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用友用友GRP U8GRP U8乡镇财政精细化管理乡镇财政精细化管理 新会计制度操作手册新会计制度操作手册 初始化步骤 1 打开IE浏览器 输入http 10 20 31 28 7001 弹出下面界面 2 用户名 乡镇操作人员人名 密码 1 点击 登录 我使用的为系统管理员 3 点击帮助 4 点击自动设置 5 点击运行 6 点击是 7 点击确定 8 点击工作环境 弹出下面界面 9 点击选择单位 点击前面的 号 在展开项里找到乡镇名称 并选择 接下来点击选择账套 弹出下面对话框 选择行政账套或者事业账套 完成后为下图 点击设置 10 点击系统管理 11 弹出下面对话框 12 将安装路径前的C盘修改为其它盘符 勾选建立桌面快捷方式 点击更新 启动 13 软件开始更新 14 完成后弹出下面界面 在加密服务器地址中输入10 20 31 27 点击测试 15 提示加密服务已启动后点击确定 16 出现下列提示信息 点击确定 17 登陆进入软件 以上为软件初始化步骤 在软件没有进行升级更新之前 此步骤只需要操作这 一次 操作步骤 18 初始化步骤完成后 桌面上会有软件图标 双击打开 19 弹出下面界面 点击日期帮的下箭头选择业务日期 打算做几月的凭证 就选 择几月 20 输入用户名和密码 用户名为上报的人员名称 密码为1 输入好之后点击确 认进入软件 21 进入软件界面 22 点击基础数据管理 往来单位资料 在里面增加往来单位 因为软件会计科目为往来单位辅助核算 所以需要先把有业务的往来单位增加进去 23 点击增加 增加往来单位 弹出下面对话框 可以看到分级代码为4 2 4 即一级代码为4位 二级代码为2位 三级代码为4位 如下图 点击 或者增加都可以 二级代码为两位 三级代码为4位 三级代码都增加之后 然后可以增加其他应付款单位等等 把单位和个人都增加进去 24 点击基础数据管理 项目资料 增加乡镇自主项目 25 进入后可以看到 项目分级为3 3 3 意思同往来单位资料 即一级项目为3位 二级项目为3位 三级项目为3位 下面的zzz 无项目是我们统一增加 因为我们还有统一的涉农专项 这个无项目是为了大 家以后方面使用涉农专项而增加的 这个后面会提到 在这个界面点击增加 开始增加项目 26 输入项目代码和项目 调整工期 工期时间可以长些 点击保存 项目增加完 成 27 点击账务处理 系统设置 账套参数设置 在弹出的界面中将财务主管修改为我们的财政所所长或者其他人员 改完后点击下方确定 出现确认信息之后点是 出现下面的界面后输入密码 点确定 重新回到软件 28 输入期初余额 账务处理 初始数据 期初余额装入 科目范围不用管 直接点确定 进去之后双击年初余额下面的框 在弹出的界面中录入2014年的期末数即2015 期初数 录入完成后点击试算 提示平衡后点确定 然后点保存 29 编制凭证 账务处理 凭证管理 编制凭证 进入下面界面 录入摘要 科目 借贷金额 录入完成后点击保存 30 凭证审核 记账功能在账务处理 凭证管理 凭证处理 进入之后点击未审核页签 点击审核 所有未审核凭证指对未审核页签内所有未审核凭证一次性进行审核 适用于一 次性审核多张凭证 例如一个月审核一次凭证 已选凭证适用于审核一张或几 张凭证 31 凭证审核之后进入已审核页签 可看见审核后的凭证 然后对凭证进行记账操 作 点击记账 此处操作同审核操作 32 在凭证处理下 已记账 页签下 点文件菜单 点击 凭证反记账 功能 选择反记账凭证的范围后 点开始即可对凭证反记账 33 在页签为已审核状态下 点选菜单 文件 在弹出的下拉式菜单中 点击 凭证消审 如下图所示 选择销审的凭证范围后 点 开始 对凭证销审 34 凭证审核记账之后 就可以在账务处理 账表输出中查询账表 往来单位因为启用辅助核算 所以要在账务处理 辅助核算中查询 35 账务处理 账表输出 总账余额表 右上角会计期间可以调整 查询一个月 一个区间或者全年都可 以 点击增加选择科目 36 选择科目时可以单选一个 也可选择几个 或者是全部选择 在对话框下面有 选择方法 选择完毕后点击确定 点击打开 进入总账余额表 用鼠标右键点击数字单元格 可以联查到总账和明细账 除可对总账余额表进行查询及打印外 还可查看明细账 多栏账 序时账 日 记账及日报表 方法类似 不再赘述 37 查询辅助账 点击左侧功能树中的 账务 辅助余额表 出现下图界面 点击确定 以 单位余额表 为例 点击 单位余额表 增加 科目范围 和 单位范 围 点打开 进入了单位余额表的显示界面 如下图所示 38 期末业务处理 进行月末的结账工作 我们建议每月不结账 只把凭证记账即可 年末统一结账 点击左侧功能树中 的 账务处理 期末处理向导 出现如下图所示的界面 点击结账向导 进行结账工作 按照提示 点击下一步 通过了试算平衡 即可完成结账工作 步骤如下图 最后点击完成 即可 如下图 一直结到11月 注意12月暂时不要结 因为还需要在12月进行年末余额结转 方法如下 点击 结转期间收支 39 报表编制 点击 电子报表 报表编制 选择 业务日期 打开账套中的报表 点击 编制 眼镜图标 即可编制好 该期间的报表 年终自动结转年终自动结转 40 用2015年12月31日登陆软件 点击确定 41 点击账务处理 期末处理 期末处理向导 42 点击结账向导 43 进来之后可以看到1到12月 结账标志为活动 44 选中1月份 点击下一步 45 点击完成之后可以看到如下图显示 1月份变成已结 然后把2到11月份 都操作为已结 如图 1到11月份已经操作为已结 46 点击退出 点击确定 47 返回到期末处理界面 点击结转期间收支 48 进来之后可以看到两个结转模板 结转收入 结转支出 49 点击结转 提示自动结转成功 点击确定 50 点击确定之后进入到凭证箱可以看
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