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文档简介
合合生生国国际际酒酒店店管管理理 集集团团 有有限限公公司司 财财务务系系统统管管理理办办法法 二二零零零零四四年年四四月月 合生国际酒店管理 集团 有限公司 1 目目 录录 总 则 1 第一章第一章财务管理制度财务管理制度 1 第一节财务计划管理 1 第二节会计核算原则 2 第三节资金管理规 定 3 第四节付款审批管 理 4 第五节外汇管理规 定 6 第六节台账的管 理 7 第七节成本费用的管 理 7 第八节会计凭证及帐薄的管 理 合生国际酒店管理 集团 有限公司 2 8 第九节会计报 表 9 第十节会计监 督 10 第二章第二章财产管理制财产管理制 度度 11 总 则 11 第一节财产的划 分 12 第二节财务管理组织和人员职责 13 第三节财产的请购 审批 验收 入库规 定 14 第四节固定资产 低值易耗品及易耗物品的管 理 16 第五节物料用品 专用基金材料的管 理 18 第六节废旧物资管 理 18 第七节棉织品的使用 保管和洗涤规 定 19 合生国际酒店管理 集团 有限公司 3 第八节损坏 遗失公物的赔偿规 定 1 9 第九节会计科 目 20 第三章第三章餐饮成本控制制餐饮成本控制制 度度 22 第四章第四章酒店采购实施细酒店采购实施细 则则 24 总 则 24 第一节采购申 请 24 第二节采购项目的择商 确认和报 价 25 第三节基准单 价 26 第四节审批程 序 27 第五节购 买 合生国际酒店管理 集团 有限公司 4 27 第六节进口货物报关与报验 28 第七节货物运 输 28 第八节货物验 收 29 第九节结算工 作 29 第十节特殊采购项目 30 第十一节 采购业务管 理 30 第十二节 奖惩规 定 31 第五章第五章电脑房工作制电脑房工作制 度度 31 第六章第六章资金管理实施细资金管理实施细 则则 33 总 合生国际酒店管理 集团 有限公司 1 则 33 第一节资金计划管 理 33 年度资金计 划 33 月度资金计 划 33 第二节付款审批管 理 34 合同付款审批 34 非合同付款审 批 37 资金管理规 定 40 第三节资金调拨 41 第四节资金的支 付 42 现金付款的规 定 合生国际酒店管理 集团 有限公司 3 42 资金支付的反 馈 42 第五节监控体系 42 第六节奖惩规定 43 第七章第七章会计核算管理实施细则会计核算管理实施细则 45 总 则 45 第一节一般原 则 46 第二节会计机构的设 置 47 第三节会计核算基本规 范 47 第四节流动资产的核 算 51 第五节固定资产的核 算 合生国际酒店管理 集团 有限公司 3 56 第六节无形资产和其它资产的核 算 58 第七节所有者权 益 59 第八节流动负债及长期负债的核 算 61 第九节成本和费用的核 算 63 第十节营业收入利润的利润分配的核 算 64 第十一节 会计科目的使用规 范 66 第十二节 会计报 表 67 第十三节 税收管理规 定 68 税务管 理 68 其他税收事项处 理 69 合生国际酒店管理 集团 有限公司 3 财政 税务登记及年 审 69 发票管 理 71 税务检 查 71 责任及其 他 71 第十四节 发票管理规 定 72 发票的开 具 73 第十五节 奖惩规 定 75 第八章第八章 附附 则则 77 合生国际酒店管理 集团 有限公司 3 合生国际酒店管理 集团 有限公司 1 总总 则则 为加强酒店的财务管理 建立科学的会计工作程序 正确行使会计人员 的职权 按照 中华人民共和国会计法 和 中华人民共和国企业会计制度 结合集团公司 财务系统管理办法 制订本财务管理制度 酒店集团本部 及下属各酒店必须遵守 酒店集团财务管理部在集团财务副总裁的直接领导和在集团财务管理中 心的指导下对该办法的执行情况进行监督 管理 第一章第一章财务管理制度财务管理制度 第一节第一节财务计划管理财务计划管理 第一条第一条根据集团总部和酒店集团对酒店经营目标的要求 在酒店总 经理的领导下对市场及酒店经营情况调查分析的基础上 提出酒店全年经营 计划大纲 各部门根据经营计划大纲编制各自的经营计划 经酒店管理班子 集体讨论通过报酒店集团 集团总部审批后 由酒店财务部汇总编制酒店财 务计划 第二条第二条酒店财务计划主要包括经营计划 资本性支出计划 现金收 支计划 外汇收支计划 还本付息计划 人员编制和工时利用计划等 1 经营计划的制订 要以集团总部和酒店集团的管理目标为依据 以 市场客源 价格等方面的变化和在上年费用支出的水平为基础 结合物价上 升指数并考虑酒店经营支出的水平 在酒店总经理的领导下 通过市场营销 部 房务部 餐饮部 人力资源部和财务部集体讨论确定 2 资本支出计划的制订 要根据酒店实际情况和工程部专业人员提出 的维修改造计划以及各部门提出的设备购置计划 由财务部汇总编制 财务 部根据集团总部和酒店集团的指示 按照计划的现金需要数量 编制成表后 报酒店集团与集团总部批准 3 现金收支计划的制订 要根据经营计划 资本性支出计划 还本付 息计划 外汇收支计划等由财务部编制 报酒店总经理送酒店集团和集团总 合生国际酒店管理 集团 有限公司 2 部批准 4 下年度的经营计划编制时间在每年 10 11 月完成 第三条第三条 财务计划报集团总部和酒店集团批准后 