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泓域咨询MACRO/ 石油焦项目立项申请报告石油焦项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人侯xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38966.14平方米(折合约58.42亩),其中:净用地面积38966.14平方米(红线范围折合约58.42亩)。项目规划总建筑面积48707.68平方米,其中:规划建设主体工程34358.45平方米,计容建筑面积48707.68平方米;预计建筑工程投资3863.06万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为石油焦,根据市场情况,预计年产值21360.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11350.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3863.063233.84194.2911350.421.1工程费用万元3863.063233.8413157.971.1.1建筑工程费用万元3863.063863.0628.36%1.1.2设备购置及安装费万元3233.843233.8423.74%1.2工程建设其他费用万元4253.524253.5231.22%1.2.1无形资产万元1784.601784.601.3预备费万元2468.922468.921.3.1基本预备费万元1207.291207.291.3.2涨价预备费万元1261.631261.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元11350.4211350.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2271.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13157.975183.6511089.4113157.9713157.9713157.971.1应收账款万元3947.391578.962763.173947.393947.393947.391.2存货万元5921.092368.434144.765921.095921.095921.091.2.1原辅材料万元1776.33710.531243.431776.331776.331776.331.2.2燃料动力万元88.8235.5362.1788.8288.8288.821.2.3在产品万元2723.701089.481906.592723.702723.702723.701.2.4产成品万元1332.25532.90932.571332.251332.251332.251.3现金万元3289.491315.802302.643289.493289.493289.492流动负债万元10886.024354.417620.2110886.0210886.0210886.022.1应付账款万元10886.024354.417620.2110886.0210886.0210886.023流动资金万元2271.95908.781590.362271.952271.952271.954铺底流动资金万元757.31302.93530.12757.31757.31757.313、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13622.37万元,其中:固定资产投资11350.42万元,占项目总投资的83.32%;流动资金2271.95万元,占项目总投资的16.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3863.06万元,占项目总投资的28.36%;设备购置费3233.84万元,占项目总投资的23.74%;其它投资4253.52万元,占项目总投资的31.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11350.42+2271.95=13622.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13622.37120.02%120.02%100.00%2项目建设投资万元11350.42100.00%100.00%83.32%2.1工程费用万元7096.9062.53%62.53%52.10%2.1.1建筑工程费万元3863.0634.03%34.03%28.36%2.1.2设备购置及安装费万元3233.8428.49%28.49%23.74%2.2工程建设其他费用万元1784.6015.72%15.72%13.10%2.2.1无形资产万元1784.6015.72%15.72%13.10%2.3预备费万元2468.9221.75%21.75%18.12%2.3.1基本预备费万元1207.2910.64%10.64%8.86%2.3.2涨价预备费万元1261.6311.12%11.12%9.26%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11350.42100.00%100.00%83.32%5建设期间费用万元6流动资金万元2271.9520.02%20.02%16.68%7铺底流动资金万元757.326.67%6.67%5.56%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.73%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.69%,固定资产投资强度194.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17281.5317281.5334358.4534358.452997.511.1主要生产车间10368.9210368.9220615.0720615.071858.461.2辅助生产车间5530.095530.0910994.7010994.70959.201.3其他生产车间1382.521382.521992.791992.79179.852仓储工程3666.523666.529327.009327.00591.792.1成品贮存916.63916.632331.752331.75147.952.2原料仓储1906.591906.594850.044850.04307.732.3辅助材料仓库843.30843.302145.212145.21136.113供配电工程195.55195.55195.55195.5513.963.1供配电室195.55195.55195.55195.5513.964给排水工程224.88224.88224.88224.8812.484.1给排水224.88224.88224.88224.8812.485服务性工程2322.132322.132322.132322.13147.345.1办公用房1209.771209.771209.771209.7786.115.2生活服务1112.361112.361112.361112.3679.476消防及环保工程655.08655.08655.08655.0846.766.1消防环保工程655.08655.08655.08655.0846.767项目总图工程97.7797.7797.7797.77-38.807.1场地及道路硬化6200.751194.771194.777.2场区围墙1194.776200.756200.757.3安全保卫室97.7797.7797.7797.778绿化工程2629.0592.02合计24443.4648707.6848707.683863.06(四)设备方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费3233.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量733677.22千瓦时,折合90.17吨标准煤。2、项目年总用水量10056.57立方米,折合0.86吨标准煤。3、“石油焦项目投资建设项目”,年用电量733677.22千瓦时,年总用水量10056.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.03吨标准煤/年。达产年综合节能量33.67吨标准煤/年,项目总节能率25.82%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济技术开发区发展规划,符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“石油焦项目”主要从事石油焦项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性石油焦项目选址于xx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建

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