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文档简介

泓域咨询MACRO/ 竹纤维制品项目立项申请报告竹纤维制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45822.90平方米(折合约68.70亩),其中:净用地面积45822.90平方米(红线范围折合约68.70亩)。项目规划总建筑面积54987.48平方米,其中:规划建设主体工程43390.57平方米,计容建筑面积54987.48平方米;预计建筑工程投资3862.81万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为竹纤维制品,根据市场情况,预计年产值44386.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13213.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3862.814661.88192.3313213.071.1工程费用万元3862.814661.8834445.801.1.1建筑工程费用万元3862.813862.8119.80%1.1.2设备购置及安装费万元4661.884661.8823.90%1.2工程建设其他费用万元4688.384688.3824.03%1.2.1无形资产万元2121.752121.751.3预备费万元2566.632566.631.3.1基本预备费万元1405.121405.121.3.2涨价预备费万元1161.511161.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元13213.0713213.072、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6295.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34445.8021231.8124182.3134445.8034445.8034445.801.1应收账款万元10333.746716.937233.6210333.7410333.7410333.741.2存货万元15500.6110075.4010850.4315500.6115500.6115500.611.2.1原辅材料万元4650.183022.623255.134650.184650.184650.181.2.2燃料动力万元232.51151.13162.76232.51232.51232.511.2.3在产品万元7130.284634.684991.207130.287130.287130.281.2.4产成品万元3487.642266.962441.353487.643487.643487.641.3现金万元8611.455597.446028.028611.458611.458611.452流动负债万元28150.7018297.9619705.4928150.7028150.7028150.702.1应付账款万元28150.7018297.9619705.4928150.7028150.7028150.703流动资金万元6295.104091.824406.576295.106295.106295.104铺底流动资金万元2098.351363.941468.862098.352098.352098.353、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19508.17万元,其中:固定资产投资13213.07万元,占项目总投资的67.73%;流动资金6295.10万元,占项目总投资的32.27%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3862.81万元,占项目总投资的19.80%;设备购置费4661.88万元,占项目总投资的23.90%;其它投资4688.38万元,占项目总投资的24.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13213.07+6295.10=19508.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19508.17147.64%147.64%100.00%2项目建设投资万元13213.07100.00%100.00%67.73%2.1工程费用万元8524.6964.52%64.52%43.70%2.1.1建筑工程费万元3862.8129.23%29.23%19.80%2.1.2设备购置及安装费万元4661.8835.28%35.28%23.90%2.2工程建设其他费用万元2121.7516.06%16.06%10.88%2.2.1无形资产万元2121.7516.06%16.06%10.88%2.3预备费万元2566.6319.42%19.42%13.16%2.3.1基本预备费万元1405.1210.63%10.63%7.20%2.3.2涨价预备费万元1161.518.79%8.79%5.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13213.07100.00%100.00%67.73%5建设期间费用万元6流动资金万元6295.1047.64%47.64%32.27%7铺底流动资金万元2098.3715.88%15.88%10.76%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.78%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度192.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24874.2524874.2543390.5743390.573352.951.1主要生产车间14924.5514924.5526034.3426034.342078.831.2辅助生产车间7959.767959.7613884.9813884.981072.941.3其他生产车间1989.941989.942516.652516.65201.182仓储工程5277.425277.427537.997537.99423.632.1成品贮存1319.361319.361884.501884.50105.912.2原料仓储2744.262744.263919.753919.75220.292.3辅助材料仓库1213.811213.811733.741733.7497.433供配电工程281.46281.46281.46281.4617.803.1供配电室281.46281.46281.46281.4617.804给排水工程323.68323.68323.68323.6815.924.1给排水323.68323.68323.68323.6815.925服务性工程3342.373342.373342.373342.37187.845.1办公用房1577.541577.541577.541577.54105.515.2生活服务1764.831764.831764.831764.83108.156消防及环保工程942.90942.90942.90942.9059.616.1消防环保工程942.90942.90942.90942.9059.617项目总图工程140.73140.73140.73140.73-303.807.1场地及道路硬化9010.181806.811806.817.2场区围墙1806.819010.189010.187.3安全保卫室140.73140.73140.73140.738绿化工程3110.26108.86合计35182.8254987.4854987.483862.81(四)设备方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费4661.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量1068742.41千瓦时,折合131.35吨标准煤。2、项目年总用水量34720.49立方米,折合2.97吨标准煤。3、“竹纤维制品项目投资建设项目”,年用电量1068742.41千瓦时,年总用水量34720.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.32吨标准煤/年。达产年综合节能量49.68吨标准煤/年,项目总节能率27.79%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“竹纤维制品项目”主要从事竹纤维制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性竹纤维制品项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划要求。因此

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