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文档简介

泓域咨询MACRO/ 资料盒项目立项申请报告资料盒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人任xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29307.98平方米(折合约43.94亩),其中:净用地面积29307.98平方米(红线范围折合约43.94亩)。项目规划总建筑面积37807.29平方米,其中:规划建设主体工程24147.79平方米,计容建筑面积37807.29平方米;预计建筑工程投资2728.49万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为资料盒,根据市场情况,预计年产值14147.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8644.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2728.493678.72196.738644.321.1工程费用万元2728.493678.7210668.971.1.1建筑工程费用万元2728.492728.4925.83%1.1.2设备购置及安装费万元3678.723678.7234.82%1.2工程建设其他费用万元2237.112237.1121.18%1.2.1无形资产万元1168.931168.931.3预备费万元1068.181068.181.3.1基本预备费万元486.48486.481.3.2涨价预备费万元581.70581.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元8644.328644.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1919.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10668.975353.518923.4310668.9710668.9710668.971.1应收账款万元3200.691760.382560.553200.693200.693200.691.2存货万元4801.042640.573840.834801.044801.044801.041.2.1原辅材料万元1440.31792.171152.251440.311440.311440.311.2.2燃料动力万元72.0239.6157.6172.0272.0272.021.2.3在产品万元2208.481214.661766.782208.482208.482208.481.2.4产成品万元1080.23594.13864.191080.231080.231080.231.3现金万元2667.241466.982133.792667.242667.242667.242流动负债万元8749.024811.966999.228749.028749.028749.022.1应付账款万元8749.024811.966999.228749.028749.028749.023流动资金万元1919.951055.971535.961919.951919.951919.954铺底流动资金万元639.98351.99511.99639.98639.98639.983、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10564.27万元,其中:固定资产投资8644.32万元,占项目总投资的81.83%;流动资金1919.95万元,占项目总投资的18.17%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2728.49万元,占项目总投资的25.83%;设备购置费3678.72万元,占项目总投资的34.82%;其它投资2237.11万元,占项目总投资的21.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8644.32+1919.95=10564.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10564.27122.21%122.21%100.00%2项目建设投资万元8644.32100.00%100.00%81.83%2.1工程费用万元6407.2174.12%74.12%60.65%2.1.1建筑工程费万元2728.4931.56%31.56%25.83%2.1.2设备购置及安装费万元3678.7242.56%42.56%34.82%2.2工程建设其他费用万元1168.9313.52%13.52%11.06%2.2.1无形资产万元1168.9313.52%13.52%11.06%2.3预备费万元1068.1812.36%12.36%10.11%2.3.1基本预备费万元486.485.63%5.63%4.60%2.3.2涨价预备费万元581.706.73%6.73%5.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8644.32100.00%100.00%81.83%5建设期间费用万元6流动资金万元1919.9522.21%22.21%18.17%7铺底流动资金万元639.987.40%7.40%6.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.48%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度196.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15225.6015225.6024147.7924147.791916.981.1主要生产车间9135.369135.3614488.6714488.671188.531.2辅助生产车间4872.194872.197727.297727.29613.431.3其他生产车间1218.051218.051400.571400.57115.022仓储工程3230.323230.328878.688878.68512.612.1成品贮存807.58807.582219.672219.67128.152.2原料仓储1679.771679.774616.914616.91266.562.3辅助材料仓库742.97742.972042.102042.10117.903供配电工程172.28172.28172.28172.2811.193.1供配电室172.28172.28172.28172.2811.194给排水工程198.13198.13198.13198.1310.014.1给排水198.13198.13198.13198.1310.015服务性工程2045.872045.872045.872045.87118.125.1办公用房1101.731101.731101.731101.7364.425.2生活服务944.14944.14944.14944.1451.926消防及环保工程577.15577.15577.15577.1537.496.1消防环保工程577.15577.15577.15577.1537.497项目总图工程86.1486.1486.1486.1449.957.1场地及道路硬化5919.791176.031176.037.2场区围墙1176.035919.795919.797.3安全保卫室86.1486.1486.1486.148绿化工程2061.0672.14合计21535.5037807.2937807.292728.49(四)设备方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费3678.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量1182085.25千瓦时,折合145.28吨标准煤。2、项目年总用水量10157.33立方米,折合0.87吨标准煤。3、“资料盒项目投资建设项目”,年用电量1182085.25千瓦时,年总用水量10157.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.15吨标准煤/年。达产年综合节能量48.72吨标准煤/年,项目总节能率22.49%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“资料盒项目”主要从事资料盒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性资料盒项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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