由酒店管理班子委托 财务部将计划指标下达到各个部门 酒店管理班子将按周 按月考核计划完 成的情况 并根据市场经营预测的情况 不断地调整周 月 年的计划 在 财务计划执行过程中 按时间划分成年度计划 三个月预测计划和本月调整 计划 第四条第四条 为保证支付的合理性 经济性 在资本支出计划超过规定标准 时要报酒店集团和集团总部批准 酒店财务部要按财务计划审批每一笔支出 对没有列入计划的临时急需开支 则需根据情况报酒店集团或集团总部批准 第二节第二节 会计核算原则会计核算原则 第五条第五条酒店的会计核算工作是根据中国的有关法律 法规 条例的 有关规定制订酒店会计制度和核算程序 第六条第六条会计年度按公历年度每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止确定 第七条第七条会计核算采用 权责发生制 第八条第八条会计记帐采用借贷记帐法 第九条第九条酒店的会计凭证 会计账簿 会计报表等各种会计记录都必 须根据实际发生的经营业务进行登记 要求手续完备 内容完整 准确 及 时 会计的一切自制凭证 帐簿 报表均用中英文书写 第十条第十条记账本位币为人民币 第十一条第十一条 记账汇率以国家公布的牌价为基础 年终以人民银行年末外 汇牌价进行调整 第十二条第十二条 固定资产折旧采用直线法 按固定资产原值的 3 计提残值 开办费按财务制度在开业当月一次性摊完 其他递延费用采用平均摊销法 合生国际酒店管理 集团 有限公司 3 第三节第三节 资金管理规定资金管理规定 第十三条第十三条 流动资金管理 1 流动资金的管理原则是既要保证酒店营业所需的资金 又要加快资 金周转 2 流动资金管理的依据是按酒店管理班子报酒店集团批准的现金流量 计划表执行 要加强流动资金管理 严格审查各项库存占用的资金 应收结 算款占用的资金 要责成信贷部定期核对 及时催收应收款项 合理安排应 付款的支付 及时归还贷款及上缴各种款项 3 各酒店的流动资金由酒店集团根据集团总部的要求进行统一调动 第十四条第十四条 固定资金管理 1 酒店固定资金主要是银行存款 2 按酒店规定 营业收入的 3 5 作为提取预算大维修费用 主要用做 各项固定资产的维修 改造 在当年未支用的部份 年终还要冲减费用 调 整损益 3 凡已经列入并被集团总部批准的资本性支出计划的项目 必须向酒 店集团申报 批准后实施 所需资金由集团总部统一拨款 第十五条第十五条 现金管理 1 酒店现金管理采用备用金制度 1 1 根据经营情况 向各收款处和总出纳等有关部门配备一定数量 的备用金 1 2 备用金金额的核定是根据每天现金的平均支出量 按三天的用 量进行核定 核定出的备用金由各使用部门填制备用金申请表 按规定批准后 从银行提款 1 3 财务部财务经理 日审主管 夜审主管及审计员定期检查备用 金的使用情况 核对备用金的金额 并填制备用金核查情况表 说明检查结果 对于核查出的长短款 要说明原因提出处理意 见 报财务总监批准 1 4 酒店支付 500 元以下 含 500 元 的款项都要通过使用总出纳 备用金来支付 因此 总出纳备用金要根据支出情况随时补充 合生国际酒店管理 集团 有限公司 4 酒店支付 500 元以上的款项都要通过支票或银行转帐支付 具 体见第十五条 3 点 总出纳申请补充备用金 要填制备用金 补充申请表 并将有关零星支出凭证及原始发票附在申请表后 送应付款主管逐一审核后 填写支票申请 报酒店财务负责人 审批后 从银行提款补足备用金 2 对于从营业收入中取得的现金 转帐支票 信用卡等 由总出纳进 行清点 并编制总出纳收入表 每日送存银行 任何人不得从营业收入中坐 支现金 3 对于酒店使用转账支票付款的管理 3 1 由使用部门填写支票申请 由总会计师根据所附采购订单或其 它有关明细单证审批 由应付会计填写支票后 再送酒店财务 负责人签字 送酒店总经理签字批准 3 2 支票领取者 需在应付款的支票登记簿和支票根上签字后 方 可领用 3 3 凡领用后的支票要在 7 天内将发票送回应付会计 并注销登记 超过一个月未回的支票 由酒店财务负责人督促回收 4 每月定期编制月度现金流量表 4 1 财务负责人根据现金流量表来安排日常财务收支计划 4 2 酒店应按现金流量表 按时计提酒店资金 利润 4 3 酒店对工程款的支付要按计划和有关报批手续进行 4 4 现金流量表按月编制 每月都要修正现金收支计划 使酒店在 现金日常管理中能按计划进行 第四节第四节付款审批管理付款审批管理 合同付款审批合同付款审批 第十六条第十六条 合同请款规定 1 由合同跟踪人负责请款 填写付款审 批表 并附上盖有 请款专用章 的合同复印件和其它附件 2 所有以酒 合生国际酒店管理 集团 有限公司 5 店名义签订的合同 无论合同跟踪人为酒店或酒店集团职能部门须先经签订 合同的酒店财务部审核 登记 第十七条第十七条 合同付款审批职责 1 由合同跟踪人 各级审核审批人各负其责 2 不同付款内容附有不同付款依据 由不同审批人或职能部门审核和 审批 明确各自的审核内容及范围 各条线把关 3 财务部对付款审核实行二级负责 属于酒店审核权限的付款审核由 酒店会计进行一级审核 酒店财务负责人进行二级审核 属于酒店集团审核 权限的付款由酒店财务部进行一级审核 酒店集团财务管理部进行二级审核 第十八条第十八条 合同付款审批权限 1 