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泓域咨询MACRO/ 聚乙烯给水管道项目立项申请报告聚乙烯给水管道项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人沈xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10838.75平方米(折合约16.25亩),其中:净用地面积10838.75平方米(红线范围折合约16.25亩)。项目规划总建筑面积12356.17平方米,其中:规划建设主体工程7916.81平方米,计容建筑面积12356.17平方米;预计建筑工程投资920.32万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为聚乙烯给水管道,根据市场情况,预计年产值3699.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3164.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元920.321032.77194.763164.851.1工程费用万元920.321032.772223.991.1.1建筑工程费用万元920.32920.3225.19%1.1.2设备购置及安装费万元1032.771032.7728.27%1.2工程建设其他费用万元1211.761211.7633.17%1.2.1无形资产万元523.70523.701.3预备费万元688.06688.061.3.1基本预备费万元302.87302.871.3.2涨价预备费万元385.19385.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元3164.853164.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金488.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2223.991138.141616.572223.992223.992223.991.1应收账款万元667.20300.24467.04667.20667.20667.201.2存货万元1000.80450.36700.561000.801000.801000.801.2.1原辅材料万元300.24135.11210.17300.24300.24300.241.2.2燃料动力万元15.016.7610.5115.0115.0115.011.2.3在产品万元460.37207.17322.26460.37460.37460.371.2.4产成品万元225.18101.33157.63225.18225.18225.181.3现金万元556.00250.20389.20556.00556.00556.002流动负债万元1735.79781.111215.051735.791735.791735.792.1应付账款万元1735.79781.111215.051735.791735.791735.793流动资金万元488.20219.69341.74488.20488.20488.204铺底流动资金万元162.7373.23113.91162.73162.73162.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3653.05万元,其中:固定资产投资3164.85万元,占项目总投资的86.64%;流动资金488.20万元,占项目总投资的13.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资920.32万元,占项目总投资的25.19%;设备购置费1032.77万元,占项目总投资的28.27%;其它投资1211.76万元,占项目总投资的33.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3164.85+488.20=3653.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3653.05115.43%115.43%100.00%2项目建设投资万元3164.85100.00%100.00%86.64%2.1工程费用万元1953.0961.71%61.71%53.46%2.1.1建筑工程费万元920.3229.08%29.08%25.19%2.1.2设备购置及安装费万元1032.7732.63%32.63%28.27%2.2工程建设其他费用万元523.7016.55%16.55%14.34%2.2.1无形资产万元523.7016.55%16.55%14.34%2.3预备费万元688.0621.74%21.74%18.84%2.3.1基本预备费万元302.879.57%9.57%8.29%2.3.2涨价预备费万元385.1912.17%12.17%10.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3164.85100.00%100.00%86.64%5建设期间费用万元6流动资金万元488.2015.43%15.43%13.36%7铺底流动资金万元162.735.14%5.14%4.45%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.94%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率6.91%,固定资产投资强度194.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5972.545972.547916.817916.81648.631.1主要生产车间3583.523583.524750.094750.09402.151.2辅助生产车间1911.211911.212533.382533.38207.561.3其他生产车间477.80477.80459.17459.1738.922仓储工程1267.161267.162885.582885.58171.942.1成品贮存316.79316.79721.39721.3942.982.2原料仓储658.92658.921500.501500.5089.412.3辅助材料仓库291.45291.45663.68663.6839.553供配电工程67.5867.5867.5867.584.533.1供配电室67.5867.5867.5867.584.534给排水工程77.7277.7277.7277.724.054.1给排水77.7277.7277.7277.724.055服务性工程802.53802.53802.53802.5347.825.1办公用房474.08474.08474.08474.0825.525.2生活服务328.45328.45328.45328.4519.196消防及环保工程226.40226.40226.40226.4015.186.1消防环保工程226.40226.40226.40226.4015.187项目总图工程33.7933.7933.7933.79-3.497.1场地及道路硬化2203.43360.22360.227.2场区围墙360.222203.432203.437.3安全保卫室33.7933.7933.7933.798绿化工程904.5031.66合计8447.7212356.1712356.17920.32(四)设备方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1032.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量976798.83千瓦时,折合120.05吨标准煤。2、项目年总用水量2443.53立方米,折合0.21吨标准煤。3、“聚乙烯给水管道项目投资建设项目”,年用电量976798.83千瓦时,年总用水量2443.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.26吨标准煤/年。达产年综合节能量30.07吨标准煤/年,项目总节能率23.50%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“聚乙烯给水管道项目”主要从事聚乙烯给水管道项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性聚乙烯给水管道项目选址于xx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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