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文档简介

泓域咨询MACRO/ 铁路电力项目立项申请报告铁路电力项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31902.61平方米(折合约47.83亩),其中:净用地面积31902.61平方米(红线范围折合约47.83亩)。项目规划总建筑面积40835.34平方米,其中:规划建设主体工程25906.10平方米,计容建筑面积40835.34平方米;预计建筑工程投资3388.52万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铁路电力,根据市场情况,预计年产值25234.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7779.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3388.522568.94162.657779.551.1工程费用万元3388.522568.9419465.521.1.1建筑工程费用万元3388.523388.5232.59%1.1.2设备购置及安装费万元2568.942568.9424.70%1.2工程建设其他费用万元1822.091822.0917.52%1.2.1无形资产万元928.32928.321.3预备费万元893.77893.771.3.1基本预备费万元434.59434.591.3.2涨价预备费万元459.18459.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元7779.557779.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2619.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19465.528585.8513610.7919465.5219465.5219465.521.1应收账款万元5839.662627.854379.745839.665839.665839.661.2存货万元8759.483941.776569.618759.488759.488759.481.2.1原辅材料万元2627.841182.531970.882627.842627.842627.841.2.2燃料动力万元131.3959.1398.54131.39131.39131.391.2.3在产品万元4029.361813.213022.024029.364029.364029.361.2.4产成品万元1970.88886.901478.161970.881970.881970.881.3现金万元4866.382189.873649.784866.384866.384866.382流动负债万元16846.457580.9012634.8416846.4516846.4516846.452.1应付账款万元16846.457580.9012634.8416846.4516846.4516846.453流动资金万元2619.071178.581964.302619.072619.072619.074铺底流动资金万元873.01392.86654.77873.01873.01873.013、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10398.62万元,其中:固定资产投资7779.55万元,占项目总投资的74.81%;流动资金2619.07万元,占项目总投资的25.19%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3388.52万元,占项目总投资的32.59%;设备购置费2568.94万元,占项目总投资的24.70%;其它投资1822.09万元,占项目总投资的17.52%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7779.55+2619.07=10398.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10398.62133.67%133.67%100.00%2项目建设投资万元7779.55100.00%100.00%74.81%2.1工程费用万元5957.4676.58%76.58%57.29%2.1.1建筑工程费万元3388.5243.56%43.56%32.59%2.1.2设备购置及安装费万元2568.9433.02%33.02%24.70%2.2工程建设其他费用万元928.3211.93%11.93%8.93%2.2.1无形资产万元928.3211.93%11.93%8.93%2.3预备费万元893.7711.49%11.49%8.60%2.3.1基本预备费万元434.595.59%5.59%4.18%2.3.2涨价预备费万元459.185.90%5.90%4.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7779.55100.00%100.00%74.81%5建设期间费用万元6流动资金万元2619.0733.67%33.67%25.19%7铺底流动资金万元873.0211.22%11.22%8.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.37%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度162.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14518.7514518.7525906.1025906.102364.661.1主要生产车间8711.258711.2515543.6615543.661466.091.2辅助生产车间4646.004646.008289.958289.95756.691.3其他生产车间1161.501161.501502.551502.55141.882仓储工程3080.363080.369704.019704.01644.192.1成品贮存770.09770.092426.002426.00161.052.2原料仓储1601.791601.795046.095046.09334.982.3辅助材料仓库708.48708.482231.922231.92148.163供配电工程164.29164.29164.29164.2912.273.1供配电室164.29164.29164.29164.2912.274给排水工程188.93188.93188.93188.9310.974.1给排水188.93188.93188.93188.9310.975服务性工程1950.891950.891950.891950.89129.515.1办公用房1024.571024.571024.571024.5760.285.2生活服务926.32926.32926.32926.3261.936消防及环保工程550.36550.36550.36550.3641.106.1消防环保工程550.36550.36550.36550.3641.107项目总图工程82.1482.1482.1482.14102.147.1场地及道路硬化5489.601170.771170.777.2场区围墙1170.775489.605489.607.3安全保卫室82.1482.1482.1482.148绿化工程2390.7983.68合计20535.7140835.3440835.343388.52(四)设备方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费2568.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量666306.17千瓦时,折合81.89吨标准煤。2、项目年总用水量15739.07立方米,折合1.34吨标准煤。3、“铁路电力项目投资建设项目”,年用电量666306.17千瓦时,年总用水量15739.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.23吨标准煤/年。达产年综合节能量20.81吨标准煤/年,项目总节能率23.36%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园区发展规划,符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“铁路电力项目”主要从事铁路电力项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铁路电力项目选址于xx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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