20 万元以下款项最后审批人为酒店集团财务管理部负责人 总经理 2 20 万元以上月资金计划内和月资金计划外的最后审批人为集团财务 副总裁 超过 500 万元由总裁 董事局加签 非合同付款审批非合同付款审批 第十九条第十九条 行政费用付款审批 1 审批职责 同合同付款审批职责 2 审批权限 2 1 酒店行政费用开支最后审批人为酒店财务部经理 酒店总经理 2 2 酒店集团总部各部门行政费用开支最后审批人为酒店集团财务管 理部负责人 酒店集团总经理 2 3 酒店集团总经理费用的开支由集团财务副总裁或其指定负责人审 批 并由指定人员审核 第二十条第二十条 行政费用外付款审批 1 审批职责 同合同付款审批职责 2 审批权限 2 1 2 万元元以下最后审批人为酒店第一负责人 2 2 2 万元至 10 万元 含 10 万元 最后审批人为酒店集团财务负 合生国际酒店管理 集团 有限公司 6 责人 酒店集团老总 2 3 10 万元以上月资金计划内和资金计划外的最后审批人为集团 财务副总裁 超过 500 万元由总裁 董事局加签 第二十一条第二十一条付款集中会审办法 酒店集团职能部门和酒店集团老总 对付款的审批采取每周两次集中会审制 第五节第五节 外汇管理规定外汇管理规定 第二十二条第二十二条严格执行国家外汇管理的各项制度和规定 1994 年 1 月 1 日国家外汇管理局宣布取消官方外汇牌价 酒店以中国 人民银行每天发布市场外币对人民币的兑换价格作为基础 以中国银行外汇 牌价作为兑换外币的价格 外国客人支付给酒店的现钞一律通过 外币兑换 处 兑换成人民币予以结算 第二十三条第二十三条客人使用外币信用卡付款时 应将信用卡直接从银行购 买外汇并存入外汇现汇户 也可以根据需要直接存入人民币帐户 从异地或 境外汇入的外汇可直接进入外币现汇户 其它托收的外汇支票 汇票等可在 托收后存入外汇现汇户 第二十四条第二十四条严格按国家规定控制外汇现汇户的支出 外币不足时可 向外汇管理局申请 批准后向银行购买 对外采购时必须严格控制 每笔汇 款必须经过酒店管理班子批准报酒店集团审批后方可汇出 若外汇管理班子 另有规定时 则按规定办理 第二十五条第二十五条建立严格的往来款项记录 对于以外币应收国外的款项 应及时记帐 同时建立外币铺助登记帐 以便更好地核对 结算 对外币业 务产生的汇兑损益 按国家有关规定进行账务处理 及时列入当期损益 第二十六条第二十六条酒店外币兑换从银行购买水单后 立即登记并妥善保管 使用过的水单 要及时注销号码 每天外币兑换处管理人员必须对水单进行 审核 使用过的水单定期打捆 送财务部档案库保存 第二十七条第二十七条酒店按政府各部门对外汇管理要求 及时 准确地填写 各种外汇报表 对外汇的收入 支出 结存的各项数字按报表要求的口径逐 一填报 对酒店内部各级外汇报表中的收 支情况 要分析具体情况 剔除 合生国际酒店管理 集团 有限公司 7 外汇在内部结算的因素 避免外汇收支的重复计划 第二十八条第二十八条外汇的稽核 主要对 外汇管理暂行条例 和 外汇管理施行细则 执行情况的稽 核 对各有关外汇业务记录完整性 合法性 以及外汇帐户核算的准确性进 行稽核 杜绝套汇 逃汇现象 日常稽核工作由财务部经理负责督导执行 第六节第六节 台账的管理台账的管理 第二十九条第二十九条为加强酒店的资产管理 防止资产的流失 各相关部门 的相应岗位均设台账 第三十条第三十条 各相应岗位根据合同费用 物资的具体情况设置台账 台账 分合同台账 费用台账和物资台账 合同台账按合同类别 合同会签 合同 请付款时间 合同金额等设立明细项目 费用台账按费用明细设立项目 物 资台账按物资的品种 规格 单价 数量 金额等设立明细项目 第三十一条第三十一条各相应岗位针对不同的台账要求逐日逐笔详细登记每一 份合同 每一笔费用支出 每一项物资进出 随时核对帐实是否相符 做到 日清月结 第三十二条第三十二条各相应岗位在登记台账的过程中如发现帐实不符的情况 应及时查明原因 并将差异情况及时上报部门负责人和财务部 并按相关制 度办理 第三十三条第三十三条每月月末对台账做出汇总表 便于进行总量控制 对合 同 费用 物资的使用进行核算和监督 第七节第七节 成本费用的管理成本费用的管理 第三十四条第三十四条成本费用是指酒店在经营过程中发生的各项物料 原材 料消耗 人工报酬或其它耗费 合生国际酒店管理 集团 有限公司 8 第三十五条第三十五条根据管理班子与国家财会制度的有关规定 酒店制订了 成本及费用项目 并按客房 餐饮 商场 电话 洗衣 商务 健身 美容 等营业部门和其它非经营部门分别进行成本费用的核算及考核管理 第三十六条第三十六条酒店成本主要指餐饮成本和商品成本 餐饮成本主要指 食品饮品的原材料 辅料的进价加运输 关税等费用的成本 商品成本主要 指商品进价加有关费用 第三十七条第三十七条费用的核算与控制 1 营业费用 主要是客房 餐饮 商场等经营部门发生的直接费用 是各部门可直接控制的费用 2 行政费用 主要是行政管理费 市场费 能源及维修费用 是不能 直接计入各个部门的费用 3 非经营费用 主要是折旧费 大修费 集团总部费 土地使用费 房产税 保险费 汇兑损益 利息等费用 是管理者无法直接控制的费用 4 对于第二类行政管理费用 由各职能部门进行控制 按照预算计划 进行考核 第三十八条第三十八条成本费用核算原则 1 依据权责发生制原则 