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文档简介

五金手动工具配件项目资金申请报告五金手动工具配件项目资金申请报告 五金手动工具配件项目资金申请报告项目申报单位x xxx有限责任公司项目联系人潘xx项目申报时间五金手动工具配件项 目资金申请报告目录1项目申报单位基本情况2项目基本情况3申请的 理由及依据4资金用途5项目招投标方案6附件1项目申报单位基本情 况1 1基本情况1 1 1申报单位基本情况 1 申报单位名称xxx有限责任公司 2 股东结构xxx集团 xxx有限责任公司 xxx科技公司 xxx 集 团 有限公司 3 法人代表潘 4 注册资金1440 0万元人民币 5 注册地址xxx产业示范中心1 1 1申报单位基本概况公司自成立 以来 坚持 品牌化 规模化 专业化 的发展道路 以人为本 强调服务 一直秉承 追求客户最大满意度 的原则 多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革 实现了企业持续 健康 快速发展 未来我司将继续以 客户第一 质量第一 信誉第一 为原则 在 产品质量上精益求精 追求完美 对客户以诚相待 互动双赢 我们将不断超越自我 继续为广大客户提供功能齐全 质优价廉的 产品和服务 打造一个让客户满意 对员工关爱 对社会负责的创 新型企业形象 公司坚持诚信为本 铸就品牌 优质服务 赢得市 场的经营理念 秉承以人为本 宾客至上服务理念 将一整套针对 用户使用过程中完善的服务方案 通过持续快速发展 公司经济规模和综合实力不断增长 企业贡献 力和影响力大幅提升 本公司集研发 生产 销售为一体 公司拥有雄厚的技术力量 先进的生产设备以及完善 科学的管理 体系 面对科技高速发展的二十一世纪 本公司不断创新 勇于开拓 以 优质的产品 广泛的营销网络 优良的售后服务赢得了市场 产品不仅畅销国内 还出口全球几十个国家和地区 深受国内外用 户的一致好评 公司不断加强新产品的研制开发力度 通过开发新品种 优化产品 结构来增强市场竞争力 产品畅销全国各地 深受广大客户的好评 通过多年经验积累 建立了稳定的原料供给和产品销售网络 公 司不断强化和提高企业管理水平 健全质量管理和质量保证体系 严格按照ISO9000标准组织生产 并坚持以质量求效益的发展之路 不断强化和提高企业管理水平 实现企业发展速度与产品结构 质 量 效益相统一 坚持在结构调整中发展总量的原则 走可持续发 展的新型工业化道路 经过多年发展 公司已经形成一个成熟的核心管理团队 团队具有 丰富的从业经验 对于整个行业的发展 企业的定位都有着较深刻 的认识 形成了科学合理的公司发展战略和经营理念 有利于公司 在市场竞争中赢得主动权 优良的品质是公司获得消费者信任 赢得市场竞争的基础 是公司 业务可持续发展的保障 公司高度重视产品和服务的质量管理 设立了品管部 有专职质量 控制管理人员 主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部 质量管理相关的策划 实施 监督等工作 1 2财务状况上一年度 xxx投资公司实现营业收入12183 95万元 同比增长24 86 2425 73万元 其中 主营业业务五金手动工具配件生产及销售收入为11099 58万 元 占营业总收入的91 10 上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度 合计1营业收入2558 633411 513167 833045 9912183 952主营业务 收入2330 913107 882885 892774 8911099 582 1五金手动工具配件 A 769 xx25 60952 34915 723662 862 2五金手动工具配件 B 536 11714 81663 75638 232552 902 3五金手动工具配件 C 396 26528 34490 60471 731886 932 4五金手动工具配件 D 279 71372 95346 31332 991331 952 5五金手动工具配件 E 186 47248 63230 87221 99887 972 6五金手动工具配件 F 116 55155 39144 29138 74554 9 82 7五金手动工具配件 46 6262 1657 7255 50221 993其他业 务收入227 72303 62281 94271 091084 37根据初步统计测算 公司 实现利润总额3011 82万元 较去年同期相比增长614 83万元 增长 率25 65 实现净利润2258 87万元 较去年同期相比增长231 76万 元 增长率11 43 上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12183 95完成 主营业务收入万元11099 58主营业务收入占比91 10 营业收入增长 率 同比 24 86 营业收入增长量 同比 万元2425 73利润总额万 元3011 