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文档简介

泓域咨询MACRO/ 铁艺制品项目立项申请报告铁艺制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人田xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22257.79平方米(折合约33.37亩),其中:净用地面积22257.79平方米(红线范围折合约33.37亩)。项目规划总建筑面积27599.66平方米,其中:规划建设主体工程22071.32平方米,计容建筑面积27599.66平方米;预计建筑工程投资2038.63万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铁艺制品,根据市场情况,预计年产值20074.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6207.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2038.632317.67186.016207.151.1工程费用万元2038.632317.6712472.181.1.1建筑工程费用万元2038.632038.6322.45%1.1.2设备购置及安装费万元2317.672317.6725.52%1.2工程建设其他费用万元1850.851850.8520.38%1.2.1无形资产万元864.04864.041.3预备费万元986.81986.811.3.1基本预备费万元505.59505.591.3.2涨价预备费万元481.22481.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元6207.156207.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2875.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12472.188082.929969.7012472.1812472.1812472.181.1应收账款万元3741.652432.082993.323741.653741.653741.651.2存货万元5612.483648.114489.985612.485612.485612.481.2.1原辅材料万元1683.741094.431347.001683.741683.741683.741.2.2燃料动力万元84.1954.7267.3584.1984.1984.191.2.3在产品万元2581.741678.132065.392581.742581.742581.741.2.4产成品万元1262.81820.831010.251262.811262.811262.811.3现金万元3118.052026.732494.443118.053118.053118.052流动负债万元9596.896237.987677.519596.899596.899596.892.1应付账款万元9596.896237.987677.519596.899596.899596.893流动资金万元2875.291868.942300.232875.292875.292875.294铺底流动资金万元958.42622.98766.74958.42958.42958.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9082.44万元,其中:固定资产投资6207.15万元,占项目总投资的68.34%;流动资金2875.29万元,占项目总投资的31.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2038.63万元,占项目总投资的22.45%;设备购置费2317.67万元,占项目总投资的25.52%;其它投资1850.85万元,占项目总投资的20.38%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6207.15+2875.29=9082.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9082.44146.32%146.32%100.00%2项目建设投资万元6207.15100.00%100.00%68.34%2.1工程费用万元4356.3070.18%70.18%47.96%2.1.1建筑工程费万元2038.6332.84%32.84%22.45%2.1.2设备购置及安装费万元2317.6737.34%37.34%25.52%2.2工程建设其他费用万元864.0413.92%13.92%9.51%2.2.1无形资产万元864.0413.92%13.92%9.51%2.3预备费万元986.8115.90%15.90%10.87%2.3.1基本预备费万元505.598.15%8.15%5.57%2.3.2涨价预备费万元481.227.75%7.75%5.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6207.15100.00%100.00%68.34%5建设期间费用万元6流动资金万元2875.2946.32%46.32%31.66%7铺底流动资金万元958.4315.44%15.44%10.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.68%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度186.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9863.489863.4822071.3222071.321793.311.1主要生产车间5918.095918.0913242.7913242.791111.851.2辅助生产车间3156.313156.317062.827062.82573.861.3其他生产车间789.08789.081280.141280.14107.602仓储工程2092.682092.683593.423593.42212.342.1成品贮存523.17523.17898.36898.3653.092.2原料仓储1088.191088.191868.581868.58110.422.3辅助材料仓库481.32481.32826.49826.4948.843供配电工程111.61111.61111.61111.617.423.1供配电室111.61111.61111.61111.617.424给排水工程128.35128.35128.35128.356.644.1给排水128.35128.35128.35128.356.645服务性工程1325.361325.361325.361325.3678.325.1办公用房609.53609.53609.53609.5337.515.2生活服务715.83715.83715.83715.8337.966消防及环保工程373.89373.89373.89373.8924.866.1消防环保工程373.89373.89373.89373.8924.867项目总图工程55.8055.8055.8055.80-124.457.1场地及道路硬化3518.46575.53575.537.2场区围墙575.533518.463518.467.3安全保卫室55.8055.8055.8055.808绿化工程1148.1840.19合计13951.1827599.6627599.662038.63(四)设备方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费2317.67万元。五、节能与环保1、项目年用电量806662.52千瓦时,折合99.14吨标准煤。2、项目年总用水量15836.73立方米,折合1.35吨标准煤。3、“铁艺制品项目投资建设项目”,年用电量806662.52千瓦时,年总用水量15836.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.49吨标准煤/年。达产年综合节能量37.17吨标准煤/年,项目总节能率21.39%,能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划,符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“铁艺制品项目”主要从事铁艺制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铁艺制品项目选址于某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某开发区环境保护规

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