以权责发生的时间作为会计确认的基础 同 时 收入与其相关的成本费用要相互配比 以正确核算各期损益 2 成本费用发生时 要按实际成本计价 3 合理划分收益性支出和资本性支出 由于支出而产生的效益仅与会 计年度相关的 应作为收益性支出 而支出产生的效益与几个会计年度相关 的 则应作为资本性支出 4 酒店为购建固定资产 购入无形资产及其它资产支出 对外投资支 出 罚没损赠及其它与生产经营业务无关的其它支出 不能列入成本费用 第八节第八节 会计凭证及账簿的管理会计凭证及账簿的管理 第三十九条第三十九条会计凭证管理 1 会计凭证是记录酒店经济业务 明确经济责任的书面证明 是登记 账簿的依据 合生国际酒店管理 集团 有限公司 9 2 酒店会计凭证分为原始凭证和记账凭证 财务记账是通过集团采用 的财务软件系统实现的 因此酒店的付款凭证主要以支票号作凭证登记号 借贷方均通过科目代号来表示 收款凭证则以酒店内部编号入账 审核会计 要审核凭证的真实性 及时性 又要检查凭证表示经济业务的合理合法性 要审核记账凭证的内容是否与原始凭证相符合 又要检查所出账的会计科目 代号 以及金额有无差错 3 酒店会计凭证在完成经济业务手续和记账之后成为重要的会计档案 和历史资料 会计凭证由财务部各个有关小部门按照一定的顺序号或按公司 名称分类存档 并在封面上登记记帐凭证的日期 号码等 年终登记编制清 单 封存在箱子内归入会计档案室 各有关小部门均需建立登记本 归入档 案室的有关会计资料登记在本 以备查询 第四十条第四十条 账簿的管理 1 酒店财务记帐是依据会计凭证通过电脑系统处理实现的 账簿实际 是打印出的电脑报表 电脑记帐要求会计科目必须用 9 位数字代码来代替 所以 酒店会计科目中只有一级会计科目 而同一科目下的明细帐是通过代 码完成的 2 总账做平行登记是将应收款 日审 应付款本月每一科目的发生额 及余额直接转到总账相应科目中进行汇总 3 电脑记账将所有会计资料存在光盘上保存 光盘按一定编号专人保 管 存放在保险柜中 4 会计账簿要保管好 办法与记账凭证管理类同 5 定期打印所有帐表 按类别装订成册 至少一式二份 由财务各小 部门的专人负责保管 尤其是对应定期保存的帐表 应列出清单 由专人保 管 6 对历史账簿的查阅 应经过财务领导批准后办理有关借阅手续 第九节第九节 会计报表会计报表 第四十一条第四十一条会计报表是按周 月 年度等会计报告期 正确及时地 合生国际酒店管理 集团 有限公司 10 反映经济成果的报表 它是酒店在某一时期或年度终了的经济活动总结 第四十二条第四十二条编制会计报表一定要确保填列数字真实正确 内容项目 完整 逻辑关系清楚 说明合理 上报及时 第四十三条第四十三条在编制会计报表前必须将各类明细帐核对无误 总账余 额与各明细账全部一致 方可编制有关的会计报表 第四十四条第四十四条会计报表要按规定做好说明 内容报表要定期做好分析 为改善经营管理提供数据 第四十五条第四十五条所有通过电脑完成的报表必须至少打印二份 按类进行 装订 并有专人负责保管 对于需要长期保存的报表 要登记造册 按年度 分类装订 妥善保管 第四十六条第四十六条查阅报表时要办理借阅手续 第十节第十节会计监督会计监督 第四十七条第四十七条会计人员必须执行国家的财经方针政策和酒店制订的制 度 维护国家和酒店的利益 对不真实 不合法的原始凭证不予受理 账薄 记录与实物款项不符时 按规定的程序报告并处理 第四十八条第四十八条会计核算员对违反财务制度的收支项目 可按 会计法 的有关规定和要求执行 第四十九条第四十九条建立内部稽核制度 对会计资料及所反映出的经济活动 进行稽核 第五十条第五十条总出纳不准兼管稽核 会计档案保管 收入 费用 债 权债务帐目的登记工作 第五十一条第五十一条会计人员主要职责是进行会计核算和实行会计监督 参 与拟订财务计划 分析预算执行情况 考核资金使用情况 考核资金使用效 果 揭露经营管理中的问题 第五十二条第五十二条会计人员调动岗位或离职 必须与接管人办理交接手续 由财务分部负责人监督交接 财务部分部门负责人交接时 由酒店财务部负 责人监督交接 财务部主要负责人交接时 由酒店总经理和酒店集团财务监 督交接 酒店集团财务负责人交接时 由集团总部派人监督交接 合生国际酒店管理 集团 有限公司 11 第五十三条第五十三条财务管理实行酒店财务负责人负责下的全员责任制 每 位会计人员各司其职 专业分工 逐级负责 直线垂直式管理 若在酒店经 营方针和财务管理上 酒店总经理与财务负责人意见不一致时 财务负责人 可直接向公司财务总监报告解决 以保证财务政策和制度的正确执行 第五十四条第五十四条酒店财务部必须接受政府审计机关 会计师事务所 财 务机关和税务机构依照法律和有关规定进行的检查和监督 如实提供会计凭 证 会计账薄 会计报表和其它会计资料以及有关情况 不得拒绝 隐匿 谎报 第二章第二章 财产管理制度财产管理制度 总总 则则 第一条第一条为搞好酒店经营管理 管好财产 延长财产使用年限 严防 物资积压和铺张浪费 充分发挥财产的效能 必须加强财产管理 获得最好 的效果 坚持勤俭办酒店的原则 坚持积累资金 扩大再生产原则 第二条第二条根据财务制度规定 财产划分为 固定资产 低值易耗品和 零星物品等 1 低值易耗品和物品购入作为流动资金占用 领用时作费用列表 2 搞好财产管理 必须严格控制财产请购计划的审批 