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文档简介
刀具项目资金申请报告刀具项目资金申请报告 刀具项目资金申请报告项目申报单位x xxx公司项目联系人郑xx项目申报时间刀具项目资金申请报告目录1 项目申报单位基本情况2项目基本情况3申请的理由及依据4资金用途 5项目招投标方案6附件1项目申报单位基本情况1 1基本情况1 1 1申 报单位基本情况 1 申报单位名称xxx公司 2 股东结构xxx公司 xxx有限责任公司 xxx投资公司 xxx投资 公司 3 法人代表郑 4 注册资金1780 0万元人民币 5 注册地址xxx经济合作区1 1 1申报单位基本概况公司一直秉承 坚持原创 追求领先 的经营理念 不断创造令客户惊喜的产品 和服务 在本着 质量第一 信誉至上 的经营宗旨 高瞻远瞩的经营方针 不断创新 全面提升产品品牌特色及服务内涵 强化公司形象 立志成为全国知名的产品供应商 公司的能源管理系统经过多年的探索 已经建立了比较完善的能源 管理体系 形成了行之有效的公司 车间和班组 级能源管理体系 全面推行全员能源管理及全员节能工作 项目承办单位成立了由 公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会 能源管理工作 小组为公司的常设能源管理机构 全面负责公司日常能源管理的组 织 监督 检查和协调工作 下设的能源管理工作室代表管理部门 负责具体开展项目承办单位能源管理工作 各车间的能源管理机 构设在本车间内 由设备管理副总经理 各车间主管及设备管理人 为本部门的第一责任人 各部门设立专 兼 职能源管理员 负责 现场能源的具体管理工作 公司生产的项目产品系列产品 各项技术指标已经达到国内同类产 品的领先水平 可广泛应用于国民经济相关的各个领域 产品受到 了广大用户的一致好评 公司设备先进 技术实力雄厚 拥有一批 多年从事项目产品研制 开发 制造 管理 销售的人才团队 企 业管理人员经验丰富 其知识 年龄结构合理 具备配合高端制造 研发新品的能力 保障了企业的可持续发展 在原料供应链及产品 销售渠道方面 已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略 合作意向 在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优 化设计 充分考虑了自动化生产 智能化节电 节水和互联网技术 的应用 产品远销全国二十余个省 市 自治区 并部分出口东南 亚 欧洲各国 深受广大客户的欢迎 企业 以客户为中心 的服务理念 基于特征对用户群进行划分 从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体 系 为实现公司的战略目标 公司在未来三年将进一步坚持技术创新 加大研发投入 提升研发设计能力 优化工艺制造流程 扩大产能 提升自动化水平 提高产品品质 在巩固现有业务的同时 积极 开拓新客户 不断提升产品的市场占有率和公司市场地位 健全人 才引进和培养体系 完善绩效考核机制和人才激励政策 激发员工 潜能 优化组织结构 提升管理效率 为公司稳定 快速 健康发 展奠定坚实基础 1 2财务状况上一年度 xxx有限公司实现营业收入11076 73万元 同比增长13 12 1284 77万元 其中 主营业业务刀具生产及销售收入为9499 92万元 占营业总收 入的85 76 上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度 合计1营业收入2326 113101 482879 952769 1811076 732主营业务 收入1994 982659 982469 982374 989499 922 1刀具 A 658 34877 79815 09783 743134 972 2刀具 B 458 85611 79568 10546 252184 982 3刀具 C 339 15452 20419 90403 751614 992 4刀具 D 239 4 0319 20296 40285 001139 992 5刀具 E 159 60212 80197 60190 0 0759 992 6刀具 F 99 75133 00123 50118 75475 002 7刀具 3 9 9053 2049 4047 50190 003其他业务收入331 13441 51409 97394 xx76 81根据初步统计测算 公司实现利润总额2905 58万元 较去 年同期相比增长639 79万元 增长率28 24 实现净利润2179 18万 元 较去年同期相比增长358 45万元 增长率19 69 上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11076 73完成 主营业务收入万元9499 92主营业务收入占比85 76 营业收入增长率 同比 13 12 营业收入增长量 同比 万元1284 77利润总额万元 2905 58利润总额增长率28 24 利润总额增长量万元639 79净利润万 元2179 