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文档简介

泓域咨询MACRO/ 玉柴国六发动机齿轮项目立项申请报告玉柴国六发动机齿轮项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28040.68平方米(折合约42.04亩),其中:净用地面积28040.68平方米(红线范围折合约42.04亩)。项目规划总建筑面积39537.36平方米,其中:规划建设主体工程28430.40平方米,计容建筑面积39537.36平方米;预计建筑工程投资3519.38万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为玉柴国六发动机齿轮,根据市场情况,预计年产值13894.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6859.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3519.383609.20163.176859.671.1工程费用万元3519.383609.209883.141.1.1建筑工程费用万元3519.383519.3842.05%1.1.2设备购置及安装费万元3609.203609.2043.12%1.2工程建设其他费用万元-268.91-268.91-3.21%1.2.1无形资产万元-135.36-135.361.3预备费万元-133.55-133.551.3.1基本预备费万元-76.51-76.511.3.2涨价预备费万元-57.04-57.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元6859.676859.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1509.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9883.144072.516544.069883.149883.149883.141.1应收账款万元2964.941185.982075.462964.942964.942964.941.2存货万元4447.411778.973113.194447.414447.414447.411.2.1原辅材料万元1334.22533.69933.961334.221334.221334.221.2.2燃料动力万元66.7126.6846.7066.7166.7166.711.2.3在产品万元2045.81818.321432.072045.812045.812045.811.2.4产成品万元1000.67400.27700.471000.671000.671000.671.3现金万元2470.78988.311729.552470.782470.782470.782流动负债万元8373.463349.385861.428373.468373.468373.462.1应付账款万元8373.463349.385861.428373.468373.468373.463流动资金万元1509.68603.871056.781509.681509.681509.684铺底流动资金万元503.22201.29352.26503.22503.22503.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8369.35万元,其中:固定资产投资6859.67万元,占项目总投资的81.96%;流动资金1509.68万元,占项目总投资的18.04%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3519.38万元,占项目总投资的42.05%;设备购置费3609.20万元,占项目总投资的43.12%;其它投资-268.91万元,占项目总投资的-3.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6859.67+1509.68=8369.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8369.35122.01%122.01%100.00%2项目建设投资万元6859.67100.00%100.00%81.96%2.1工程费用万元7128.58103.92%103.92%85.17%2.1.1建筑工程费万元3519.3851.31%51.31%42.05%2.1.2设备购置及安装费万元3609.2052.61%52.61%43.12%2.2工程建设其他费用万元-135.36-1.97%-1.97%-1.62%2.2.1无形资产万元-135.36-1.97%-1.97%-1.62%2.3预备费万元-133.55-1.95%-1.95%-1.60%2.3.1基本预备费万元-76.51-1.12%-1.12%-0.91%2.3.2涨价预备费万元-57.04-0.83%-0.83%-0.68%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6859.67100.00%100.00%81.96%5建设期间费用万元6流动资金万元1509.6822.01%22.01%18.04%7铺底流动资金万元503.237.34%7.34%6.01%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.22%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度163.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14317.4414317.4428430.4028430.402783.781.1主要生产车间8590.468590.4617058.2417058.241725.941.2辅助生产车间4581.584581.589097.739097.73890.811.3其他生产车间1145.401145.401648.961648.96167.032仓储工程3037.653037.657219.527219.52514.112.1成品贮存759.41759.411804.881804.88128.532.2原料仓储1579.581579.583754.153754.15267.342.3辅助材料仓库698.66698.661660.491660.49118.253供配电工程162.01162.01162.01162.0112.983.1供配电室162.01162.01162.01162.0112.984给排水工程186.31186.31186.31186.3111.614.1给排水186.31186.31186.31186.3111.615服务性工程1923.841923.841923.841923.84137.005.1办公用房1148.551148.551148.551148.5569.645.2生活服务775.29775.29775.29775.2977.856消防及环保工程542.73542.73542.73542.7343.486.1消防环保工程542.73542.73542.73542.7343.487项目总图工程81.0081.0081.0081.00-52.077.1场地及道路硬化5146.50966.19966.197.2场区围墙966.195146.505146.507.3安全保卫室81.0081.0081.0081.008绿化工程1956.9368.49合计20250.9839537.3639537.363519.38(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费3609.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量591368.09千瓦时,折合72.68吨标准煤。2、项目年总用水量13105.67立方米,折合1.12吨标准煤。3、“玉柴国六发动机齿轮项目投资建设项目”,年用电量591368.09千瓦时,年总用水量13105.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.80吨标准煤/年。达产年综合节能量24.60吨标准煤/年,项目总节能率23.33%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济开发区发展规划,符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“玉柴国六发动机齿轮项目”主要从事玉柴国六发动机齿轮项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性玉柴国六发动机齿轮项目选址于某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济开发区环境保护规

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