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文档简介

泓域咨询MACRO/ 营养钵项目立项申请报告营养钵项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12499.58平方米(折合约18.74亩),其中:净用地面积12499.58平方米(红线范围折合约18.74亩)。项目规划总建筑面积15999.46平方米,其中:规划建设主体工程10733.04平方米,计容建筑面积15999.46平方米;预计建筑工程投资1325.98万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为营养钵,根据市场情况,预计年产值5547.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3615.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1325.981409.83192.913615.131.1工程费用万元1325.981409.833382.771.1.1建筑工程费用万元1325.981325.9831.06%1.1.2设备购置及安装费万元1409.831409.8333.03%1.2工程建设其他费用万元879.32879.3220.60%1.2.1无形资产万元441.39441.391.3预备费万元437.93437.931.3.1基本预备费万元247.36247.361.3.2涨价预备费万元190.57190.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元3615.133615.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金653.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3382.772482.412521.503382.773382.773382.771.1应收账款万元1014.83659.64761.121014.831014.831014.831.2存货万元1522.25989.461141.681522.251522.251522.251.2.1原辅材料万元456.68296.84342.51456.68456.68456.681.2.2燃料动力万元22.8314.8417.1322.8322.8322.831.2.3在产品万元700.24455.15525.18700.24700.24700.241.2.4产成品万元342.51222.63256.88342.51342.51342.511.3现金万元845.69549.70634.27845.69845.69845.692流动负债万元2729.011773.862046.762729.012729.012729.012.1应付账款万元2729.011773.862046.762729.012729.012729.013流动资金万元653.76424.94490.32653.76653.76653.764铺底流动资金万元217.92141.65163.44217.92217.92217.923、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4268.89万元,其中:固定资产投资3615.13万元,占项目总投资的84.69%;流动资金653.76万元,占项目总投资的15.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1325.98万元,占项目总投资的31.06%;设备购置费1409.83万元,占项目总投资的33.03%;其它投资879.32万元,占项目总投资的20.60%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3615.13+653.76=4268.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4268.89118.08%118.08%100.00%2项目建设投资万元3615.13100.00%100.00%84.69%2.1工程费用万元2735.8175.68%75.68%64.09%2.1.1建筑工程费万元1325.9836.68%36.68%31.06%2.1.2设备购置及安装费万元1409.8339.00%39.00%33.03%2.2工程建设其他费用万元441.3912.21%12.21%10.34%2.2.1无形资产万元441.3912.21%12.21%10.34%2.3预备费万元437.9312.11%12.11%10.26%2.3.1基本预备费万元247.366.84%6.84%5.79%2.3.2涨价预备费万元190.575.27%5.27%4.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3615.13100.00%100.00%84.69%5建设期间费用万元6流动资金万元653.7618.08%18.08%15.31%7铺底流动资金万元217.926.03%6.03%5.10%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.93%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率6.60%,固定资产投资强度192.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5826.375826.3710733.0410733.04978.471.1主要生产车间3495.823495.826439.826439.82606.651.2辅助生产车间1864.441864.443434.573434.57313.111.3其他生产车间466.11466.11622.52622.5258.712仓储工程1236.151236.153423.173423.17226.962.1成品贮存309.04309.04855.79855.7956.742.2原料仓储642.80642.801780.051780.05118.022.3辅助材料仓库284.31284.31787.33787.3352.203供配电工程65.9365.9365.9365.934.923.1供配电室65.9365.9365.9365.934.924给排水工程75.8275.8275.8275.824.404.1给排水75.8275.8275.8275.824.405服务性工程782.89782.89782.89782.8951.915.1办公用房461.61461.61461.61461.6125.025.2生活服务321.28321.28321.28321.2823.496消防及环保工程220.86220.86220.86220.8616.476.1消防环保工程220.86220.86220.86220.8616.477项目总图工程32.9632.9632.9632.9618.927.1场地及道路硬化2231.76408.98408.987.2场区围墙408.982231.762231.767.3安全保卫室32.9632.9632.9632.968绿化工程683.5823.93合计8240.9715999.4615999.461325.98(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费1409.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量439132.30千瓦时,折合53.97吨标准煤。2、项目年总用水量3574.99立方米,折合0.31吨标准煤。3、“营养钵项目投资建设项目”,年用电量439132.30千瓦时,年总用水量3574.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.28吨标准煤/年。达产年综合节能量14.43吨标准煤/年,项目总节能率29.97%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济合作区发展规划,符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“营养钵项目”主要从事营养钵项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性营养钵项目选址于某某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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