18净利润增长率19 69 净利润增长量万元358 45投资利润率 52 15 投资回报率39 11 财务内部收益率27 01 企业总资产万元199 97 18流动资产总额占比万元35 93 流动资产总额万元7185 05资产 负债率29 17 2项目基本情况2 1项目建设背景x2 1 1xx高质量发展 规划加快供给侧结构性改革 培育发展新动力 重点落实 三去一降一补 五大任务 化解产能过剩 降低企业成 本 补齐工业发展短板 培育发展新动力 运用市场机制 经济手段 法治办法 加快市场出清 有效化解钢 铁 水泥行业过剩产能 多措并举降低企业成本 着力增强工业投 资项目的质量和效益 释放新的需求 在石油化工 煤化工 新能 源 装备制造 电子信息等重点产业 攻破关键技术 实现创新牵 引 培育发展新动力 以混合所有制改革为突破口 加大国企改革 力度 发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用 扩大 国有经济的影响力和控制力 中央经济工作会议明确提出 中国特色社会主义进入了新时代 我 国经济发展也进入了新时代 基本特征就是我国经济已由高速增长 阶段转向高质量发展阶段 这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向 十三五 期间 技术改造工作将紧密围绕 中国制造2025 互联网 技术创新 制造业与互联网融合发展等新要求 以提高 质量效益为核心 以企业为主体 以问题为导向 以创新为动力 以智能制造 服务型制造 绿色制造和产品高端化为重点 充分运 用先进适用技术 工艺和装备 推动企业普遍实施技术改造 不断 延伸产业链 提高附加值 推动传统产业迈向中高端 打造河北制 造业升级版 尽早实现建设制造强省的目标 近期将重点开展八大行动智能制造行动 绿色制造行动 服务化制 造行动 工业强基行动 产品高端化行动 创新能力提升行动 大智移云 培育行动 开展消费品 三品 培育行动 2 1 2支持中小企业发展中共中央 国务院发布 关于深化投融资体 制改革的意见 提出建立完善企业自主决策 融资渠道畅通 职 能转变到位 政府行为规范 宏观调控有效 法治保障健全的新型 投融资体制 改善企业投资管理 充分激发社会投资动力和活力 完善政府投资 体制 发挥好政府投资的引导和带动作用 创新融资机制 畅通投 资项目融资渠道 工业和信息化部近日发布了 促进中小企业发展规划 xx 2020年 提出了 十三五 期间促进中小企业发展的总体思路 发展目标 主要任务和关键工程与专项行动 为促进中小企业发展 提供指引 为中小企业主管部门履行职责提供依据 随着 规划 的深入贯彻落实 逐步实现 整体水平进一步提高 创新能力进一步增强 企业素质进一步提升 发展环境进一步优化 的发展目标 降低中小企业成本 发挥减轻企业负担工作机制的作用 进一步推 进合理降低企业税负 全面实施涉企收费目录清单管理 规范涉企 收费行为 减轻中小企业负担 优化行政审批流程和企业投资项目相关审批程序 推进降低制度性 交易成本 推进降低企业融资成本 推动降低企业用能 用地成本等 x2 1 3xxx十三五发展规划 十三五 时期是我国全面建成小康社会 的决胜阶段 也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期 我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善 人才 技术 资本等 要素配置持续优化 新兴消费升级加快 新兴产业投资需求旺盛 部分领域国际化拓展加速 产业体系渐趋完备 市场空间日益广阔 但也要看到 我国战略性新兴产业整体创新水平还不高 一些领域 核心技术受制于人的情况仍然存在 一些改革举措和政策措施落实 不到位 新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后 还不适 应经济发展新旧动能加快转换 产业结构加速升级的要求 迫切需 要加强统筹规划和政策扶持 全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的 生态环境 创新发展思路 提升发展质量 加快发展壮大一批新兴 支柱产业 推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力 战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量 当前 加快战略 性新兴产业发展 抢占发展机遇 已成为各地推动经济发展的必然 选择 我省要实现高质量发展 必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要 地位 积极培育发展新动能 大力发展战略性新兴产业 将吸引大量投资进入高科技产业 优化 我省产业结构 并通过高科技产业化提高投资效率 提升我省经济 发展的质量效益 同时 战略性新兴产业通过技术溢出 会有效提升产品的技术含量 引导我省传统企业实现技术升级 从而有力促进产业转型升级 实现经济持续健康发展 2 1 4宏观经济形势结构性去产能持续加力 工业产能利用率稳中有 升 