82利润总额增长率25 65 利润总额增长量万元614 83净利润 万元2258 87净利润增长率11 43 净利润增长量万元231 76投资利润 率35 05 投资回报率26 29 财务内部收益率24 76 企业总资产万元1 9079 79流动资产总额占比万元38 61 流动资产总额万元7366 99资 产负债率30 43 2项目基本情况2 1项目建设背景x2 1 1xx高质量发 展规划振兴实体经济 事关我国经济社会发展全局 近年来 总书记在多个重要场合反复强调 我国是个大国 必须发 展实体经济 不断推进工业现代化 提高制造业水平 不能 脱实 向虚 应该说 我们是靠实体经济发展起来的 还要依靠实体经济走向未 来 任何时候 实体经济都是我国发展的根基 没有这个根基 我国经 济非但走不远 而且难以在国际竞争中取胜 为此 建设现代化经济体系 必须把实体经济放到更加突出的位置 抓实 抓好 中央经济工作会议明确提出 中国特色社会主义进入了新时代 我 国经济发展也进入了新时代 基本特征就是我国经济已由高速增长 阶段转向高质量发展阶段 这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向 坚定不移推进高质量发展 切实做好明年经济工作 2 1 2支持中小企业发展发挥民间投资在制造业发展中的作用 关键 是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境 国务院把简政放权 放管结合 优化服务作为全面深化改革特别是 供给侧结构性改革的重要内容 作为推动大众创业万众创新和培育 发展新动能的重要抓手 为推动经济转型升级 扩大就业 保持经 济平稳运行发挥了重要作用 从促进产业发展看 民营企业机制灵活 贴近市场 在优化产业结 构 推进技术创新 促进转型升级等方面力度很大 成效很好 据统计 我国65 的专利 75 以上的技术创新 80 以上的新产品开 发 是由民营企业完成的 从吸纳就业看 民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载 主体 全国工商联统计 城镇就业中 民营经济的占比超过了80 而新增 就业贡献率超过了90 从经济的贡献看 截至xx年底 我国民营企业的数量超过2700万家 个体工商户超过了6500万户 注册资本超过165万亿元 民营经济 占GDP的比重超过了60 撑起了我国经济的 半壁江山 同时 民营经济也是参与国际竞争的重要力量 加大财政资金支持 各级财政统筹安排各类服务于中小企业发展的 资金 创新资金投入方式 对中小企业公共服务体系等市场薄弱环 节予以支持 发挥财政资金杠杆作用 建立促进中小企业发展的市场化长效机制 继续完善促进中小企业发展的政府采购政策 加大政策执行监管力 度 确保政策时效 加强中小企业税收优惠政策支持 进一步落实好各项税收优惠政策 让广大中小企业知晓用足政策 结合新情况 新问题 统筹研究有利于中小企业发展的税收政策 加强政策储备 中小企业占我国企业总数的99 创造的最终产品和服务产值约占 国内生产总值的60 提供了75 以上的城镇就业岗位 中小企业已成为推动我国国民经济和社会发展的重要力量 在发展 经济 增加就业 推动创新 改善民生 维护社会稳定等方面发挥 着越来越重要的作用 我国高度重视中小企业的发展 近年来 先后就促进中小企业发展 作出一系列决策部署 对改善中小企业发展环境 促进中小企业健 康发展起到了重要作用 各地区 各部门也积极采取有效措施 改善发展环境 强化服务职 能 使我国广大中小企业经受住了国际金融危机的冲击 呈现良好 的发展态势 x2 1 3xxx十三五发展规划我国经济已经由高速增长阶段转向高质量 发展阶段 推动高质量发展是做好经济工作的根本要求 高质量发展是体现新发展理念的发展 突出高质量发展导向 就是 要坚持稳中求进 在稳的前提下 有所进取 以进求稳 更好满足 人民群众多样化 多层次 多方面的需求 2 1 4宏观经济形势把握加快经济结构优化升级的新机遇 坚持以供 给侧结构性改革为主线不动摇 在 巩固 增强 提升 畅通 八 个字上下功夫 加快推动产业结构升级和发展方式转变 为高质量 发展打开新局面 把握提升科技创新能力的新机遇 在开放的环境中推动自主创新 补上核心技术等发展短板 把创新主动权 发展主动权牢牢掌握在 自己手中 2 2项目建设内容2 2 1项目用地规模项目总用地面积32296 14平方 米 折合约48 42亩 土地综合利用率100 00 项目建设遵循 合理和集约用地 的原则 按照五金手动工具配件行业生产规范和 要求进行科学设计 合理布局 符合规划建设要求 2 2 2土建工程建设指标项目净用地面积32296 14平方米 建筑物基 底占地面积25465 51平方米 总建筑面积45214 60平方米 其中规 划建设主体工程33879 67平方米 项目规划绿化面积3138 61平方米 2 2 3设备购置项目计划购置设备共计109台 套 主要包括xxx生 产线 xx设备 xx机 xx机 xxx仪等 设备购置费3348 33万元 2 2 