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泓域咨询MACRO/ 高纯氮空分设备项目立项申请报告高纯氮空分设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人李xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33683.50平方米(折合约50.50亩),其中:净用地面积33683.50平方米(红线范围折合约50.50亩)。项目规划总建筑面积41430.71平方米,其中:规划建设主体工程29125.35平方米,计容建筑面积41430.71平方米;预计建筑工程投资3646.96万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高纯氮空分设备,根据市场情况,预计年产值30966.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10014.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3646.963676.31198.3110014.661.1工程费用万元3646.963676.3121310.031.1.1建筑工程费用万元3646.963646.9627.50%1.1.2设备购置及安装费万元3676.313676.3127.72%1.2工程建设其他费用万元2691.392691.3920.29%1.2.1无形资产万元1388.661388.661.3预备费万元1302.731302.731.3.1基本预备费万元528.70528.701.3.2涨价预备费万元774.03774.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元10014.6610014.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3247.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21310.037563.3015242.4721310.0321310.0321310.031.1应收账款万元6393.012557.205114.416393.016393.016393.011.2存货万元9589.513835.817671.619589.519589.519589.511.2.1原辅材料万元2876.851150.742301.482876.852876.852876.851.2.2燃料动力万元143.8457.54115.07143.84143.84143.841.2.3在产品万元4411.171764.473528.944411.174411.174411.171.2.4产成品万元2157.64863.061726.112157.642157.642157.641.3现金万元5327.512131.004262.015327.515327.515327.512流动负债万元18062.517225.0014450.0118062.5118062.5118062.512.1应付账款万元18062.517225.0014450.0118062.5118062.5118062.513流动资金万元3247.521299.012598.023247.523247.523247.524铺底流动资金万元1082.50433.00866.001082.501082.501082.503、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13262.18万元,其中:固定资产投资10014.66万元,占项目总投资的75.51%;流动资金3247.52万元,占项目总投资的24.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3646.96万元,占项目总投资的27.50%;设备购置费3676.31万元,占项目总投资的27.72%;其它投资2691.39万元,占项目总投资的20.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10014.66+3247.52=13262.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13262.18132.43%132.43%100.00%2项目建设投资万元10014.66100.00%100.00%75.51%2.1工程费用万元7323.2773.13%73.13%55.22%2.1.1建筑工程费万元3646.9636.42%36.42%27.50%2.1.2设备购置及安装费万元3676.3136.71%36.71%27.72%2.2工程建设其他费用万元1388.6613.87%13.87%10.47%2.2.1无形资产万元1388.6613.87%13.87%10.47%2.3预备费万元1302.7313.01%13.01%9.82%2.3.1基本预备费万元528.705.28%5.28%3.99%2.3.2涨价预备费万元774.037.73%7.73%5.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10014.66100.00%100.00%75.51%5建设期间费用万元6流动资金万元3247.5232.43%32.43%24.49%7铺底流动资金万元1082.5110.81%10.81%8.16%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.98%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度198.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12854.9212854.9229125.3529125.352820.151.1主要生产车间7712.957712.9517475.2117475.211748.491.2辅助生产车间4113.574113.579320.119320.11902.451.3其他生产车间1028.391028.391689.271689.27169.212仓储工程2727.352727.357998.487998.48563.262.1成品贮存681.84681.841999.621999.62140.812.2原料仓储1418.221418.224159.214159.21292.902.3辅助材料仓库627.29627.291839.651839.65129.553供配电工程145.46145.46145.46145.4611.523.1供配电室145.46145.46145.46145.4611.524给排水工程167.28167.28167.28167.2810.314.1给排水167.28167.28167.28167.2810.315服务性工程1727.321727.321727.321727.32121.645.1办公用房997.01997.01997.01997.0172.715.2生活服务730.31730.31730.31730.3161.606消防及环保工程487.29487.29487.29487.2938.606.1消防环保工程487.29487.29487.29487.2938.607项目总图工程72.7372.7372.7372.7320.247.1场地及道路硬化4609.69759.04759.047.2场区围墙759.044609.694609.697.3安全保卫室72.7372.7372.7372.738绿化工程1749.7861.24合计18182.3541430.7141430.713646.96(四)设备方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费3676.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量1039206.55千瓦时,折合127.72吨标准煤。2、项目年总用水量18151.41立方米,折合1.55吨标准煤。3、“高纯氮空分设备项目投资建设项目”,年用电量1039206.55千瓦时,年总用水量18151.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.27吨标准煤/年。达产年综合节能量55.40吨标准煤/年,项目总节能率26.19%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“高纯氮空分设备项目”主要从事高纯氮空分设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高纯氮空分设备项目选址于xx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济开发区环境保护规划要

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