降本减负取得新成效 重点领域标准体系建设扎实推进 中高端产品供给水平稳步提升 绿色制造工程加快实施 新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进 落实区域重大战略 区域发展协调性增强 国家新型工业化产业示范基地建设质量提升 脱贫攻坚战深入推进 2 2项目建设内容2 2 1项目用地规模项目总用地面积28294 14平方 米 折合约42 42亩 土地综合利用率100 00 项目建设遵循 合理和集约用地 的原则 按照刀具行业生产规范和要求进行科学 设计 合理布局 符合规划建设要求 2 2 2土建工程建设指标项目净用地面积28294 14平方米 建筑物基 底占地面积15109 07平方米 总建筑面积44987 68平方米 其中规 划建设主体工程29572 09平方米 项目规划绿化面积3450 53平方米 2 2 3设备购置项目计划购置设备共计122台 套 主要包括xxx生 产线 xx设备 xx机 xx机 xxx仪等 设备购置费3524 41万元 2 2 4产品规划方案根据项目建设规划 达产年产品规划设计方案为 刀具xxx单位 年 综合考xxx公司企业发展战略 产品市场定位 资金筹措能力 产能 发展需要 技术条件 销售渠道和策略 管理经验以及相应配套设 备 人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件 xxx公司的投资 能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素 项目按照规模化 流 水线生产方式布局 本着 循序渐进 量入而出 原则提出产能发 展目标 2 3项目起止时间项目建设期限规划12个月 科学组织施工平行流水作业 交叉施工 使施工机械等资源发挥最 大的使用效率 做到现场施工有条不紊 忙而不乱 2 4工艺技术2 4 1工艺技术方案要求对于生产技术方案的选用 遵 循 利用资源 的原则 选用当前较先进的集散型控制系统 控制 整个生产线的各项工艺参数 使产品质量稳定在高水平上 同时可 降低物料的消耗 严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动 有效控制产品质量 为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务 2 4 2项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低 具有较强 的经济合理性 投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按 通用标准在国内采购 2 5项目总投资及资金筹措项目预计总投资8889 04万元 其中固定 资产投资6808 83万元 占项目总投资的76 60 流动资金2080 21 万元 占项目总投资的23 40 该项目现阶段投资均由企业自筹 2 6建设条件落实情况项目建设所选区域交通运输条件十分便利 拥 有集公路 铁路 航空于一体的现代化交通运输网络 物流运输方 便快捷 为投资项目原料进货 产品销售和对外交流等提供了多条 便捷通道 对于项目实现既定目标十分有利 该项目采取分期建设 目前项目实际完成投资5572 02万元 占计划 投资的62 68 其中完成固定资产投资3619 93万元 占总投资的64 97 完成流动 资金投资1952 09 占总投资的35 03 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5572 021 1 完成比例62 68 2完成固定资产投资万元3619 932 1 完成比例64 97 3完成流动资金投资万元1952 093 1 完成比例35 03 3申请的理由及依据3 1项目申请的理由3 1 1促进产 业可持续发展国家正在全力营造大众创业 万众创新的 双创 氛 围 积极推进创新驱动发展 促进工业企业科技创新 通过新型城镇化建设和生态工业园区发展 引进具有自主创新能力 的企业 并吸引创新型人才落户本市 不断深化工业产业的转型升 级 努力转变传统的增长方式 实现本市低附加值制造向现代高端 高附加值制造的转变 xxx经济合作区把加快发展作为主题 以经济结构的战略性调整为主 线 大力调整产业结构 加强基础设施建设 积极推进对外开放 加速观念创新 体制创新 科技创新和管理创新 努力提高经济的 竞争力和经济增长的质量和效益 该项目的建设 通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx经济合作 区示范项目 有利于吸引科技创新型中小企业投资 吸引市内外 省内外 国内外的资本 人才 技术以及先进的管理方法 经验集 聚xxx经济合作区 进一步巩固xxx经济合作区招商引资竞争力 3 1 2符合刀具产业政策要求 1 制造业是立国之本 强国之基 以制造业为代表的实体经济取得显著成就 为满足人民对美好生活 的需要提供了可靠保障 为我国经济赢得主动 赢得优势 赢得未 来打下坚实基础 从国际视野看 中国制造业的发展壮大 充分见证了中国在国际产 业分工中发挥着不可或缺的重要作用 