4产品规划方案根据项目建设规划 达产年产品规划设计方案为 五金手动工具配件xxx单位 年 综合考xxx有限责任公司企业发展战略 产品市场定位 资金筹措能 力 产能发展需要 技术条件 销售渠道和策略 管理经验以及相 应配套设备 人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件 xxx有 限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素 项 目按照规模化 流水线生产方式布局 本着 循序渐进 量入而出 原则提出产能发展目标 2 3项目起止时间项目建设期限规划12个月 认真做好施工技术准备工作 预测分析施工过程中可能出现的技术 难点 提前进行技术准备 确保施工顺利进行 2 4工艺技术2 4 1工艺技术方案要求工艺技术生态效益与清洁生产 原则项目建设与地方特色经济发展相结合 将项目建设与区域生态 环境综合整治相结合 纳入当地的社会经济发展规划 并与区域环 境保护规划方案相协调一致 投资项目建设应与当地区域自然生态 系统相结合 按照可持续发展的要求进行产业结构调整和传统产业 的升级改造 大幅度提高资源利用效率 减少污染物产生和对环境 的压力 项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量 以生产项目产品为基础 以提高质量为前提 在充分考虑经济条件 以及生产过程中人流 物流 信息流合理顺畅的基础上 优先选用 安全可靠 技术先进 工艺成熟 投资省 占地少 运行费用低 操作管理方便的生产技术工艺 2 4 2项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应 具有良好的技术适应性 该技术工艺路线可以适应国内主要原材料 特性 技术工艺路线简洁 有利于流程控制和设备操作 工艺技术 已经被国内生产实践检验 证明技术成熟 技术支援条件良好 具 有较强的可靠性 投资项目采用国内先进的产品技术 该技术具有资金占用少 生产 效率高 资源消耗低 劳动强度小的特点 其技术特性属于技术密 集型 该技术具备以下优势节能设施先进并可进行多规格产品转换 项目运行成本较低 应变市场能力很强 2 5项目总投资及资金筹措项目预计总投资11229 52万元 其中固定 资产投资9309 71万元 占项目总投资的82 90 流动资金1919 81 万元 占项目总投资的17 10 该项目现阶段投资均由企业自筹 2 6建设条件落实情况项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高 度重视 土地管理部门 规划管理部门 建设管理部门等提出了具 体的实施方案与保障措施 并给予充分的肯定 其二 项目建设区 域水 电 气等资源供给充足 可满足项目实施后正常生产之要求 其三 投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程 辅助工程 储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源 完善的社会化服务体系 从而加快项目建设进度 降低建设成本 节约项目投资 提高项 目承办单位综合经济效益 该项目采取分期建设 目前项目实际完成投资8591 72万元 占计划 投资的76 51 其中完成固定资产投资5333 22万元 占总投资的62 07 完成流动 资金投资3258 50 占总投资的37 93 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8591 721 1 完成比例76 51 2完成固定资产投资万元5333 222 1 完成比例62 07 3完成流动资金投资万元3258 503 1 完成比例37 93 3申请的理由及依据3 1项目申请的理由3 1 1促进产 业可持续发展 中国制造2025 旨在积极应对新一轮产业革命的重 大机遇 推进我国制造业跨越式发展 加快工业大国向工业强国迈 进 我市是一个传统的工业城市 工业发展基础较好但历史包袱也较重 要实现根本性转型升级 就要以落实 中国制造2025 及 中国 制造2025安徽篇 为契机 坚持创新驱动发展 推进信息化与工业 化深度融合 积极发展智能制造 加大传统制造业改造升级力度 更好实施工业强市战略 本市工业增长在 十二五 期间不仅是受国家宏观经济形势影响出 现波动年份 而且 整个 十二五 工业增长也不能完成既定的目 标 尤其是xx年和xx年 工业增长与原 十二五 确定的增长指标差距 较大 造成这样的状况 既有全国共性的原因 更有本市自身的问题工业 发展一波三折 十二五 指标没有完成 其中一个重要的不可忽 视的原因 就是 十一五 期间工业项目落地缓慢 这些项目未能 保证在 十二五 期间顺利足额开工投产 而另一个原因就是前面 提到的本市工业企业规模小 效益低 新常态下 经济全球化向纵深发展 各国之间的经济依存度加大 以制造业为重点的国际产业转移步伐加快 新一轮国际产业转移导 致世界范围内产业大规模调整和重组 