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文档简介
再生铝项目投资报告及立项申请再生铝项目投资报告及立项申请 再生铝项目投资报告及立项申请 一 项目建设背景再生铝是由废旧铝和废铝合金材料或含铝的废料 经重新熔化提炼而得到的铝合金或铝金属 是金属铝的一个重要 再生铝主要是以铝合金的形式出现的 我国再生铝产业起步较晚 19世纪70年代后期才形成雏形 但当时 工业基础薄弱 再生铝生产规模不大 在旺盛的铝需求拉动下 再生铝企业纷纷设立 数量众多的小型再 生铝厂和小作坊发展较快 xx年中国再生铝产量为270万吨 近年来由于有道国家宏观调控 各 种能源可再生政策发布 以及我国 十二五 和 十三五 可持续 发展的要求 我国铝再生产业发展速度 xx年再生铝产量达到了690 万吨 同时铝再生平均增长率达到10 2019年1月我国废铝进口市场整体呈下降的趋势 从总体来看 2019 年1月我国废铝进口量为12吨 同比下降34 4 我国废铝进口金额 为123754万元 同比下降32 4 近年来 虽然我国再生铝行业发展较快 但整体上与国外发达国家 相比仍有较大差距 主要表现在废铝回收体系不够完善 分选和熔 炼等工艺水平有待提高等方面 生产规模还相对较小 在资源越发枯竭的今天 再生资源越来越受到重视 对资源的回收再利用不仅能缓解我国资源紧张的局面 提高资源的 利用率 还对环境保护有很大的意义 而随着汽车轻量化的大力发展 再生铝行业逐渐进入到人们的视线 越来越多的零部件铸造企业使用再生铝企业供给的再生铝合金锭 作为原材料 这一举措在降低零部件加工成本的同时 也一定程度上推动了汽车 轻量化的发展 随着汽车轻量化目标的阶段性目标的逐一推进 随着回收体系的整 体完善 再生铝行业仍有显著的发展空间 二 项目承办单位 一 承办单位xxx有限责任公司 二 项目负责 人魏xx 三 项目承办单位简介公司致力于创新求发展 近年来不 断加大研发投入 建立企业技术研发中心 并与国内多所大专院校 科研院所长期合作 产学研相结合 不断提高公司产品的技术水 平 同时 为客户提供可靠的技术后盾和保障 在新产品开发能力 生产技术水平方面 已处于国内同行业领先水平 未来 公司计划依靠自身实力 通过引入资本 技术和人才等扩大 生产规模 以 高效 智能 环保 作为产品发展方向 持续加强 新产品研发力度 实现行业关键技术突破 进一步夯实公司技术实 力 全面推动产品结构升级 优化公司利润 提高核心竞争能力 巩固和提升公司的行业地位 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进 已形成一支多领 域 高水平 稳定性强 实战经验丰富的研发管理团队 公司团队始终立足自主技术创新 整合公司市场采购部门 营销部 门的资源 将供应市场的知识和经验结合到研发过程 及时响应市 场和客户的需求 打造公司研发队伍的核心竞争优势 强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用 三 建设地点 一 项目选址及用地方案 11 项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区 22 项目用地性质项目用地为建设用地 地理位置优越 交通便利 规划电力 给排水 通讯等公用设施条件完备 适宜本期工程项 目建设 33 项目用地规模该项目总征地面积44215 43平方米 折合约66 29 亩 其中净用地面积44215 43平方米 红线范围折合约66 29亩 项目规划总建筑面积69418 23平方米 其中规划建设主体工程43185 44平方米 计容建筑面积69418 23平方米 预计建筑工程投资5467 14万元 二 土地利用合理性分析项目建设遵循 合理和集约用地 的原 则 按照产品制造行业生产规范和要求 进行科学设计 合理布局 符合行业产品生产经营的需要 四 主要建设内容和规模 一 产品方案项目主要产品为再生铝 根据市场情况 预计年产值33069 00万元 二 投资方案 11 固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13059 13 万元 固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其 它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5467 144920 57197 00 13059 131 1工程费用万元5467 144920 5721893 441 1 1建筑工程 费用万元5467 145467 1432 05 1 1 2设备购置及安装费万元4920 5 74920 5728 84 1 2工程建设其他费用万元2671 422671 4215 66 1 2 1无形资产万元1565 011565 011 3预备费万元1106 411106 411 3 1基本预备费万元524 79524 791 3 2涨价预备费万元581 62581 62 2建设期利息万元3固定资产投资现值万元13059 1313059 1322 流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4000 11万元 流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年 第四年第五年1流动资产万元21893 4413900 4818713 7621893 4421 893 4421893 441 1应收账款万元6568 033940 824926 026568 0365 68 036568 031 2存货万元9852 055911 237389 049852 059852 059 852 051 2 1原辅材料万元2955 611773 372216 712955 612955 612 955 611 2 2燃料动力万元147 7888 67110 84147 78147 78147 781 2 3在产品万元4531 942719 173398 964531 944531 944531 941 2 4产成品万元2216 711330 031662 532216 712216 712216 711 3现 金万元5473 363284 024105 025473 365473 365473 362流动负债万 元17893 3310736 0013420 0017893 