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文档简介

泓域咨询MACRO/ 围巾布项目立项申请报告围巾布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人邱xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16988.49平方米(折合约25.47亩),其中:净用地面积16988.49平方米(红线范围折合约25.47亩)。项目规划总建筑面积24463.43平方米,其中:规划建设主体工程17218.46平方米,计容建筑面积24463.43平方米;预计建筑工程投资1888.61万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为围巾布,根据市场情况,预计年产值5480.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4178.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1888.611387.02164.054178.351.1工程费用万元1888.611387.024190.721.1.1建筑工程费用万元1888.611888.6139.01%1.1.2设备购置及安装费万元1387.021387.0228.65%1.2工程建设其他费用万元902.72902.7218.65%1.2.1无形资产万元464.18464.181.3预备费万元438.54438.541.3.1基本预备费万元212.89212.891.3.2涨价预备费万元225.65225.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元4178.354178.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金662.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4190.722131.422493.014190.724190.724190.721.1应收账款万元1257.22754.33942.911257.221257.221257.221.2存货万元1885.821131.491414.371885.821885.821885.821.2.1原辅材料万元565.75339.45424.31565.75565.75565.751.2.2燃料动力万元28.2916.9721.2228.2928.2928.291.2.3在产品万元867.48520.49650.61867.48867.48867.481.2.4产成品万元424.31254.59318.23424.31424.31424.311.3现金万元1047.68628.61785.761047.681047.681047.682流动负债万元3528.222116.932646.163528.223528.223528.222.1应付账款万元3528.222116.932646.163528.223528.223528.223流动资金万元662.50397.50496.88662.50662.50662.504铺底流动资金万元220.83132.50165.62220.83220.83220.833、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4840.85万元,其中:固定资产投资4178.35万元,占项目总投资的86.31%;流动资金662.50万元,占项目总投资的13.69%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1888.61万元,占项目总投资的39.01%;设备购置费1387.02万元,占项目总投资的28.65%;其它投资902.72万元,占项目总投资的18.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4178.35+662.50=4840.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4840.85115.86%115.86%100.00%2项目建设投资万元4178.35100.00%100.00%86.31%2.1工程费用万元3275.6378.40%78.40%67.67%2.1.1建筑工程费万元1888.6145.20%45.20%39.01%2.1.2设备购置及安装费万元1387.0233.20%33.20%28.65%2.2工程建设其他费用万元464.1811.11%11.11%9.59%2.2.1无形资产万元464.1811.11%11.11%9.59%2.3预备费万元438.5410.50%10.50%9.06%2.3.1基本预备费万元212.895.10%5.10%4.40%2.3.2涨价预备费万元225.655.40%5.40%4.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4178.35100.00%100.00%86.31%5建设期间费用万元6流动资金万元662.5015.86%15.86%13.69%7铺底流动资金万元220.835.29%5.29%4.56%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.45%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度164.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7981.227981.2217218.4617218.461462.221.1主要生产车间4788.734788.7310331.0810331.08906.581.2辅助生产车间2553.992553.995509.915509.91467.911.3其他生产车间638.50638.50998.67998.6787.732仓储工程1693.331693.334709.234709.23290.852.1成品贮存423.33423.331177.311177.3172.712.2原料仓储880.53880.532448.802448.80151.242.3辅助材料仓库389.47389.471083.121083.1266.903供配电工程90.3190.3190.3190.316.273.1供配电室90.3190.3190.3190.316.274给排水工程103.86103.86103.86103.865.614.1给排水103.86103.86103.86103.865.615服务性工程1072.441072.441072.441072.4466.245.1办公用房575.02575.02575.02575.0238.295.2生活服务497.42497.42497.42497.4235.296消防及环保工程302.54302.54302.54302.5421.026.1消防环保工程302.54302.54302.54302.5421.027项目总图工程45.1645.1645.1645.16-2.877.1场地及道路硬化3134.95564.29564.297.2场区围墙564.293134.953134.957.3安全保卫室45.1645.1645.1645.168绿化工程1121.8639.27合计11288.8524463.4324463.431888.61(四)设备方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费1387.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量1288105.15千瓦时,折合158.31吨标准煤。2、项目年总用水量3862.33立方米,折合0.33吨标准煤。3、“围巾布项目投资建设项目”,年用电量1288105.15千瓦时,年总用水量3862.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.64吨标准煤/年。达产年综合节能量64.80吨标准煤/年,项目总节能率23.92%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园区发展规划,符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“围巾布项目”主要从事围巾布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性围巾布项目选址于某某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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