充分展现了中国推动经济全 球化和世界经济复苏的重要力量 2 强化创新引领 加快发展先进制造业 瞄准智能制造打造两化 融合升级版 实施新一轮重大技术改造升级工程 持续升级和扩大 信息消费 释放数字经济潜能 我国工业运行保持在合理区间 创新驱动发展步入快车道 制造业创新体系日趋完善 新兴产业和先进制造业加速壮大 但同时 制造业也面临着错综复杂的国内外形势 转型升级压力较 大 未来 我国将把推动制造业高质量发展放在更加突出的位置 以促 进技术变革 提升产业链条为重点 不断增强创新力和竞争力 3 十三五 时期 要以转变经济发展方式为目标 以科学发展 跨越发展为主线 顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战 加快产业升级换代 积极谋划战略性新兴产业 高技术发展重点 培育壮大具有当地特色的产业集群 紧紧抓住加快培育发展战略 性新兴产业的新机遇 跟踪世界高技术产业发展动态 立足现有产 业基础 充分利用国际和国内资源 加强创新引领 不断改造提升 传统优势产业 大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产 业 力争建成一批有自主核心技术 有一定市场规模和良好经济社 会效益的产业集群 推动产业结构转型升级 为建设创新型先进制 造业基地提供有力支撑 投资项目建设符地方经济和社会发展规划 项目建设必将推动地方 相关行业的发展 对当地制造业及发展起到积极的示范 推动作用 项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力 在此 基础上公司成立了技术研发中心 开展集成创新 实现了相对项目 产品设计 制造 工艺 检验 调试等服务流程 完成了项目产品 产业化制造的各项准备工作 3 1 3顺应宏观经济环境发展方向 1 结构性去产能持续加力 工业产能利用率稳中有升 降本减负取得新成效 重点领域标准体系建设扎实推进 中高端产品供给水平稳步提升 绿色制造工程加快实施 新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进 落实区域重大战略 区域发展协调性增强 国家新型工业化产业示范基地建设质量提升 脱贫攻坚战深入推进 2 在经济新常态下 经济的发展有很大的机遇 但是再有机遇的 同时也面临着巨大的挑战 就是因为众多的挑战 是我国的经济发 展有了变缓慢的趋势 这样就会造成银行的储蓄率发生变化 对经 济的发展不利 对银行客户的储蓄也是不利 商人的投资率也受到 了影响随之改变 如果在这时能够去产能加快经济发展 这样就会有效的解决产能过 剩的问题 虽然在过去城镇化水平不断提高 但是依靠城镇化水平 来提高经济发展 远远不是长久之策 制造业是振兴实体经济的主战场 新一轮科技革命和产业变革浪潮之下 数字经济 共享经济 产业 协作正在重塑传统实体经济形态 全球制造业都处于转换发展理念 调整失衡结构 重构竞争优势的关键节点 我国制造业提质升级 的任务十分紧迫 综合来看 我国的高铁 核电 信息通信等领域已经具备了全球竞 争力 但其他多数领域在技术创新 质量品牌 环境友好等方面落 后于发达国家 离制造强国的建设目标还有很大差距 我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法 着眼解决深层次矛盾 和问题 深化供给侧结构性改革 淘汰落后产能 加快创新驱动 优化升级传统产业 培育壮大战略性新兴产业 发展更多适应市场 需求的新技术 新业态 新模式 促进 中国制造 上升为 中国 高端制造 3 1 4企业发展的必然选择3 2项目申请依据3 2 1中国制造2025高质 量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展 高质量发展的重要标志 是不断提高劳动 资本 土地 资源 环 境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益 并表现为企业利 润 职工收入 国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大 创新是引领发展的第一动力 是建设现代化经济体系的战略支撑 面向未来 我国正以全球视野谋划和推进创新 加强前沿科技布局 完善国家创新体系 创新 正在开启中国经济永续发展的新未来 推动高质量发展 做好当前和今后一个时期的经济工作 要坚定不 移地用新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践 牢牢把握 社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化 牢牢把握高质量发 展这个根本要求 推动经济发展质量变革 效率变革 动力变革 努力实现 四个转变 以提高发展质量和效益为目标 以发展高科技 实现产业化为方向 坚持深化改革 创新引领 绿色集约 开放协同 特色发展 优 化全省高新区布局 创新高新区发展体制机制 全力推进产业转型 升级 全面提升科技创新能力 着力打造国际一流的产业发展生态 和创新创业生态 努力将高新区建设成为创新驱动发展示范区 