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文档简介

银行稽核工作总结范例银行稽核工作总结范例 银行稽核工作总结一 二0 一 x 年 是总行规范管理深化年 在行领导的正确领导 下 我与稽核部一班人一道 紧密围绕全行工作中心 严格按 总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作 以防范风险 堵塞漏洞 提高管理水平为落脚点 稳步开展稽 核检查工作 年度内累计完成各项稽核检查 21 项 其中常规稽 核 8 项 内控综合评价 7 项 离任稽核 5 项 专项稽核 1 项 稽 核报告累计提出问题和整改要求各 111 个 针对被检查单位管 理相对薄弱方面提出稽核建议 43 条 全年完成稽核工作量达 267 日 一 不负行领导希望 全身心投入稽核工作 自2002 年稽核部成立以来 今年 我行新领导班子对稽核工 作给予了超过以往任何一年的高度重视 从行领导组织分工一 把手亲自主抓稽核工作 增加专职稽核人员配备 到修订中层 干部年终考评办法 明确稽核部不列入考评范围 再到委以稽 核部以重任 将稽核部作为 XX 支行规范管理深化年和窗口单位 规范化服务达标 XX 支行内控工作等牵头单位 并将内控委员 会办公室设于稽核部 多方面给予了稽核人员充分的独立性 确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量 在今年的稽核检查过程中 主管行领导多次亲临一线 组织 部署稽核工作 参加与被稽核单位意见交流 组织落实各级稽核整改方案 并将稽核部收集整理的稽核情 况和建议列入内控工作会议发言内容 作重点强调等等 主管 行领导对稽核工作的高度重视 使我们感到没有理由不将全身 心投入到工作之中 没有理由不将工作干好 各营业单位也普遍 提升了对稽核检查的认识程度 能够认真对待并积极配合稽核 工作 对稽核提出的问题能够及时整改 落实到位 并普遍表 示愿意接受稽核部经常性的检查 二 认真学习 深刻领会 提高稽核工作的实效 为贴近全行工作重心 年度内每逢总行内控管理相关文件下 发 我都先行一步 认真学习和领会 并结合我行实际组织部 内人员对重点内容和网点相对薄弱方面进行学习和讨论 讲解 有关业务环节的检查方法 引导部门其他人员把握重点 明确 方向 进而达到提高现场稽核工作效率的效果 如 2010 年 2 月份 总行下发了 银行主要风险环节及防范措施 后 经逐 条学习 对照和讨论 我们在进入现场之前 便有真对性的准 备了调阅资料并拟定了调阅清单 对营业网点普遍存在的银企 对帐 系统内往来资金对帐 各级行领导授信签批印模管理等 方面存在的问题 及时进行揭示和正确引导 并对其提出明确 整改要求 同时引申提出对未达帐项换人勾挑核对 以及按央 行新颁 布的结算账户管理办法强化账户真实性检查等稽核建议 为 确保银企资金核算安全作出了我们的努力 三 努力打造专业队伍 营造良好工作氛围 为提高稽核人员的政策 业务水平 我部多次与沈阳市审计 局联系 使我行专 兼职稽核员 19 人全部参加了由沈阳市审计 局举办的内审人员脱产专业培训班 对内部审计相关法律法规 以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习 并全员通过了 考核 获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书 使我行 内审人员的专业化水平得到了普遍提高 银行稽核工作总结二 一 科学制定稽核工作思路 针对实际 研究制定 一二三四五 总体工作思路 即 提 出了 创新方式 加强力度 扩大范围 保证效果 的稽核工 作理念 坚持监督与服务并重 推行对稽核直接对象 业务管理部 门 稽核人员的三重严格问责 构建 监事会 稽核审计部 稽 核大队 稽核人员 的四级责任控制网络 建立一线员工的自我 监督 分社主任的实时监督 信用社主任的直接监督 业务科 室的职能监督 稽核审计部门的再监督的五级监督防范体系 二 完善稽核工作制度 先后制定并下发了 稽核项目质量管理办法 稽核现场检 查办法 稽核人员道德准则 稽核员后续教育办法 内 部稽核章程 稽核员目标考核办法 稽核员人盯社管理模 式 工作人员行为失范监察制度 干部职工廉政诫勉谈话 制度 XX 年稽核人员目标考核办法 等 10 余个规范性制度 文件 有力推进了稽核工作制度化 稽核操作流程化进程 三 创新稽核手段 一是建立了稽核承诺制 每次开展稽核工作 被稽核单位均 要对稽核事项作出书面承诺 明确双方职责 维护稽核的严肃 性 全年收到书面承诺书 378 份 二是建立稽核整改回复制 做到查处与整改并重 对稽核检查发现的问题要求在 10 个工作 日内提交整改报告 有效地控制了违规问题 前清后欠 屡查 屡犯的现象 全年收到稽核整改报告 96 份 三是建立管理建议 书发送制度 对稽核发现的重大问题 以监事会名义向职能部 门发送管理建议书 24 份 进行风险提示 提高了管理的针对性 和管理效能 四是建立稽核工作例会制度 将每月第一周星期 二定为稽核工作例会日 以此为平台 定期听取稽核人员工作 汇报 总结经验 分析问题 提出建议 并在每月主任工作会 上通报稽核未整改事项 要求主任当场作出口头说明 全年召 开稽核例会 12 次 四是规范稽核处罚程序 为使稽核人员充分 履行查处职责 全面反映暴露问题 将稽核人员发现的问题提 交工作例会进行研究 采用统一处罚尺度 以 稽察通报 形 式将处理结果向全辖通报 全年共编发 稽察通报 12 期五是 规范稽核载体 为提高稽核人员工作效率 为每名稽核人员配 备电脑笔记本 统一制作并使用规范化的稽核工作底稿 取证 记录 资料调阅清单 稽核处罚通知书 发现问题移交书 稽 核整改通知书等 达到了稽核工作文本的格式化 规范化 标 准化 六是创办 信合稽察简报 该简报全年编发 12 期 设 置了稽核工作动态 稽核工作探索 稽核工作专题报道 业务 辅导 稽 核风险提示等栏目 针对业务风险点进行了剖析 规范 引导和提示 丰富了员工的业务知识 有效地规范了操 作行为 并以公文方式发表金融信息 9 篇 金融调研 3 篇 被 多家媒体采用 四 设计业务操作监管流程 为尽量减少业务操作风险发生 在3 月组织编写了 农村信 用社业务规范化操作监管流程 一书 并印发到每位员工手中 该书编印后 得到四川省联社高度评价和肯定 在该书基础上 经省联社完善改编后的 四川省农村信用社业务流程合规操作 手册 一书已正式出版 并在全省农村信用社推广实施 成为 指导全省农村信用社业务规范化操作的范本 五 强化核心工作 加大稽核力度 一是全面覆盖 做好序时稽核 全年开展序时稽核342 社次 40 个营业网点均稽核到 12 月份底 稽核面均达 100 二是重点 突

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