3317893 3317893 332 1应付账 款万元17893 3310736 0013420 0017893 3317893 3317893 333流动 资金万元4000 112400 073000 084000 114000 114000 114铺底流动 资金万元1333 36800 021000 031333 361333 361333 3633 总投资构成分析 1 总投资及其构成分析项目总投资17059 24万元 其中固定资产 投资13059 13万元 占项目总投资的76 55 流动资金4000 11万元 占项目总投资的23 45 2 固定资产投资及其构成分析本期工程项目固定资产投资包括建 筑工程投资5467 14万元 占项目总投资的32 05 设备购置费4920 57万元 占项目总投资的28 84 其它投资2671 42万元 占项目 总投资的15 66 3 总投资及其构成估算总投资 固定资产投资 流动资金 项目总投资 13059 13 4000 11 17059 24 万元 总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比 例占总投资比例1项目总投资万元17059 24130 63 130 63 100 00 2 项目建设投资万元13059 13100 00 100 00 76 55 2 1工程费用万元 10387 7179 54 79 54 60 89 2 1 1建筑工程费万元5467 1441 86 4 1 86 32 05 2 1 2设备购置及安装费万元4920 5737 68 37 68 28 8 4 2 2工程建设其他费用万元1565 0111 98 11 98 9 17 2 2 1无形 资产万元1565 0111 98 11 98 9 17 2 3预备费万元1106 418 47 8 47 6 49 2 3 1基本预备费万元524 794 02 4 02 3 08 2 3 2涨价预 备费万元581 624 45 4 45 3 41 3建设期利息万元4固定资产投资现 值万元13059 13100 00 100 00 76 55 5建设期间费用万元6流动资 金万元4000 1130 63 30 63 23 45 7铺底流动资金万元1333 3710 2 1 10 21 7 82 三 土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61 4 2 建筑容积率1 57 建设区域绿化覆盖率6 42 固定资产投资强 度197 00万元 亩 土建工程投资一览表序号项目占地面积 基底面积 建筑 面积 计容面积 投资 万元 1主体生产工程19200 0819 200 0843185 4443185 443741 251 1主要生产车间11520 0511520 0 525911 2625911 262319 571 2辅助生产车间6144 036144 0313819 3413819 341197 201 3其他生产车间1536 011536 012504 762504 7 6224 472仓储工程4073 574073 5717051 3117051 311074 322 1成 品贮存1018 391018 394262 834262 83268 582 2原料仓储2118 262 118 268866 688866 68558 652 3辅助材料仓库936 92936 923921 8 03921 80247 093供配电工程217 26217 26217 26217 2615 403 1供 配电室217 26217 26217 26217 2615 404给排水工程249 85249 852 49 85249 8513 774 1给排水249 85249 85249 85249 8513 775服务 性工程2579 932579 932579 932579 93162 555 1办公用房1403 041 403 041403 041403 0473 485 2生活服务1176 891176 891176 8911 76 8977 256消防及环保工程727 81727 81727 81727 8151 596 1消 防环保工程727 81727 81727 81727 8151 597项目总图工程108 631 08 63108 63108 63313 987 1场地及道路硬化7023 571502 781502 787 2场区围墙1502 787023 577023 577 3安全保卫室108 63108 63 108 63108 638绿化工程2693 6394 28合计27157 1269418 2369418 235467 14 四 设备方案项目计划购置设备共计110台 套 设 备购置费4920 57万元 五 节能与环保 1 项目年用电量861991 40千瓦时 折合105 94吨标准煤 2 项目年总用水量20730 83立方米 折合1 77吨标准煤 3 再生铝项目投资建设项目 年用电量861991 40千瓦时 年 总用水量20730 83立方米 项目年综合总耗能量 当量值 107 71 吨标准煤 年 达产年综合节能量39 84吨标准煤 年 项目总节能率29 02 能源 利用效果良好 4 项目符合某某高新技术产业开发区发展规划 符合某某高新技术 产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策 对产生的各 类污染物都采取了切实可行的治理措施 严格控制在国家规定的排 放标准内 项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响 六 项目符合性 一 产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办 的 再生铝项目 主要从事再生铝项目投资经营 其不属于国家发 展改革委 产业结构调整指导目录 xx年本 xx年修正 有关 条款限制类及淘汰类项目 二 项目选址与用地规划相容性再生铝项目选址于某某高新技术 产业开发区 项目所占用地为规划工业用地 符合用地规划要求 此外 项目建设前后 未改变项目建设区域环境功能区划 在落实 该项目提出的各项污染防治措施后 可确保污染物达标排放 满足 某某高新技术产业开发区环境保护规划要求 因此 建设项目符合项目建设区域用地规划
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