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文档简介
泓域咨询MACRO/ 复合肥项目立项申请报告复合肥项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21517.42平方米(折合约32.26亩),其中:净用地面积21517.42平方米(红线范围折合约32.26亩)。项目规划总建筑面积28833.34平方米,其中:规划建设主体工程21097.29平方米,计容建筑面积28833.34平方米;预计建筑工程投资2082.66万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为复合肥,根据市场情况,预计年产值13655.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6272.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2082.662872.45194.436272.311.1工程费用万元2082.662872.459565.751.1.1建筑工程费用万元2082.662082.6625.77%1.1.2设备购置及安装费万元2872.452872.4535.54%1.2工程建设其他费用万元1317.201317.2016.30%1.2.1无形资产万元775.66775.661.3预备费万元541.54541.541.3.1基本预备费万元256.94256.941.3.2涨价预备费万元284.60284.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元6272.316272.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1809.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9565.753741.788129.429565.759565.759565.751.1应收账款万元2869.721291.382152.292869.722869.722869.721.2存货万元4304.591937.063228.444304.594304.594304.591.2.1原辅材料万元1291.38581.12968.531291.381291.381291.381.2.2燃料动力万元64.5729.0648.4364.5764.5764.571.2.3在产品万元1980.11891.051485.081980.111980.111980.111.2.4产成品万元968.53435.84726.40968.53968.53968.531.3现金万元2391.441076.151793.582391.442391.442391.442流动负债万元7755.923490.165816.947755.927755.927755.922.1应付账款万元7755.923490.165816.947755.927755.927755.923流动资金万元1809.83814.421357.371809.831809.831809.834铺底流动资金万元603.27271.47452.46603.27603.27603.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8082.14万元,其中:固定资产投资6272.31万元,占项目总投资的77.61%;流动资金1809.83万元,占项目总投资的22.39%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2082.66万元,占项目总投资的25.77%;设备购置费2872.45万元,占项目总投资的35.54%;其它投资1317.20万元,占项目总投资的16.30%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6272.31+1809.83=8082.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8082.14128.85%128.85%100.00%2项目建设投资万元6272.31100.00%100.00%77.61%2.1工程费用万元4955.1179.00%79.00%61.31%2.1.1建筑工程费万元2082.6633.20%33.20%25.77%2.1.2设备购置及安装费万元2872.4545.80%45.80%35.54%2.2工程建设其他费用万元775.6612.37%12.37%9.60%2.2.1无形资产万元775.6612.37%12.37%9.60%2.3预备费万元541.548.63%8.63%6.70%2.3.1基本预备费万元256.944.10%4.10%3.18%2.3.2涨价预备费万元284.604.54%4.54%3.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6272.31100.00%100.00%77.61%5建设期间费用万元6流动资金万元1809.8328.85%28.85%22.39%7铺底流动资金万元603.289.62%9.62%7.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.54%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度194.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11339.6311339.6321097.2921097.291676.271.1主要生产车间6803.786803.7812658.3712658.371039.291.2辅助生产车间3628.683628.686751.136751.13536.411.3其他生产车间907.17907.171223.641223.64100.582仓储工程2405.862405.865028.435028.43290.572.1成品贮存601.47601.471257.111257.1172.642.2原料仓储1251.051251.052614.782614.78151.102.3辅助材料仓库553.35553.351156.541156.5466.833供配电工程128.31128.31128.31128.318.343.1供配电室128.31128.31128.31128.318.344给排水工程147.56147.56147.56147.567.464.1给排水147.56147.56147.56147.567.465服务性工程1523.711523.711523.711523.7188.055.1办公用房890.07890.07890.07890.0748.615.2生活服务633.64633.64633.64633.6451.786消防及环保工程429.85429.85429.85429.8527.946.1消防环保工程429.85429.85429.85429.8527.947项目总图工程64.1664.1664.1664.16-76.577.1场地及道路硬化4301.35720.88720.887.2场区围墙720.884301.354301.357.3安全保卫室64.1664.1664.1664.168绿化工程1731.4060.60合计16039.0828833.3428833.342082.66(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费2872.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量761992.59千瓦时,折合93.65吨标准煤。2、项目年总用水量6304.37立方米,折合0.54吨标准煤。3、“复合肥项目投资建设项目”,年用电量761992.59千瓦时,年总用水量6304.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.19吨标准煤/年。达产年综合节能量40.37吨标准煤/年,项目总节能率29.90%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“复合肥项目”主要从事复合肥项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性复合肥项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园环境
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