加之国内经济发展的梯次转 移 为我区工业发展与产业结构调整升级提供了良好的历史机遇 凭借我市工业发展的良好基础和承接产业转移的大背景 为我区在 更高层次上承接国际产业转移 参与国际竞争 提升工业发展水平 等创造了有利的条件 我区应该紧紧把握这一重大历史机遇 进一 步优化工业结构 提升产品竞争力 xxx产业示范中心把加快发展作为主题 以经济结构的战略性调整为 主线 大力调整产业结构 加强基础设施建设 积极推进对外开放 加速观念创新 体制创新 科技创新和管理创新 努力提高经济 的竞争力和经济增长的质量和效益 该项目的建设 通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx产业示范 中心示范项目 有利于吸引科技创新型中小企业投资 吸引市内外 省内外 国内外的资本 人才 技术以及先进的管理方法 经验 集聚xxx产业示范中心 进一步巩固xxx产业示范中心招商引资竞争 力 3 1 2符合五金手动工具配件产业政策要求 1 我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期 世界多极化 经济全球化深入发展 国际产业转移加快 区域合作 不断深化 为先进制造业基地建设提供了有利的条件 近些年 我市经济社会发展成就显著 不断增强的经济实力 为先 进制造业发展奠定了坚实的物质基础 工业是经济的核心 是发展的龙头 工业兴则经济兴 工业强则发展强 市委立足我市实际 在深入分析市情 总结发展经验 准确把握全 市经济社会发展阶段性特征的基础上 高站位谋划 高起点布局 作出了大力实施工业强市战略的重大决策 2 工业兴则百业兴 工业强则百业强 工业是带动经济社会发展的主引擎 在过去一年里 尽管面临着国 内外复杂多变的经济形势及多重压力叠加的境况 但我市工业发展 依然发生了一系列新变化 折射出全市工业经济 稳中求进 的良 好态势 3 投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升 有利于 促进企业自主研发能力提高 坚持重点突破与整体推进有机结合 紧紧围绕战略性新兴产业 高技术产业发展重点 把有限的科技资 源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术 领域 集中到事关 企业科技创新能力提升的重要环节 为此 投资项目建设有利于发 挥导向 牵引 辐射和带动作用 延伸相关产业链 壮大产业集群 增强相关产业的发展水平和竞争能力 投资项目建设符地方经济和社会发展规划 项目建设必将推动地方 相关行业的发展 对当地制造业及发展起到积极的示范 推动作用 项目的实施 通过建设达到规模效益 首先大力开发建设地周边市 场 站稳脚跟后扩大生产规模 逐步将产品推向全国 按照企业的 发展战略规划 力争在较短的时间内将公司做大做强 为企业的进 一步发展奠定坚实的基础 3 1 3顺应宏观经济环境发展方向 1 把握加快经济结构优化升级的新机遇 坚持以供给侧结构性改 革为主线不动摇 在 巩固 增强 提升 畅通 八个字上下功夫 加快推动产业结构升级和发展方式转变 为高质量发展打开新局 面 把握提升科技创新能力的新机遇 在开放的环境中推动自主创新 补上核心技术等发展短板 把创新主动权 发展主动权牢牢掌握在 自己手中 2 国际经验表明 在工业化早期阶段 实现高速增长相对容易 而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中 发展的难度明显增大 只有少数经济体能成功跨越这一关口 我国经过长期努力 经济发展取得历史性成就 发生历史性变革 形成了世界上人口最多的中等收入群体 但同时也面临不少困难和 挑战 推动高质量发展 正是我国跨越关口 攻坚克难 应对挑战的一剂 对症良药 3 1 4企业发展的必然选择投资项目建成投产后 项目承办单位将成 为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一 项目的建设无论是 对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展 都将起到明显 的推动作用 投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要 随 着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多 项目产品市 场需求量日益扩大 因此 紧紧抓住项目产品市场需求动态 拓展 投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫 3 2项目申请依据3 2 1中国制造2025高质量发展是投入产出效率和 经济效益不断提高的发展 高质量发展的重要标志 是不断提高劳动 资本 土地 资源 环 境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益 并表现为企业利 润 职工收入 国家税收的持续增加和劳动就业不断扩大 3 2 