以及具体的采 购 验收 入库 领发 保管 维修 保养 赔偿 报损等手续 3 建立健全岗位责任制 使用部门实行定额管理 各项财产按 统一 名称 统一分类编号设置账页 账卡 分级管理 定期复查 核对 要求账 卡 物相符 第三条第三条酒店全体员工必须自觉遵守财产管理制度 爱护酒店财产 使酒店财产不受任何人的的侵犯 1 各部门 班组 按着 物物有人管 人人有专责 的原则 办理财 合生国际酒店管理 集团 有限公司 12 产验收 领用等手续 妥善保管 节约使用 及时维修和保养 2 要奖惩分明 对一贯爱护酒店财产 认真执行制度者给予表扬与奖 励 对于保管不善 违反制度无故损坏酒店财产者 要给予批评 教育 以 至赔偿经济损失 极其严重者要受到有关行政处分 第一节第一节财产的划分财产的划分 第四条第四条 固定资产 由酒店贷款购置或按规定标准合格转入使用的财产 为固定资产 1 单位价值在一千元以上 含一千元 使用年限在一年以上的财产为 固定资产 单位价值虽然低于规定标准 但为酒店营业的主要财产 沙发 沙发床 地毯等 也应视为固定资产 2 房屋 建筑物以及不能分开的附属设备 单位价值虽然低于规定标 准 但也应一律列入固定资产 第五条第五条 低值易耗品 由酒店流动资金购置的不符合固定资产标准的经 营用具为低值易耗品 1 单位价值在一千元以下 不含一千元 的炊具 餐具 茶具 玻璃 器皿等非消耗物品均列入低值易耗品 开业前领用的作为开办费处理 开业 后领用的作为待摊费用在一年内摊销 2 消耗物品 为酒店经营活动中所必需用的物资 如修缮材料 宾客 用品 卫生用品 事务用品以及加工用品等 处理方法同上 第六条第六条 基建材料及设备 凡是专为工程项目购置的原材料及设备皆属 此类 必须专门保管与核算 第七条第七条 废旧物资 为酒店已经确定报废的各类财产 1 此类物品包括废的棉织品 机电设备 各种器材 家具和用具等物 资 以及由机器或建筑物上拆除下来尚能使用的旧零配件 随运物资的完整 包装物和各种废旧材料 2 此类物品报损时 须开列 报损单 经批准后做财务处理 凭报损 单交库房入账保管 并在报损物上盖上报废印章 一般不再发放 个别物品 需要利用时 要开出库单经部门经理批准 到库房领取 此类物品处理时 需列清单报酒店财务负责人 在店务会上批准后执行 第八条第八条 其它物品 包括客人赠送的礼品 客人遗失 不能归还者 物 合生国际酒店管理 集团 有限公司 13 品 拣拾物品 退还赃物等 此类物品一律交库房验收并保管 开列清单 一份库房登记 一份交各单位留存 以上物品不得隐瞒不交或私自留用 个 别物品 部门或班组需用时须经过经理批准并办手续到库房领取 转入零星 物品帐户处理 属于规定应上缴者 要造表上缴 属于本单位可以处理的也 要造表 经店务会议讨论作处理 第二节第二节 财产管理组织和人员职责财产管理组织和人员职责 第九条第九条 酒店各单位部门在用 在库财产 物资由财务部设置专职会计 负责统一管理 在库财产由库房管理员负责分管 在用财产由使用单位指定 专人 或兼职 负责管理 第十条第十条 财产专职会计的职责 1 负责掌握酒店全部财产账务和增 减变化情况 贯彻执行财产管理 制度 按期编制财产采购计划 督促采购人员及时采购 保证供应 2 认真办理各种物资的购进 验收 保管 领发 调拨 报销 赔偿 借入 借出 租用等手续 以及催收归还工作 做到手续清楚 账务处理及 时 3 负责记好各类财产账 每月与库房管理员核对库存 每季与使用部 门 班组 核对帐卡 通过盘点 核对账物 发现问题及时纠正 做到帐帐 相符 账物相符 4 负责指导并协助库房管理员和部门 班组 财产管理人员搞好财务 和实物的管理工作 发现账物不符 要及时查明原因 提出意见 进行调整 和处理 5 保管好财产账簿 凭证 报表等档案资料 分期装订备查 财产账 单不可遗失 不能私自销毁或涂改 逾期需要销毁时应报经理批准 6 要熟悉财产使用 保管时间 数量和规格 对闲置的财产要提出处 理意见 防止积压 对储存不足的物资及时提出申购 以确保经营活动需要 第十一条第十一条库房管理员的职责 1 根据每年 季 的物资流量和库存情况 提出财产物资的购置和追 合生国际酒店管理 集团 有限公司 14 加计划 认真办理财产的验收 入库 保管 出库 报损 租借等手续 帐 目清楚完整 及时核对账物 做好存档以防丢失 2 坚持执行管理制度 掌握管理业务 随时掌握财产数量 规格 定 价 用途 性能和使用时间等情况 库存物品要适量 做到不积压浪费 又 保证营业部门用量 3 定期 每月 清点库房存货 保持账物相符 发放货物按期分部门 核算汇总列表转账 每月与各级财务部门核对帐目 以保证帐帐相符 4 坚持各项手续 不合手续者不予办理 主动发放定额物品 严格审 批超定额物品 以免浪费 5 库房物品存放要分门别类 清洁整齐 要防止积压损坏 防虫蛀鼠 咬 霉烂变质 并要防火防盗 第十二条第十二条使用部门财产管理员 或兼职 职责 1 负责管理本部门班组的财产 登记帐卡 每季度与负责财产的专职 会计核对一次 发现差错及时纠正 保持上下的帐与卡相符 2 办理财产领用 交回 调拨 报损 借用 归还 赔偿等手续 及 时登记帐卡掌握财产增减变化和使用完好等情况 及时提出维修和处理意见 3 妥善保管本部门班组的财产 外借财产要及时催还 以防丢失 损 坏 财产物品一律不得给私人 第三节第三节财产的请购 