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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电梯轨道配件项目立项申请报告电梯轨道配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人姚xx(三)项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26586.62平方米(折合约39.86亩),其中:净用地面积26586.62平方米(红线范围折合约39.86亩)。项目规划总建筑面积30840.48平方米,其中:规划建设主体工程22811.92平方米,计容建筑面积30840.48平方米;预计建筑工程投资2405.48万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电梯轨道配件,根据市场情况,预计年产值18907.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6396.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2405.483217.24160.486396.731.1工程费用万元2405.483217.2414693.841.1.1建筑工程费用万元2405.482405.4826.95%1.1.2设备购置及安装费万元3217.243217.2436.05%1.2工程建设其他费用万元774.01774.018.67%1.2.1无形资产万元331.01331.011.3预备费万元443.00443.001.3.1基本预备费万元196.37196.371.3.2涨价预备费万元246.63246.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元6396.736396.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2527.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14693.846165.798266.0614693.8414693.8414693.841.1应收账款万元4408.151983.673085.714408.154408.154408.151.2存货万元6612.232975.504628.566612.236612.236612.231.2.1原辅材料万元1983.67892.651388.571983.671983.671983.671.2.2燃料动力万元99.1844.6369.4399.1899.1899.181.2.3在产品万元3041.631368.732129.143041.633041.633041.631.2.4产成品万元1487.75669.491041.431487.751487.751487.751.3现金万元3673.461653.062571.423673.463673.463673.462流动负债万元12166.215474.798516.3512166.2112166.2112166.212.1应付账款万元12166.215474.798516.3512166.2112166.2112166.213流动资金万元2527.631137.431769.342527.632527.632527.634铺底流动资金万元842.53379.14589.78842.53842.53842.533、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8924.36万元,其中:固定资产投资6396.73万元,占项目总投资的71.68%;流动资金2527.63万元,占项目总投资的28.32%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2405.48万元,占项目总投资的26.95%;设备购置费3217.24万元,占项目总投资的36.05%;其它投资774.01万元,占项目总投资的8.67%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6396.73+2527.63=8924.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8924.36139.51%139.51%100.00%2项目建设投资万元6396.73100.00%100.00%71.68%2.1工程费用万元5622.7287.90%87.90%63.00%2.1.1建筑工程费万元2405.4837.60%37.60%26.95%2.1.2设备购置及安装费万元3217.2450.30%50.30%36.05%2.2工程建设其他费用万元331.015.17%5.17%3.71%2.2.1无形资产万元331.015.17%5.17%3.71%2.3预备费万元443.006.93%6.93%4.96%2.3.1基本预备费万元196.373.07%3.07%2.20%2.3.2涨价预备费万元246.633.86%3.86%2.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6396.73100.00%100.00%71.68%5建设期间费用万元6流动资金万元2527.6339.51%39.51%28.32%7铺底流动资金万元842.5413.17%13.17%9.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.60%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度160.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11766.7611766.7622811.9222811.921957.201.1主要生产车间7060.067060.0613687.1513687.151213.461.2辅助生产车间3765.363765.367299.817299.81626.301.3其他生产车间941.34941.341323.091323.09117.432仓储工程2496.482496.485218.565218.56325.632.1成品贮存624.12624.121304.641304.6481.412.2原料仓储1298.171298.172713.652713.65169.332.3辅助材料仓库574.19574.191200.271200.2774.893供配电工程133.15133.15133.15133.159.353.1供配电室133.15133.15133.15133.159.354给排水工程153.12153.12153.12153.128.364.1给排水153.12153.12153.12153.128.365服务性工程1581.111581.111581.111581.1198.665.1办公用房769.76769.76769.76769.7651.685.2生活服务811.35811.35811.35811.3542.096消防及环保工程446.04446.04446.04446.0431.316.1消防环保工程446.04446.04446.04446.0431.317项目总图工程66.5766.5766.5766.57-77.497.1场地及道路硬化4286.13761.77761.777.2场区围墙761.774286.134286.137.3安全保卫室66.5766.5766.5766.578绿化工程1498.8252.46合计16643.2230840.4830840.482405.48(四)设备方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费3217.24万元。五、节能与环保1、项目年用电量668909.89千瓦时,折合82.21吨标准煤。2、项目年总用水量19992.07立方米,折合1.71吨标准煤。3、“电梯轨道配件项目投资建设项目”,年用电量668909.89千瓦时,年总用水量19992.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.92吨标准煤/年。达产年综合节能量29.49吨标准煤/年,项目总节能率29.94%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“电梯轨道配件项目”主要从事电梯轨道配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电梯轨道配件项目选址于xxx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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