2工业绿色发展规划循环经济理念逐步树立 国家把发展循环经 济作为一项重大任务纳入国民经济和社会发展规划 要求按照减量 化 再利用 资源化 减量化优先的原则 推进生产 流通 消费 各环节循环经济发展 一些地方将发展循环经济作为实现转型发展的基本路径 3 2 3关于促进x xxx发展专项资金实施方案4资金用途4 1项目总投资估算4 1 1固定 资产投资估算本期项目的固定资产投资9309 71 万元 固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其 它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3839 003348 33192 27 9309 711 1工程费用万元3839 003348 3310904 841 1 1建筑工程费 用万元3839 003839 0034 19 1 1 2设备购置及安装费万元3348 333 348 3329 82 1 2工程建设其他费用万元2122 382122 3818 90 1 2 1无形资产万元902 96902 961 3预备费万元1219 421219 421 3 1基 本预备费万元512 28512 281 3 2涨价预备费万元707 14707 142建 设期利息万元3固定资产投资现值万元9309 719309 714 1 2流动资 金投资估算预计达产年需用流动资金1919 81万元 流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年 第四年第五年1流动资产万元10904 845338 359025 6710904 841090 4 8410904 841 1应收账款万元3271 451472 152453 593271 453271 453271 451 2存货万元4907 182208 233680 384907 184907 18490 7 181 2 1原辅材料万元1472 15662 471104 121472 151472 151472 151 2 2燃料动力万元73 6133 1255 2173 6173 6173 611 2 3在产 品万元2257 301015 791692 982257 302257 302257 301 2 4产成品 万元1104 12496 85828 091104 121104 121104 121 3现金万元2726 211226 792044 662726 212726 212726 212流动负债万元8985 034 043 266738 778985 038985 038985 032 1应付账款万元8985 03404 3 266738 778985 038985 038985 033流动资金万元1919 81863 911 439 861919 811919 811919 814铺底流动资金万元639 93287 97479 95639 93639 93639 934 1 3总投资构成分析 1 总投资及其构成分析项目总投资11229 52万元 其中固定资产 投资9309 71万元 占项目总投资的82 90 流动资金1919 81万元 占项目总投资的17 10 2 固定资产投资及其构成分析本期工程项目固定资产投资包括建 筑工程投资3839 00万元 占项目总投资的34 19 设备购置费3348 33万元 占项目总投资的29 82 其它投资2122 38万元 占项目 总投资的18 90 3 总投资及其构成估算总投资 固定资产投资 流动资金 项目总投资 9309 71 1919 81 11229 52 万元 总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比 例占总投资比例1项目总投资万元11229 52120 62 120 62 100 00 2 项目建设投资万元9309 71100 00 100 00 82 90 2 1工程费用万元7 187 3377 20 77 20 64 00 2 1 1建筑工程费万元3839 0041 24 41 24 34 19 2 1 2设备购置及安装费万元3348 3335 97 35 97 29 82 2 2工程建设其他费用万元902 969 70 9 70 8 04 2 2 1无形资产万 元902 969 70 9 70 8 04 2 3预备费万元1219 4213 10 13 10 10 8 6 2 3 1基本预备费万元512 285 50 5 50 4 56 2 3 2涨价预备费万 元707 147 60 7 60 6 30 3建设期利息万元4固定资产投资现值万元 9309 71100 00 100 00 82 90 5建设期间费用万元6流动资金万元19 19 8120 62 20 62 17 10 7铺底流动资金万元639 946 87 6 87 5 7 0 4 2申请资金用途该项目申请资金主要用于土建工程建设 本期工程项目建设规划建筑系数78 85 建筑容积率1 40 建设区 域绿化覆盖率6 