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泓域咨询MACRO/ 风机及风机配件项目立项申请报告风机及风机配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15694.51平方米(折合约23.53亩),其中:净用地面积15694.51平方米(红线范围折合约23.53亩)。项目规划总建筑面积25739.00平方米,其中:规划建设主体工程20434.42平方米,计容建筑面积25739.00平方米;预计建筑工程投资2052.30万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为风机及风机配件,根据市场情况,预计年产值4901.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3885.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2052.301656.20165.123885.271.1工程费用万元2052.301656.203089.581.1.1建筑工程费用万元2052.302052.3046.35%1.1.2设备购置及安装费万元1656.201656.2037.40%1.2工程建设其他费用万元176.77176.773.99%1.2.1无形资产万元102.19102.191.3预备费万元74.5874.581.3.1基本预备费万元38.9938.991.3.2涨价预备费万元35.5935.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元3885.273885.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金542.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3089.581593.292494.143089.583089.583089.581.1应收账款万元926.87417.09648.81926.87926.87926.871.2存货万元1390.31625.64973.221390.311390.311390.311.2.1原辅材料万元417.09187.69291.97417.09417.09417.091.2.2燃料动力万元20.859.3814.6020.8520.8520.851.2.3在产品万元639.54287.79447.68639.54639.54639.541.2.4产成品万元312.82140.77218.97312.82312.82312.821.3现金万元772.39347.58540.68772.39772.39772.392流动负债万元2546.981146.141782.892546.982546.982546.982.1应付账款万元2546.981146.141782.892546.982546.982546.983流动资金万元542.60244.17379.82542.60542.60542.604铺底流动资金万元180.8681.39126.61180.86180.86180.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4427.87万元,其中:固定资产投资3885.27万元,占项目总投资的87.75%;流动资金542.60万元,占项目总投资的12.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2052.30万元,占项目总投资的46.35%;设备购置费1656.20万元,占项目总投资的37.40%;其它投资176.77万元,占项目总投资的3.99%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3885.27+542.60=4427.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4427.87113.97%113.97%100.00%2项目建设投资万元3885.27100.00%100.00%87.75%2.1工程费用万元3708.5095.45%95.45%83.75%2.1.1建筑工程费万元2052.3052.82%52.82%46.35%2.1.2设备购置及安装费万元1656.2042.63%42.63%37.40%2.2工程建设其他费用万元102.192.63%2.63%2.31%2.2.1无形资产万元102.192.63%2.63%2.31%2.3预备费万元74.581.92%1.92%1.68%2.3.1基本预备费万元38.991.00%1.00%0.88%2.3.2涨价预备费万元35.590.92%0.92%0.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3885.27100.00%100.00%87.75%5建设期间费用万元6流动资金万元542.6013.97%13.97%12.25%7铺底流动资金万元180.874.66%4.66%4.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.93%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度165.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8314.258314.2520434.4220434.421792.271.1主要生产车间4988.554988.5512260.6512260.651111.211.2辅助生产车间2660.562660.566539.016539.01573.531.3其他生产车间665.14665.141185.201185.20107.542仓储工程1763.981763.983447.983447.98219.942.1成品贮存441.00441.00862.00862.0054.982.2原料仓储917.27917.271792.951792.95114.372.3辅助材料仓库405.72405.72793.04793.0450.593供配电工程94.0894.0894.0894.086.753.1供配电室94.0894.0894.0894.086.754给排水工程108.19108.19108.19108.196.044.1给排水108.19108.19108.19108.196.045服务性工程1117.191117.191117.191117.1971.265.1办公用房497.35497.35497.35497.3535.335.2生活服务619.84619.84619.84619.8433.666消防及环保工程315.17315.17315.17315.1722.626.1消防环保工程315.17315.17315.17315.1722.627项目总图工程47.0447.0447.0447.04-104.557.1场地及道路硬化3080.45586.99586.997.2场区围墙586.993080.453080.457.3安全保卫室47.0447.0447.0447.048绿化工程1084.9637.97合计11759.9025739.0025739.002052.30(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1656.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量1290383.39千瓦时,折合158.59吨标准煤。2、项目年总用水量3291.17立方米,折合0.28吨标准煤。3、“风机及风机配件项目投资建设项目”,年用电量1290383.39千瓦时,年总用水量3291.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.87吨标准煤/年。达产年综合节能量58.76吨标准煤/年,项目总节能率28.61%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“风机及风机配件项目”主要从事风机及风机配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性风机及风机配件项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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