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文档简介

泓域咨询MACRO/ 软性金属粉磁芯项目立项申请报告软性金属粉磁芯项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28854.42平方米(折合约43.26亩),其中:净用地面积28854.42平方米(红线范围折合约43.26亩)。项目规划总建筑面积40684.73平方米,其中:规划建设主体工程32026.32平方米,计容建筑面积40684.73平方米;预计建筑工程投资3217.65万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为软性金属粉磁芯,根据市场情况,预计年产值29901.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8599.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3217.652205.22198.798599.661.1工程费用万元3217.652205.2220343.231.1.1建筑工程费用万元3217.653217.6527.61%1.1.2设备购置及安装费万元2205.222205.2218.92%1.2工程建设其他费用万元3176.793176.7927.26%1.2.1无形资产万元1342.771342.771.3预备费万元1834.021834.021.3.1基本预备费万元757.71757.711.3.2涨价预备费万元1076.311076.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元8599.668599.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3053.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20343.239040.6816490.9720343.2320343.2320343.231.1应收账款万元6102.972746.344882.386102.976102.976102.971.2存货万元9154.454119.507323.569154.459154.459154.451.2.1原辅材料万元2746.341235.852197.072746.342746.342746.341.2.2燃料动力万元137.3261.79109.85137.32137.32137.321.2.3在产品万元4211.051894.973368.844211.054211.054211.051.2.4产成品万元2059.75926.891647.802059.752059.752059.751.3现金万元5085.812288.614068.655085.815085.815085.812流动负债万元17289.567780.3013831.6517289.5617289.5617289.562.1应付账款万元17289.567780.3013831.6517289.5617289.5617289.563流动资金万元3053.671374.152442.943053.673053.673053.674铺底流动资金万元1017.88458.05814.311017.881017.881017.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11653.33万元,其中:固定资产投资8599.66万元,占项目总投资的73.80%;流动资金3053.67万元,占项目总投资的26.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3217.65万元,占项目总投资的27.61%;设备购置费2205.22万元,占项目总投资的18.92%;其它投资3176.79万元,占项目总投资的27.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8599.66+3053.67=11653.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11653.33135.51%135.51%100.00%2项目建设投资万元8599.66100.00%100.00%73.80%2.1工程费用万元5422.8763.06%63.06%46.53%2.1.1建筑工程费万元3217.6537.42%37.42%27.61%2.1.2设备购置及安装费万元2205.2225.64%25.64%18.92%2.2工程建设其他费用万元1342.7715.61%15.61%11.52%2.2.1无形资产万元1342.7715.61%15.61%11.52%2.3预备费万元1834.0221.33%21.33%15.74%2.3.1基本预备费万元757.718.81%8.81%6.50%2.3.2涨价预备费万元1076.3112.52%12.52%9.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8599.66100.00%100.00%73.80%5建设期间费用万元6流动资金万元3053.6735.51%35.51%26.20%7铺底流动资金万元1017.8911.84%11.84%8.73%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.59%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度198.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12768.4112768.4132026.3232026.322786.171.1主要生产车间7661.057661.0519215.7919215.791727.431.2辅助生产车间4085.894085.8910248.4210248.42891.571.3其他生产车间1021.471021.471857.531857.53167.172仓储工程2709.002709.005627.975627.97356.082.1成品贮存677.25677.251406.991406.9989.022.2原料仓储1408.681408.682926.542926.54185.162.3辅助材料仓库623.07623.071294.431294.4381.903供配电工程144.48144.48144.48144.4810.283.1供配电室144.48144.48144.48144.4810.284给排水工程166.15166.15166.15166.159.204.1给排水166.15166.15166.15166.159.205服务性工程1715.701715.701715.701715.70108.555.1办公用房894.92894.92894.92894.9254.985.2生活服务820.78820.78820.78820.7859.046消防及环保工程484.01484.01484.01484.0134.456.1消防环保工程484.01484.01484.01484.0134.457项目总图工程72.2472.2472.2472.24-158.287.1场地及道路硬化5016.63901.22901.227.2场区围墙901.225016.635016.637.3安全保卫室72.2472.2472.2472.248绿化工程2034.4071.20合计18059.9840684.7340684.733217.65(四)设备方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费2205.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量436365.86千瓦时,折合53.63吨标准煤。2、项目年总用水量19499.06立方米,折合1.67吨标准煤。3、“软性金属粉磁芯项目投资建设项目”,年用电量436365.86千瓦时,年总用水量19499.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.30吨标准煤/年。达产年综合节能量21.51吨标准煤/年,项目总节能率25.09%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“软性金属粉磁芯项目”主要从事软性金属粉磁芯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性软性金属粉磁芯项目选址于xx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业新城环境保护规划要求。因此,建设

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