新 兴产业集聚区 转型升级引领区 高质量发展先行区 形成区域经 济新的增长极 为我省构建现代化经济体系提供有力支撑 3 2 2工业绿色发展规划推进绿色发展 建设美丽城市 要着力加快 转型升级 培育美丽产业 要加快产业优化升级 大力发展绿色工业 绿色服务业 绿色农业 要做强做大绿色低碳产业 加快发展清洁能源产业 节能环保装 备产业 现代旅游业 加快培育文化产业 要推进节能减排降碳 加强资源综合循环利用 3 2 3关于促进x xxx发展专项资金实施方案4资金用途4 1项目总投资估算4 1 1固定 资产投资估算本期项目的固定资产投资6808 83 万元 固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其 它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3454 833524 41160 51 6808 831 1工程费用万元3454 833524 4114054 991 1 1建筑工程费 用万元3454 833454 8338 87 1 1 2设备购置及安装费万元3524 413 524 4139 65 1 2工程建设其他费用万元 170 41 170 41 1 92 1 2 1无形资产万元 99 50 99 501 3预备费万元 70 91 70 911 3 1基本预备费万元 40 17 40 171 3 2涨价预备费万元 30 74 30 742建设期利息万元3固定资产投资现值万元6808 836808 834 1 2流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2080 21万元 流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年 第四年第五年1流动资产万元14054 998306 849996 7914054 991405 4 9914054 991 1应收账款万元4216 502740 722951 554216 504216 504216 501 2存货万元6324 754111 084427 326324 756324 75632 4 751 2 1原辅材料万元1897 421233 331328 201897 421897 42189 7 421 2 2燃料动力万元94 8761 6766 4194 8794 8794 871 2 3在 产品万元2909 391891 102036 572909 392909 392909 391 2 4产成 品万元1423 07924 99996 151423 071423 071423 071 3现金万元35 13 752283 942459 623513 753513 753513 752流动负债万元11974 787783 618382 3511974 7811974 7811974 782 1应付账款万元1197 4 787783 618382 3511974 7811974 7811974 783流动资金万元2080 211352 141456 152080 212080 212080 214铺底流动资金万元693 40450 71485 38693 40693 40693 404 1 3总投资构成分析 1 总投资及其构成分析项目总投资8889 04万元 其中固定资产 投资6808 83万元 占项目总投资的76 60 流动资金2080 21万元 占项目总投资的23 40 2 固定资产投资及其构成分析本期工程项目固定资产投资包括建 筑工程投资3454 83万元 占项目总投资的38 87 设备购置费3524 41万元 占项目总投资的39 65 其它投资 170 41万元 占项目总投资的 1 92 3 总投资及其构成估算总投资 固定资产投资 流动资金 项目总投资 6808 83 2080 21 8889 04 万元 总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比 例占总投资比例1项目总投资万元8889 04130 55 130 55 100 00 2 项目建设投资万元6808 83100 00 100 00 76 60 2 1工程费用万元6 979 24102 50 102 50 78 52 2 1 1建筑工程费万元3454 8350 74 5 0 74 38 87 2 1 2设备购置及安装费万元3524 4151 76 51 76 39 6 5 2 2工程建设其他费用万元 99 50 1 46 1 46 1 12 2 2 1无形资产万元 99 50 1 46 1 46 1 12 2 3预备费万元 70 91 1 04 1 04 0 80 2 3 1基本预备费万元 40 17 0 59 0 59 0 45 2 3 2涨价预备费万元 30 74 0 45 0 45 0 35 3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6808 83100 00 100 00 76 60 5建设期间费用万元6流动资金万元2080 2130 55 30 