审批 验收 入库规定财产的请购 审批 验收 入库规定 第十三条第十三条固定资产请购计划的编制 财产专职会计要根据酒店的经营情况 掌握定额指标和日常使用情况 编制年 季 月 的请购计划 交酒店财务负责人和总经理审批后报酒店管 理班子讨论通过后列入年 季 月 度计划 经酒店集团报集团总部审批后 由酒店财务部具体安排执行 没有列入计划者不准采购 临时追加计划要按 规定报批 第十四条第十四条酒店之间可以通用的经营物资 如布草 一次性客用品 及其它由酒店集团指定的品种 由仓库或相关部门提出请购单经采购部 合生国际酒店管理 集团 有限公司 15 酒店财务负责人和总经理批准后报酒店集团 酒店集团统一采购调配 统一 安排付款 第十五条第十五条采购 1 酒店所有财产物资的采购一律统一由采购部按采购制度办理 使用 单位不得自行购置 2 任何物品无购置计划或未经财务部同意采购的财产物资 库房应拒 绝验收 财务部不予报销 3 若使用单位在品种规格上有特殊要求 可派人与采购部人员共同选 购 或由使用单位自行采购 但必须由采购部办理入库报销领用等手续 4 采购员必须遵守国家政策 法令和财产管理制度 发票 支票妥善 保管 不得丢失 报帐要及时 一律不准跨月 要按酒店规定财产划分填写 入库单 送库房管理员签收后 附在进货发票后一齐送至财务部报帐 5 采购备用金要经常核对 公私要分开 严禁套购 转卖 严禁挪用 公款和代私人采购 6 要按使用单位的要求采购物品 并注意规格质量 以免造成积压和 浪费 第十六条第十六条验收 1 收货部接到采购员购进的财产和物资 要根据订单与原始发票进行 验收 点数 检查规格 质量 验收合格后按本酒店的财产名称填制收货报 告 签收后一联交供应单位 凭此向财务部结算 2 遇有下列情况 收货部可以拒绝验收 或报请上级处理 2 1 未按计划批准购进的或与合同不符者不验收 2 2 购进的财产 物品与原始发票不符者不验收 2 3 供应单位的发票未开抬头 发票无盖公章 抬头不符 字迹 不清楚有涂改者不验收 2 4 属于贵重物品和需要经过技术鉴定的物品 应与使用部门共 同验收 2 5 如属于物品先到而发票未到的 收货部可点清实物 开无发 票收货单 一联交供应者 等发票到后到财务部办理结算 2 6 遇有发票先到而物品未到时 不予办理验收手续 若外地托 收无承付进货 由采购员报经理批准做预付款 待该物品到达 合生国际酒店管理 集团 有限公司 16 后 补办验收手续并正式入帐冲预付款 第十七条第十七条审批 1 基本建设工程 零星基建 改建扩建 建筑大修 固定资产更新和 购置等 须经店务会议讨论后按规定制度审查报酒店集团批准 固定资产的 调拨 变卖 报废 处理等须酒店财务负责人和总经理批准后按规定制度审 批 2 低值易耗品和其它物品购置计划经店务会讨论且按规定制度批准后 列入当年财务收支计划内执行 计划内零星购置及大批购置财产物品 按规 定程序报批 低值易耗品成批处理变卖 须报酒店集团审批 3 物料用品 消耗品 按班组领用时 须经部门经理与酒店财务负责 人审批 4 物品丢失 霉坏 变质 盘亏等必须经有关部门查明原因 签署意 见报酒店财务负责人和总经理审批方能作账务处理 第四节第四节固定资产 低值易耗品及易耗物品的管理固定资产 低值易耗品及易耗物品的管理 第十八条第十八条库房财产管理 1 酒店购进的一切财产和物资 一律办理入库手续 发放时列支有关 部门的费用 大批分摊时 通过 待摊费用 科目逐月摊入费用 并作为在 用财产处理 凡属备用 多余及机动部分 应集中存放在库房保管 2 财务部的财产管理小组负责管理全酒店的财产 各类财产按规定分 类 并按品名 规格 数量 单价 在库和在用的地点 分别独立立帐 控 制库房的进 销 存数量 凭入库 领物 调拨单据等凭证及时查明原因 按规定审批手续办理调整帐卡 以保障帐物相符 第十九条第十九条部门班组财产管理 1 各使用部门的在用财产应实行定额配备 部门经理负责 指定一人 为部门财产保管员具体保管并做好登记帐卡工作 2 部门保管帐卡 要按财务部保管总账分类 编号 根据领取 调拨 等单据及时登记 部门经理要定期组织人员对部门财产进行核对 发现账物 不符及时查明原因 按审批规定办理手续 调整帐卡 以保证帐物相符 合生国际酒店管理 集团 有限公司 17 3 部门财产保管员不宜经常调换 若必须调换 要事先通知财务部财 产管理小组 并由财产管理小组监督在部门内办清移交手续 方可离开 第二十条第二十条财产领发 交回手续 1 使用部门领用在库财产时 要按规定审批权限做批准手续后 持领 物单 报损单或赔偿单 领取补充报告或赔偿的财产时 需交旧领新 赔偿 单要有财务收款签字 一式三联 凭此向库房领取 一联作部门记帐 一联 作库房记帐凭证 一联作会计记帐凭证 2 多余财产要交回库房 在查明原因后 按审批权限规定办理批准手 续 用红笔填写领物单 代替交库单 一式三联 连同实物交库房管理员签 收 三联分别作为部门 库房 会计记帐凭证 3 使用部门向库房领取 交回财产时 要持部门保管帐卡和单据到财 务部财产管理小组办手续 双方及时登记帐卡 以保证帐帐相符 4 酒店低值易耗品采取一次报销规定 一些大型临时活动 在领用此 类物品时已作费用报销 但是 由于活动任务已经完成 而非日常使用的物 品又不宜存放在部门班组 为了妥善保管 此类物品可以退回库房 在财产 