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文档简介
1 质量部QA室工作量化考核方案 试行稿 考考 核 说 明 本方案以QA室为考核单位 对QA室的工作进行整体考核 考核的总分值设为100分 具体评分由本部门部长及相关部门领导进行打分 整体 分值为QA室工作的业绩分值 根据实际情况设定三个分值等级 总得分80分以下 为不合格 需要对QA室做出处罚 总得分80分 95分之间 为合格分值 不奖不罚 95分以上 为优秀分值 对QA室进行奖励 概 要 本方案的考核以月为单位 分别从以下2个方面对QA室的工作进行考核 1 QA日常工作部分 2QA现场监控部分 2 QA室考核总表室考核总表 序号项 目权重标 准得分考 核 部 门 1QA日常工作部分60见分表质量部长 2QA现场监控部分40见分表质量部长 生产 技术 审计 上级领导 合 计100 QA 最后得分 日常工作考核得分 权重 现场监控考核得分 权重 QA 室日常工作考核表室日常工作考核表 序 号 考核项目 计划 工作量 实际 完成量 完成率未完成的原因分值得分 1批生产记录审核20 2报告书 合格证发放15 3文件管理10 4质量档案5 5包材审核20 6退货处理5 3 7质量统计5 8破损包材更换5 9供应商审计10 10人员培训5 合计 QA 室日常工作考核评分标准 室日常工作考核评分标准 1 完成率 实际完成工作量 计划工作量 非本部门原因未完成工作量 2 得分 完成率 分值 现场监控月绩考评表现场监控月绩考评表 序 号 考核项目评分标准评分标准情况说明评分部门分值得分 1处理问题不及时每次扣 5 分 不处理每次扣 10 分40 2信息反馈不及时每次扣 5 分 不反馈每次扣 10 分40 3工作满意度车间投诉其工作并经核实的 每次扣 5 分 各车间 生产部 审计 质量部 上级领导 20 4合理化建议每次根据情况奖励 1 20 分 合计 4 QA 室各岗位人员工作量化考核方案室各岗位人员工作量化考核方案 质量管理员质量管理员 1 考核方案考核方案 序 号 考核项目 计划 工作量 实际 完成量 完成率未完成的原因评分部门分值 得 分 1批生产记录审核QA 主任30 2报告书 合格证发放 库房 QA 主任 15 3退货处理 库房 QA 主任 10 4破损包材更换 销售内勤 QA 主任 5 5质量统计QA 主任10 6包材复核 市场部 项目部 QA 主任质量 部长 制造总监 30 7合理化建议每次根据情况奖励 1 20 分 上级领导评定 合计 5 质量管理员质量管理员 1 考核考核评分标准评分标准 1 完成率 实际完成工作量 计划工作量 非本部门原因未完成工作量 2 相关部门评分标准 1 批记录审核 QA 主任每月抽检 10 每出现一处错误扣 1 分 2 报告书 合格证发放 及时性 每日下午 3 点前送到 每延时一次扣 1 分 准确性 下发的合格证每出现一次错误 扣 5 分 3 退货处理 接到退货处理单当日应到库房进行产品初步评价 每延时一日扣 1 分 4 破损包材更换 每出现一次因不积极配合工作被销售内勤投诉并经核实的 每次扣 1 分 5 质量统计 每月 30 日前上交 QA 主任 每延时 1 日扣 1 分 6 包材复核 色标除外 因包材复核失误 导致备案有误 每次扣 3 分 因包材复核失误 导致已印刷到厂包材有误 未造成损失的 每次扣 10 分 造成损失的 按公司规定处罚 3 得分得分 完成率完成率 分值分值 相关部门各项考核项目扣分相关部门各项考核项目扣分 合理化建议得分合理化建议得分 6 质量管理员质量管理员 2 考核方案考核方案 序 号 考核项目 计划 工作量 实际 完成量 完成率未完成的原因评分部门 分 值 得 分 1文件管理QA 主任30 2质量档案QA 主任15 3供应商审计档案QA 主任10 4 包材审核 合格证复核 市场部 项目部 QA 主任质量 部长 制造总监 40 5内勤工作QA 主任5 6合理化建议每次根据情况奖励 1 20 分 上级领导评定 合计 7 质量管理员质量管理员 2 评分标准评分标准 1 完成率完成率 实际完成工作量 计划工作量 非本部门原因未完成工作量 2 相关部门评分标准相关部门评分标准 1 文件管理 文件变更后应及时下发新文件回收旧文件 每延误一次扣 2 分 起草的新文件应在批准后复印下发 每出现一次分发不全扣 2 分 每出现一次因下发延时导致车间或部门不能在批准执行日期使用该文件的 每次扣 10 分 2 质量档案 对现品种因车间生产工艺变更未及时记录归档的 每项扣 3 分 车间 QA 未及时反馈其工艺变更的 每项扣 3 分 对新增品种未及时建立质量档案的 每次扣 3 分 3 供应商审计档案 每出现一次供应商供货档案建立不全 扣 2 分 4 包材审核 色标除外 因包材审核失误 导致备案有误 每次扣 3 分 因包材审核失误 导致已印刷到厂包材有误 未造成损失的 每次扣 10 分 造成损失的 按公司规定处罚 5 内勤工作 由 QA 主任评定 3 得分得分 完成率完成率 分值分值 相关部门各项考核项目扣分相关部门各项考核项目扣分 合理化建议得分合理化建议得分 8 现场监控管理员考核方案现场监控管理员考核方案 序 号 考核项目评分标准情况说明评分部门分值得分 1在岗每脱岗一次扣 2 分10 2监控情况重点监控点每漏检一次扣 2 分20 3监控效果见附 一 30 4处理问题不及时每次扣 5 分 不处理每次扣 10 分20 5信息反馈不及时每次扣 2 分 不反馈每次扣 5 分10 6工作满意度车间投诉其工作并经核实的 每次扣 2 分 质量部长各车 间 生产部 人资 上级领导 审计 10 7合理化建议每次根据情况奖励 1 20 分 上级领导评定 合计 附一 附一 现场监控管理员考核现场监控管理员考核评分标准 评分标准 1 因监管不到位
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