程费用万元1061.041061.0431.34%1.1.2设备购置及安装费万元1082.681082.6831.98%1.2工程建设其他费用万元597.82597.8217.66%1.2.1无形资产万元313.03313.031.3预备费万元284.79284.791.3.1基本预备费万元164.92164.921.3.2涨价预备费万元119.87119.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元2741.542741.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金644.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3480.701661.492400.533480.703480.703480.701.1应收账款万元1044.21469.89783.161044.211044.211044.211.2存货万元1566.32704.841174.741566.321566.321566.321.2.1原辅材料万元469.90211.45352.42469.90469.90469.901.2.2燃料动力万元23.4910.5717.6223.4923.4923.491.2.3在产品万元720.51324.23540.38720.51720.51720.511.2.4产成品万元352.42158.59264.32352.42352.42352.421.3现金万元870.17391.58652.63870.17870.17870.172流动负债万元2836.681276.512127.512836.682836.682836.682.1应付账款万元2836.681276.512127.512836.682836.682836.683流动资金万元644.02289.81483.01644.02644.02644.024铺底流动资金万元214.6796.60161.00214.67214.67214.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3385.56万元,其中:固定资产投资2741.54万元,占项目总投资的80.98%;流动资金644.02万元,占项目总投资的19.02%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1061.04万元,占项目总投资的31.34%;设备购置费1082.68万元,占项目总投资的31.98%;其它投资597.82万元,占项目总投资的17.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2741.54+644.02=3385.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3385.56123.49%123.49%100.00%2项目建设投资万元2741.54100.00%100.00%80.98%2.1工程费用万元2143.7278.19%78.19%63.32%2.1.1建筑工程费万元1061.0438.70%38.70%31.34%2.1.2设备购置及安装费万元1082.6839.49%39.49%31.98%2.2工程建设其他费用万元313.0311.42%11.42%9.25%2.2.1无形资产万元313.0311.42%11.42%9.25%2.3预备费万元284.7910.39%10.39%8.41%2.3.1基本预备费万元164.926.02%6.02%4.87%2.3.2涨价预备费万元119.874.37%4.37%3.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2741.54100.00%100.00%80.98%5建设期间费用万元6流动资金万元644.0223.49%23.49%19.02%7铺底流动资金万元214.677.83%7.83%6.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.50%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度160.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5769.015769.019863.349863.34840.601.1主要生产车间3461.413461.415918.005918.00521.171.2辅助生产车间1846.081846.083156.273156.27268.991.3其他生产车间461.52461.52572.07572.0750.442仓储工程1223.981223.982490.472490.47154.362.1成品贮存306.00306.00622.62622.6238.592.2原料仓储636.47636.471295.041295.0480.272.3辅助材料仓库281.52281.52572.81572.8135.503供配电工程65.2865.2865.2865.284.553.1供配电室65.2865.2865.2865.284.554给排水工程75.0775.0775.0775.074.074.1给排水75.0775.0775.0775.074.075服务性工程775.18775.18775.18775.1848.055.1办公用房437.67437.67437.67437.6724.435.2生活服务337.51337.51337.51337.5128.506消防及环保工程218.68218.68218.68218.6815.256.1消防环保工程218.68218.68218.68218.6815.257项目总图工程32.6432.6432.6432.64-33.537.1场地及道路硬化2147.28361.72361.727.2场区围墙361.722147.282147.287.3安全保卫室32.6432.6432.6432.648绿化工程791.2827.69合计8159.8413694.8413694.841061.04(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费1082.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量496739.43千瓦时,折合61.05吨标准煤。2、项目年总用水量3190.02立方米,折合0.27吨标准煤。3、“全竹家具板材项目投资建设项目”,年用电量496739.43千瓦时,年总用水量3190.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.32吨标准煤/年。达产年综合节能量25.05吨标准煤/年,项目总节能率29.29%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“全竹家具板材项目”主要从事全竹家具板材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性全竹家具板材项目选址于某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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