55 2 3 40 7铺底流动资金万元693 4010 18 10 18 7 80 4 2申请资金用 途该项目申请资金主要用于土建工程建设 本期工程项目建设规划建筑系数53 40 建筑容积率1 59 建设区 域绿化覆盖率7 67 土建工程投资3454 83万元 土建工程投资一览表序号项目占地面积 基底面积 建筑 面积 计容面积 投资 万元 1主体生产工程10682 1110 682 1129572 0929572 092498 091 1主要生产车间6409 276409 271 7743 2517743 251548 821 2辅助生产车间3418 283418 289463 079 463 07799 391 3其他生产车间854 57854 571715 181715 18149 89 2仓储工程2266 362266 3610020 1310020 13615 602 1成品贮存566 59566 592505 032505 03153 902 2原料仓储1178 511178 515210 475210 47320 112 3辅助材料仓库521 26521 262304 632304 63141 593供配电工程120 87120 87120 87120 878 353 1供配电室120 87 120 87120 87120 878 354给排水工程139 00139 00139 00139 007 474 1给排水139 00139 00139 00139 007 475服务性工程1435 3614 35 361435 361435 3688 185 1办公用房624 70624 70624 70624 70 39 115 2生活服务810 66810 66810 66810 6636 706消防及环保工 程404 92404 92404 92404 9227 996 1消防环保工程404 92404 924 04 92404 9227 997项目总图工程60 4460 4460 4460 44147 077 1 场地及道路硬化4018 09829 52829 527 2场区围墙829 524018 0940 18 097 3安全保卫室60 4460 4460 4460 448绿化工程1773 6862 08 合计15109 0744987 6844987 683454 835项目招投标方案5 1招标依 据和范围5 1 1招投标依据 1 中华人民共和国招标投标法 2 必须招标的工程项目规定 国家发展改革委令第16号 3 工程建设项目自行招标试行办法 国家发展计划委员会令 第5号 4 建筑工程设计招标投标管理办法 中华人民共和国住房和 城乡建设部令第33号 5 1 2招标范围刀具项目招标范围包括项目的勘察 设计 建筑工程 施工 监理以及与工程建设有关的重要设备 材料等的采购 面向 社会进行招标 具体的招标范围按照 工程建设项目招标范围和规 模标准规定 中的要求 依法必须进行招标的项目范围和限额范围 执行 项目的勘察 设计 建筑工程施工 监理由xxx公司按照国家招标法 及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位 采用邀标形式确 定勘察设计单位和监理单位 按照 必须招标的工程项目规定 的 要求 采购重要设备 主要材料等活动限额达到下列标准之一的 必须进行公开招标 1 施工单项合同估算价值在400 00万元以上的 2 重要设备 材料等货物采购 单项合同估价在200 00万元以上 的 3 设计 监理服务的采购 单项合同估算价在100 00万元以上的 5 2招标组织方式5 2 1由于xxx公司对本期工程项目的复杂程度 技 术 预算 财务和工程管理等方面的专业人员较少 且项目建设较 复杂 专业性较强 故此 本期工程项目采取公开招标方式 按照 公开 公正 平等 的原则 择优评定中标单位 以达到节省投 资 保证建设质量的目的 使项目建设顺利进行 5 2 2项目建设招标工作要遵循 公开 公平 公正 的原则 进行 标底编制 招标公告发布 资质审定 评标 中标通知等一系列招 投标工作 同时 向有关行政监督管理部门备案 办理招标事宜 并接受有关部门的依法监督 建议xxx公司按照国家有关招标规定的 方式进行公开招标 5 3项目招标方式和招标程序5 3 1项目招标方式 1 本期工程项目投资数额较大 为了在较大范围内选择设备和材 料供应商节约投资成本 采用公开招标方式 xxx公司将通过报刊 广播 电视等新闻媒体发布招标广告 凡具备相应资质 符合投标 条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标 2 xxx公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材 料的供应商节约投资成本 建议对土建施工 设备采购采用公开招 标方式 勘察 设计等采用邀请招标方式 5 3 2项目招标方案本期工程项目招标工作包括设计方案招标 施工 监理招标 工程施工招标等 5 3 3堪察设计招标方案项目立项后
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