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文档简介

泓域咨询MACRO/ 输送机缓冲滑条项目立项申请报告输送机缓冲滑条项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22664.66平方米(折合约33.98亩),其中:净用地面积22664.66平方米(红线范围折合约33.98亩)。项目规划总建筑面积26744.30平方米,其中:规划建设主体工程17038.54平方米,计容建筑面积26744.30平方米;预计建筑工程投资2071.03万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为输送机缓冲滑条,根据市场情况,预计年产值14305.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5732.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2071.032494.87168.705732.431.1工程费用万元2071.032494.8710993.771.1.1建筑工程费用万元2071.032071.0327.71%1.1.2设备购置及安装费万元2494.872494.8733.38%1.2工程建设其他费用万元1166.531166.5315.61%1.2.1无形资产万元516.95516.951.3预备费万元649.58649.581.3.1基本预备费万元362.45362.451.3.2涨价预备费万元287.13287.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元5732.435732.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1742.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10993.774079.516882.6410993.7710993.7710993.771.1应收账款万元3298.131484.162638.503298.133298.133298.131.2存货万元4947.202226.243957.764947.204947.204947.201.2.1原辅材料万元1484.16667.871187.331484.161484.161484.161.2.2燃料动力万元74.2133.3959.3774.2174.2174.211.2.3在产品万元2275.711024.071820.572275.712275.712275.711.2.4产成品万元1113.12500.90890.501113.121113.121113.121.3现金万元2748.441236.802198.752748.442748.442748.442流动负债万元9251.334163.107401.069251.339251.339251.332.1应付账款万元9251.334163.107401.069251.339251.339251.333流动资金万元1742.44784.101393.951742.441742.441742.444铺底流动资金万元580.81261.37464.65580.81580.81580.813、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7474.87万元,其中:固定资产投资5732.43万元,占项目总投资的76.69%;流动资金1742.44万元,占项目总投资的23.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2071.03万元,占项目总投资的27.71%;设备购置费2494.87万元,占项目总投资的33.38%;其它投资1166.53万元,占项目总投资的15.61%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5732.43+1742.44=7474.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7474.87130.40%130.40%100.00%2项目建设投资万元5732.43100.00%100.00%76.69%2.1工程费用万元4565.9079.65%79.65%61.08%2.1.1建筑工程费万元2071.0336.13%36.13%27.71%2.1.2设备购置及安装费万元2494.8743.52%43.52%33.38%2.2工程建设其他费用万元516.959.02%9.02%6.92%2.2.1无形资产万元516.959.02%9.02%6.92%2.3预备费万元649.5811.33%11.33%8.69%2.3.1基本预备费万元362.456.32%6.32%4.85%2.3.2涨价预备费万元287.135.01%5.01%3.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5732.43100.00%100.00%76.69%5建设期间费用万元6流动资金万元1742.4430.40%30.40%23.31%7铺底流动资金万元580.8110.13%10.13%7.77%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.20%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度168.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9005.449005.4417038.5417038.541451.381.1主要生产车间5403.265403.2610223.1210223.12899.861.2辅助生产车间2881.742881.745452.335452.33464.441.3其他生产车间720.44720.44988.24988.2487.082仓储工程1910.631910.636308.746308.74390.832.1成品贮存477.66477.661577.181577.1897.712.2原料仓储993.53993.533280.543280.54203.232.3辅助材料仓库439.44439.441451.011451.0189.893供配电工程101.90101.90101.90101.907.103.1供配电室101.90101.90101.90101.907.104给排水工程117.19117.19117.19117.196.354.1给排水117.19117.19117.19117.196.355服务性工程1210.071210.071210.071210.0774.965.1办公用房647.72647.72647.72647.7232.855.2生活服务562.35562.35562.35562.3544.086消防及环保工程341.37341.37341.37341.3723.796.1消防环保工程341.37341.37341.37341.3723.797项目总图工程50.9550.9550.9550.9574.357.1场地及道路硬化3334.52614.51614.517.2场区围墙614.513334.523334.527.3安全保卫室50.9550.9550.9550.958绿化工程1207.6842.27合计12737.5426744.3026744.302071.03(四)设备方案项目计划购置设备共计59台(套),设备购置费2494.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量1106414.87千瓦时,折合135.98吨标准煤。2、项目年总用水量14302.75立方米,折合1.22吨标准煤。3、“输送机缓冲滑条项目投资建设项目”,年用电量1106414.87千瓦时,年总用水量14302.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.20吨标准煤/年。达产年综合节能量38.70吨标准煤/年,项目总节能率27.01%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“输送机缓冲滑条项目”主要从事输送机缓冲滑条项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性输送机缓冲滑条项目选址于某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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