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泓域咨询MACRO/ 电动三轮车车架项目立项申请报告电动三轮车车架项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20536.93平方米(折合约30.79亩),其中:净用地面积20536.93平方米(红线范围折合约30.79亩)。项目规划总建筑面积29573.18平方米,其中:规划建设主体工程23571.31平方米,计容建筑面积29573.18平方米;预计建筑工程投资2310.56万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动三轮车车架,根据市场情况,预计年产值11961.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6148.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2310.562408.81199.696148.461.1工程费用万元2310.562408.817912.061.1.1建筑工程费用万元2310.562310.5629.83%1.1.2设备购置及安装费万元2408.812408.8131.10%1.2工程建设其他费用万元1429.091429.0918.45%1.2.1无形资产万元811.42811.421.3预备费万元617.67617.671.3.1基本预备费万元314.47314.471.3.2涨价预备费万元303.20303.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元6148.466148.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1597.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7912.064426.216633.447912.067912.067912.061.1应收账款万元2373.621424.171780.212373.622373.622373.621.2存货万元3560.432136.262670.323560.433560.433560.431.2.1原辅材料万元1068.13640.88801.101068.131068.131068.131.2.2燃料动力万元53.4132.0440.0553.4153.4153.411.2.3在产品万元1637.80982.681228.351637.801637.801637.801.2.4产成品万元801.10480.66600.82801.10801.10801.101.3现金万元1978.021186.811483.511978.021978.021978.022流动负债万元6314.113788.474735.586314.116314.116314.112.1应付账款万元6314.113788.474735.586314.116314.116314.113流动资金万元1597.95958.771198.461597.951597.951597.954铺底流动资金万元532.64319.59399.49532.64532.64532.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7746.41万元,其中:固定资产投资6148.46万元,占项目总投资的79.37%;流动资金1597.95万元,占项目总投资的20.63%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2310.56万元,占项目总投资的29.83%;设备购置费2408.81万元,占项目总投资的31.10%;其它投资1429.09万元,占项目总投资的18.45%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6148.46+1597.95=7746.41(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7746.41125.99%125.99%100.00%2项目建设投资万元6148.46100.00%100.00%79.37%2.1工程费用万元4719.3776.76%76.76%60.92%2.1.1建筑工程费万元2310.5637.58%37.58%29.83%2.1.2设备购置及安装费万元2408.8139.18%39.18%31.10%2.2工程建设其他费用万元811.4213.20%13.20%10.47%2.2.1无形资产万元811.4213.20%13.20%10.47%2.3预备费万元617.6710.05%10.05%7.97%2.3.1基本预备费万元314.475.11%5.11%4.06%2.3.2涨价预备费万元303.204.93%4.93%3.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6148.46100.00%100.00%79.37%5建设期间费用万元6流动资金万元1597.9525.99%25.99%20.63%7铺底流动资金万元532.658.66%8.66%6.88%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.52%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度199.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9948.839948.8323571.3123571.312025.801.1主要生产车间5969.305969.3014142.7914142.791256.001.2辅助生产车间3183.633183.637542.827542.82648.261.3其他生产车间795.91795.911367.141367.14121.552仓储工程2110.782110.783901.223901.22243.842.1成品贮存527.70527.70975.30975.3060.962.2原料仓储1097.611097.612028.632028.63126.802.3辅助材料仓库485.48485.48897.28897.2856.083供配电工程112.58112.58112.58112.587.923.1供配电室112.58112.58112.58112.587.924给排水工程129.46129.46129.46129.467.084.1给排水129.46129.46129.46129.467.085服务性工程1336.831336.831336.831336.8383.565.1办公用房748.25748.25748.25748.2550.045.2生活服务588.58588.58588.58588.5834.376消防及环保工程377.13377.13377.13377.1326.526.1消防环保工程377.13377.13377.13377.1326.527项目总图工程56.2956.2956.2956.29-142.877.1场地及道路硬化3626.13606.07606.077.2场区围墙606.073626.133626.137.3安全保卫室56.2956.2956.2956.298绿化工程1677.4758.71合计14071.9029573.1829573.182310.56(四)设备方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费2408.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量1242784.28千瓦时,折合152.74吨标准煤。2、项目年总用水量6801.57立方米,折合0.58吨标准煤。3、“电动三轮车车架项目投资建设项目”,年用电量1242784.28千瓦时,年总用水量6801.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.32吨标准煤/年。达产年综合节能量62.62吨标准煤/年,项目总节能率21.19%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“电动三轮车车架项目”主要从事电动三轮车车架项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动三轮车车架项目选址于xx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护

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