帐上的存放地点变更为库房 代保管 下次需要领用时 则不再报销金额 而是存放地点由库房代保管减少 增加新领用单位的数量 以避免重复列支 费用 第二十一条第二十一条财产调拨 报销手续 1 使用部门之间财产调拨 需要经主管部门同意并必须通过财务部办 手续 调入 调出部门将帐卡连同财产调拨单到财务部调整帐卡 同时调整 总帐的存放地点 以保证帐帐相符 2 凡自然损耗 日久使用失效的财产 确认无法修复者 可以办理报 损手续 固定资产报酒店集团审批报销并按规定程序做财务手续处理 低值 易耗品报部门经理审批后报销 报销财产实物一律上交到废品库房登记入帐 未交废品实物者不准领新物品 处理废品时 由废品库房列出清单经批准后 处理并销帐 第二十二条第二十二条租借财产手续 1 凡向外单位租入 借入 租出 借出的财产 要按权限审批并到财 务部财产管理小组办理手续 2 酒店财产一般不借给私人 如属特殊需要必须得到酒店财务负责人 合生国际酒店管理 集团 有限公司 18 和总经理的批准 方可办理借用手续 3 库房不办理未得到批准的借用手续 未经批准的借用物品不允许带 出保管部门或酒店 4 租借物品要及时催收 不得留作长期使用 更不能转租 转借 5 对外租借成批物品要按标准收费 借用物品被损坏 要照价赔偿 特殊物品要加倍赔偿 第五节第五节 物料及用品 专用基金材料的管理物料及用品 专用基金材料的管理 第二十三条第二十三条库房的管理 1 物料及用品一律由财务部财产管理小组统一建帐管理 2 购进的物料用品 凡属体积过大 占用面积过多而不能入库者 如 煤 砖 瓦 灰 沙石 木材等 存放库外不作入库 但必须验收 指定专 人负责管理 领用按规定办理手续 并按品名规格建立保管帐 控制进 销 存数量 凭购进 领出单据登帐 做到帐帐相符 第二十四条第二十四条领发和调拨手续 1 物料及用品必须实行领取制度 不得以存计耗 各使用部门领用物 品材料时 要填写 领物单 并由部门经理和酒店财务负责人批准 2 库房管理员发放时 要按领物单所列的品种 规格 数量逐项点发 不得顶替 如因库存物品不足由领用部门另填领物单 不得更改数字 管理 员不得擅自修改领物单上所列的项目数字 3 各部门领用物品如有多余或有适用时 应及时退回库房 退回时 以红笔填写 领物单 凭此双方记帐 库房要按月汇总领物表 并交会计 记帐进行帐目核对 以保证帐帐相符 4 库房物品不准出售给个人 如遇外单位调拨时 先到财务部办理交 接款后 凭财务签收货款单据和出库单发给物品 未经财务办理手续者一律 不准出库 第六节第六节 废旧物资管理废旧物资管理 合生国际酒店管理 集团 有限公司 19 第二十五条第二十五条各部门的一切废旧物资及包装应及时交库房保管 其它 部门不准自行处理 第二十六条第二十六条废旧物资要立帐登记管理 可分为报废的固定资产 报 损的棉织类 其它报损财产和在修建进程中拆除下来尚能使用的旧材料等四 类 第二十七条第二十七条各部门若需领用旧物资使用时 按库房的领用手续办理 第二十八条第二十八条库房对废旧物资或成批的废旧物品 要定期造表上报 按规定权限得到批准后 统一处理 第七节第七节棉织品的使用 保管和洗涤规定棉织品的使用 保管和洗涤规定 第二十九条第二十九条工作制服和营业活动服装是为了服务工作需要而配备的 只准许工作时间内穿着 非工作时不得使用 工种变更 应将旧工服交回制 服室 第三十条第三十条按财产管理制度规定 各部门使用棉织品都应采取定额 管理办法 洗衣房只备定额数量作为周转用 第三十一条第三十一条各部门班组要认真执行送洗和领取棉织品手续 第八节第八节损坏 遗失公物的赔偿规定损坏 遗失公物的赔偿规定 第三十二条第三十二条宾客损坏 遗失公物的赔偿规定 1 宾客损坏 遗失酒店公物 由负责该项财产的财产保管员报主管部 门负责人 视情况决定赔偿意见 若免予赔偿者 一般应经主管部门经理批 准 若属大件或价值较高的物品要报酒店财务负责人和总经理批准 并按手 续报损处理 2 宾客损坏 遗失酒店公物已确定赔偿时 由财务部协同财产使用单 合生国际酒店管理 集团 有限公司 20 位一起 参照帐面单价和下列标准计算赔偿费 2 1 损坏之公物系完整全新者按全价赔偿 2 2 损坏之公物经修理尚能使用 又不影响整体美观 可赔偿修理 费 2 3 损坏之公物虽能修复 但影响整体美观和原有价值者 应赔偿 修理费和财产减值部分 2 4 损坏之公物不能修复时 尚有残值者 可按现价减去残值计算 赔偿 若赔偿归赔偿者所有时 要按现值全价计算赔偿费 2 5 损坏之公物系带酒店标志或因采购数量少而难于购买的按原价 的 1 5 或 2 倍赔偿 第三十三条第三十三条职工损坏 遗失公物赔偿规定 1 因工作疏忽同时又有某些客观原因使公物受到损失时 全赔或部分 赔偿 2 非因公或打闹使财产遭受损失时 令其全部赔偿 并给予批评教育 3 因违反劳动纪律或操作规程损坏公物者 全部赔偿或部分赔偿 严 重事故要追究刑事责任 4 凡因财产遭受损失后互相包庇隐瞒不报 嫁祸于人或一贯不负责 任意损坏公物 屡教不改者 应全部赔偿 情节严重者要给予一定的行政处 分 5 赔偿手续 5 1 宾客或职工损坏或遗失公物并确定赔偿时 由财产使用部门财 产保管员开出 赔偿单 一式四联分别作为部门班组存根 收款收据 财务收入凭证 财产报损和领发凭证 5 2 部门财产保管员向赔偿人收款后 应连同四联赔偿单交送财务 部办理交款手续 加盖收讫章 