94 土建工程投资3839 00万元 土建工程投资一览表序号项目占地面积 基底面积 建筑 面积 计容面积 投资 万元 1主体生产工程18004 1218 004 1233879 6733879 673164 251 1主要生产车间10802 4710802 4 720327 8020327 801961 841 2辅助生产车间5761 325761 3210841 4910841 491012 561 3其他生产车间1440 331440 331965 021965 0 2189 852仓储工程3819 833819 837367 707367 70500 452 1成品贮 存954 96954 961841 921841 92125 112 2原料仓储1986 311986 31 3831 203831 20260 232 3辅助材料仓库878 56878 561694 571694 57115 103供配电工程203 72203 72203 72203 7215 573 1供配电室 203 72203 72203 72203 7215 574给排水工程234 28234 28234 282 34 2813 924 1给排水234 28234 28234 28234 2813 925服务性工程 2419 222419 222419 222419 22164 335 1办公用房1231 591231 59 1231 591231 5980 075 2生活服务1187 631187 631187 631187 637 5 336消防及环保工程682 48682 48682 48682 4852 156 1消防环保 工程682 48682 48682 48682 4852 157项目总图工程101 86101 861 01 86101 86 162 367 1场地及道路硬化6496 751379 331379 337 2场区围墙1379 336496 756496 757 3安全保卫室101 86101 86101 86101 868绿化 工程2591 0490 69合计25465 5145214 6045214 603839 005项目招 投标方案5 1招标依据和范围5 1 1招投标依据 1 中华人民共和国招标投标法 2 必须招标的工程项目规定 国家发展改革委令第16号 3 工程建设项目自行招标试行办法 国家发展计划委员会令 第5号 4 建筑工程设计招标投标管理办法 中华人民共和国住房和 城乡建设部令第33号 5 1 2招标范围五金手动工具配件项目招标范围包括项目的勘察 设 计 建筑工程施工 监理以及与工程建设有关的重要设备 材料等 的采购 面向社会进行招标 具体的招标范围按照 工程建设项目 招标范围和规模标准规定 中的要求 依法必须进行招标的项目范 围和限额范围执行 项目的勘察 设计 建筑工程施工 监理由xxx有限责任公司按照国 家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位 采用邀 标形式确定勘察设计单位和监理单位 按照 必须招标的工程项目 规定 的要求 采购重要设备 主要材料等活动限额达到下列标准 之一的 必须进行公开招标 1 施工单项合同估算价值在400 00万元以上的 2 重要设备 材料等货物采购 单项合同估价在200 00万元以上 的 3 设计 监理服务的采购 单项合同估算价在100 00万元以上的 5 2招标组织方式5 2 1由于xxx有限责任公司对本期工程项目的复杂 程度 技术 预算 财务和工程管理等方面的专业人员较少 且项 目建设较复杂 专业性较强 故此 本期工程项目采取公开招标方 式 按照 公开 公正 平等 的原则 择优评定中标单位 以达 到节省投资 保证建设质量的目的 使项目建设顺利进行 5 2 2项目建设招标工作要遵循 公开 公平 公正 的原则 进行 标底编制 招标公告发布 资质审定 评标 中标通知等一系列招 投标工作 同时 向有关行政监督管理部门备案 办理招标事宜 并接受有关部门的依法监督 建议xxx有限责任公司按照国家有关招 标规定的方式进行公开招标 5 3项目招标方式和招标程序5 3 1项目招标方式 1 本期工程项目投资数额较大 为了在较大范围内选择设备和材 料供应商节约投资成本 采用公开招标方式 xxx有限责任公司将通 过报刊 广播 电视等新闻媒体发布招标广告 凡具备相应资质 符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标 2 xxx有限责任公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备 及重要材料的供应商节约投资成本 建议对土建施工 设备采购采 用公开招标方式 勘察 设计等采用邀请招标方式 5 3 2项目招标方案本期工程项目招标工作包括设计方案招标 施工 监理招标 工程施工招标等 5 3 3堪察设计招标方案项目立项后 xxx有

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