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文档简介

泓域咨询MACRO/ 配电控制设备项目立项申请报告配电控制设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人田xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14353.84平方米(折合约21.52亩),其中:净用地面积14353.84平方米(红线范围折合约21.52亩)。项目规划总建筑面积21817.84平方米,其中:规划建设主体工程13622.00平方米,计容建筑面积21817.84平方米;预计建筑工程投资1600.70万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为配电控制设备,根据市场情况,预计年产值5261.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3642.26(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1600.701349.58169.253642.261.1工程费用万元1600.701349.583215.111.1.1建筑工程费用万元1600.701600.7038.16%1.1.2设备购置及安装费万元1349.581349.5832.17%1.2工程建设其他费用万元691.98691.9816.50%1.2.1无形资产万元352.47352.471.3预备费万元339.51339.511.3.1基本预备费万元169.41169.411.3.2涨价预备费万元170.10170.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元3642.263642.262、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金552.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3215.111808.203004.683215.113215.113215.111.1应收账款万元964.53434.04771.63964.53964.53964.531.2存货万元1446.80651.061157.441446.801446.801446.801.2.1原辅材料万元434.04195.32347.23434.04434.04434.041.2.2燃料动力万元21.709.7717.3621.7021.7021.701.2.3在产品万元665.53299.49532.42665.53665.53665.531.2.4产成品万元325.53146.49260.42325.53325.53325.531.3现金万元803.78361.70643.02803.78803.78803.782流动负债万元2662.611198.172130.092662.612662.612662.612.1应付账款万元2662.611198.172130.092662.612662.612662.613流动资金万元552.50248.63442.00552.50552.50552.504铺底流动资金万元184.1682.87147.33184.16184.16184.163、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4194.76万元,其中:固定资产投资3642.26万元,占项目总投资的86.83%;流动资金552.50万元,占项目总投资的13.17%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1600.70万元,占项目总投资的38.16%;设备购置费1349.58万元,占项目总投资的32.17%;其它投资691.98万元,占项目总投资的16.50%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3642.26+552.50=4194.76(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4194.76115.17%115.17%100.00%2项目建设投资万元3642.26100.00%100.00%86.83%2.1工程费用万元2950.2881.00%81.00%70.33%2.1.1建筑工程费万元1600.7043.95%43.95%38.16%2.1.2设备购置及安装费万元1349.5837.05%37.05%32.17%2.2工程建设其他费用万元352.479.68%9.68%8.40%2.2.1无形资产万元352.479.68%9.68%8.40%2.3预备费万元339.519.32%9.32%8.09%2.3.1基本预备费万元169.414.65%4.65%4.04%2.3.2涨价预备费万元170.104.67%4.67%4.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3642.26100.00%100.00%86.83%5建设期间费用万元6流动资金万元552.5015.17%15.17%13.17%7铺底流动资金万元184.175.06%5.06%4.39%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.41%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度169.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6739.406739.4013622.0013622.001099.341.1主要生产车间4043.644043.648173.208173.20681.591.2辅助生产车间2156.612156.614359.044359.04351.791.3其他生产车间539.15539.15790.08790.0865.962仓储工程1429.861429.865327.305327.30312.682.1成品贮存357.46357.461331.831331.8378.172.2原料仓储743.53743.532770.202770.20162.592.3辅助材料仓库328.87328.871225.281225.2871.923供配电工程76.2676.2676.2676.265.043.1供配电室76.2676.2676.2676.265.044给排水工程87.7087.7087.7087.704.504.1给排水87.7087.7087.7087.704.505服务性工程905.58905.58905.58905.5853.155.1办公用房491.09491.09491.09491.0925.515.2生活服务414.49414.49414.49414.4929.866消防及环保工程255.47255.47255.47255.4716.876.1消防环保工程255.47255.47255.47255.4716.877项目总图工程38.1338.1338.1338.1379.277.1场地及道路硬化2565.85472.29472.297.2场区围墙472.292565.852565.857.3安全保卫室38.1338.1338.1338.138绿化工程852.8329.85合计9532.3921817.8421817.841600.70(四)设备方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费1349.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量855238.03千瓦时,折合105.11吨标准煤。2、项目年总用水量4111.14立方米,折合0.35吨标准煤。3、“配电控制设备项目投资建设项目”,年用电量855238.03千瓦时,年总用水量4111.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.46吨标准煤/年。达产年综合节能量45.20吨标准煤/年,项目总节能率23.77%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“配电控制设备项目”主要从事配电控制设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性配电控制设备项目选址于xxx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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