再到财务部财产管理小组办理 财产手续 5 3 宾客当时不能付现金时 应由本人签字认可 送前台收银待结 帐时扣回 再到财产管理小组办理财产手续 5 4 职工不能付现金时 应由本人签字认可 送人事部待发薪时扣 回 再到财产管理小组办理财产手续 合生国际酒店管理 集团 有限公司 21 第九节第九节会计科目会计科目 第三十四条第三十四条财务部按会计科目的规定设置有关的 固定资产 固 定资产折旧 低值易耗品摊销 物料用品 等一级科目 并分设有关的 二级科目的分类帐 以反映酒店固定资产 流动资产的金额变化情况 第三十五条第三十五条财务部库房应按物资的品名 规格 单价 数量 金额 设置三级明细账 并与总账科目一致 第三十六条第三十六条财务部库房要建立借出 借入 租出 租入等财产登记 卡片 及时 正确地反映租借财产的变化情况 以避免财产混乱 第三十七条第三十七条正确使用 固定资产盘点表 和 低值易耗品在用记录 表 1 固定资产盘点表 1 1 使用目的在于记录固定资产实际盘点数并与移交数量比较 1 2 盘点表的内容包括 资产保管及使用部门 存放地点及盘点日 期 资产保管及盘点人员姓名 资产编号 名称 规格 来源 及移交日期 移交及实际盘点数量 1 3 盘点表使用说明 盘点表以保管使用部门为核算单位 以存放 地点为盘点基础 移交数量在第一次盘点核实后 由存放使用 地点的财产保管员签字负责 申领 转移与报废必须遵守制度 和程序 移交数量根据申领 转移与报废加以调整 盘点时由 财产保管员与财务部盘点人员同时进行 在盘点数量栏填写实 际盘点数量并由保管使用部门主管签字作实 1 4 其它 为了便于盘点工作 固定资产的盘点以存放地点为盘点 基础 适当时候轮流进行盘点 每个存放地点的固定资产每年 最少要盘点一次 移交与盘点数不符时 调查后以书面形式呈 报管理班子处理并按规定处理 2 低值易耗品在用记录 2 1 使用目的在于记录各部门低值易耗品的数量 存放及使用地点 合生国际酒店管理 集团 有限公司 22 2 2 记录表的内容包括 领用部门 存放地点 入库 领用 转移 报废及库存在用余额数量 低值易耗品的名称及规格 2 3 记录表使用说明 低值易耗品的申领 转移 报废必须按规章 办理并在记录表摘要记录 财务部要定期对低值易耗品的库存 及在用数量进行盘点 并记录盘点日期 盘点数量及盘点人姓 名 3 4 其它 盘点数量与实际库存 在用数量不符时 要呈报管理班 子处理并按规定办理 第三章第三章 餐饮成本控制制度餐饮成本控制制度 第一条第一条 饮食成本的控制方法采取建立标准成本预算管理制 第二条第二条 标准成本是根据餐饮产品销售定量要求制定的单位产品成本消 耗量 重点是控制食品和饮料成本 第三条第三条 餐饮成本预算由财务部成本控制会计员负责 第四条第四条 食品和饮料配方规定 1 饮食成本控制会计配合厨师长和饮料部经理制订食品和饮料配 方 确定每种食品和饮料所需的原料及其用量 形成单位产品标准成本和成 本率 并计算出销售价格 2 菜单上的每项饮食产品都根据产品规格 所需原材料 由饮食 成本控制会计和厨师通过加工测试 定出主料 配料 调料的用量标准和成 本 再依据毛利率定出价格 3 饮料根据鸡尾酒的配制方法 定出每种酒水在单位饮品中的用 量标准 计算价格 4 菜单与饮料单的调整时 必须编出新的配方 按以上程序进行 合生国际酒店管理 集团 有限公司 23 标准成本预算 控制实际成本消耗 第五条第五条饮食成本信息反馈规定 1 此规定是为了掌握标准成本预算执行结果 控制实际成本消耗 2 财务部每日对各餐厅的食品 饮料销售量及其成本用量进行统计 掌握成本用量的增减变化和各餐厅的成本率 必要时对销售价格进行调整 3 根据销售量及成本 调整供应量 第六条第六条成本形成管理规定 1 为控制成本形成 确保标准成本预算的实施 要对采购 收货 领用 内部调拨和盘点等成本形成过程进行管理 2 库房收货必须填入库单 厨房领料必须根据生产需要填写领料 单 3 财务部根据饮食采购计划控制进货成本 4 财务部每月末进行库房存货盘点 夜间停止营业后 对厨房原 料进行盘点 以确保帐物相符 使成本核算准确 真实 5 组织采购员到厨房学习 了解食品原料的出成率 确保原料采 购质量 有效地控制成本形成过程 第七条第七条餐饮成本核算 收入报告规定 1 标准成本预算是针对单位产品而定的 要掌握整个成本控制实施情 况如何 要对食品饮料的收入 成本消耗进行统计 编制出收入和成本报告 以此考核标准成本预算的实施情况 并提出改进措施 控制实际成本消耗 2 每日审查食品和饮料收入 2 1 餐饮收入管理由餐厅收款员根据实际销售制作收入报表 核数 员编制 每日饮食部营业统计表 报告每日各餐厅的营业收入 电脑打印每日报表和本月累计报告 2 2 财务部每天对食品和饮料收入进行审核 包括各餐厅 酒吧的 客单 收款项目和收款数额 审查收款机的过机数 审核高级 管理人员用餐标准 以保证收入准确 成本核算准确 2 3 财务部成本会计要抽查菜单正本和副本内容 价格和收款数量 以防止厨房的饮食数量和项目同收款员的帐单内容发生差错 2 4 发现差错和不符 要查明原因 追查责任 并及时编制会计凭 证 合生国际酒店管理 集团 有限公司 24 3 每日审查原料成本消耗
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