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文档简介

泓域咨询MACRO/ 螺套项目立项申请报告螺套项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14373.85平方米(折合约21.55亩),其中:净用地面积14373.85平方米(红线范围折合约21.55亩)。项目规划总建筑面积23573.11平方米,其中:规划建设主体工程17702.13平方米,计容建筑面积23573.11平方米;预计建筑工程投资1765.05万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为螺套,根据市场情况,预计年产值12045.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3462.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1765.051773.39160.673462.441.1工程费用万元1765.051773.399321.441.1.1建筑工程费用万元1765.051765.0534.07%1.1.2设备购置及安装费万元1773.391773.3934.24%1.2工程建设其他费用万元-76.00-76.00-1.47%1.2.1无形资产万元-35.83-35.831.3预备费万元-40.17-40.171.3.1基本预备费万元-22.85-22.851.3.2涨价预备费万元-17.32-17.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元3462.443462.442、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1717.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9321.445373.856621.289321.449321.449321.441.1应收账款万元2796.431677.862237.152796.432796.432796.431.2存货万元4194.652516.793355.724194.654194.654194.651.2.1原辅材料万元1258.39755.041006.721258.391258.391258.391.2.2燃料动力万元62.9237.7550.3462.9262.9262.921.2.3在产品万元1929.541157.721543.631929.541929.541929.541.2.4产成品万元943.80566.28755.04943.80943.80943.801.3现金万元2330.361398.221864.292330.362330.362330.362流动负债万元7603.864562.326083.097603.867603.867603.862.1应付账款万元7603.864562.326083.097603.867603.867603.863流动资金万元1717.581030.551374.061717.581717.581717.584铺底流动资金万元572.52343.52458.02572.52572.52572.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5180.02万元,其中:固定资产投资3462.44万元,占项目总投资的66.84%;流动资金1717.58万元,占项目总投资的33.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1765.05万元,占项目总投资的34.07%;设备购置费1773.39万元,占项目总投资的34.24%;其它投资-76.00万元,占项目总投资的-1.47%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3462.44+1717.58=5180.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5180.02149.61%149.61%100.00%2项目建设投资万元3462.44100.00%100.00%66.84%2.1工程费用万元3538.44102.19%102.19%68.31%2.1.1建筑工程费万元1765.0550.98%50.98%34.07%2.1.2设备购置及安装费万元1773.3951.22%51.22%34.24%2.2工程建设其他费用万元-35.83-1.03%-1.03%-0.69%2.2.1无形资产万元-35.83-1.03%-1.03%-0.69%2.3预备费万元-40.17-1.16%-1.16%-0.78%2.3.1基本预备费万元-22.85-0.66%-0.66%-0.44%2.3.2涨价预备费万元-17.32-0.50%-0.50%-0.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3462.44100.00%100.00%66.84%5建设期间费用万元6流动资金万元1717.5849.61%49.61%33.16%7铺底流动资金万元572.5316.54%16.54%11.05%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.39%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度160.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6848.386848.3817702.1317702.131458.001.1主要生产车间4109.034109.0310621.2810621.28903.961.2辅助生产车间2191.482191.485664.685664.68466.561.3其他生产车间547.87547.871026.721026.7287.482仓储工程1452.981452.983816.143816.14228.592.1成品贮存363.25363.25954.03954.0357.152.2原料仓储755.55755.551984.391984.39118.872.3辅助材料仓库334.19334.19877.71877.7152.583供配电工程77.4977.4977.4977.495.223.1供配电室77.4977.4977.4977.495.224给排水工程89.1289.1289.1289.124.674.1给排水89.1289.1289.1289.124.675服务性工程920.22920.22920.22920.2255.125.1办公用房509.08509.08509.08509.0826.265.2生活服务411.14411.14411.14411.1431.316消防及环保工程259.60259.60259.60259.6017.496.1消防环保工程259.60259.60259.60259.6017.497项目总图工程38.7538.7538.7538.75-31.867.1场地及道路硬化2591.59403.93403.937.2场区围墙403.932591.592591.597.3安全保卫室38.7538.7538.7538.758绿化工程794.8027.82合计9686.5423573.1123573.111765.05(四)设备方案项目计划购置设备共计57台(套),设备购置费1773.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量654264.01千瓦时,折合80.41吨标准煤。2、项目年总用水量11059.02立方米,折合0.94吨标准煤。3、“螺套项目投资建设项目”,年用电量654264.01千瓦时,年总用水量11059.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.35吨标准煤/年。达产年综合节能量30.09吨标准煤/年,项目总节能率20.32%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新区发展规划,符合某某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“螺套项目”主要从事螺套项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性螺套项目选址于某某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满

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