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文档简介

泓域咨询MACRO/ 防火门芯板项目立项申请报告防火门芯板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33163.24平方米(折合约49.72亩),其中:净用地面积33163.24平方米(红线范围折合约49.72亩)。项目规划总建筑面积50408.12平方米,其中:规划建设主体工程34686.30平方米,计容建筑面积50408.12平方米;预计建筑工程投资3896.04万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为防火门芯板,根据市场情况,预计年产值16802.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8209.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3896.043700.01165.128209.771.1工程费用万元3896.043700.0110146.191.1.1建筑工程费用万元3896.043896.0438.43%1.1.2设备购置及安装费万元3700.013700.0136.50%1.2工程建设其他费用万元613.72613.726.05%1.2.1无形资产万元275.49275.491.3预备费万元338.23338.231.3.1基本预备费万元178.00178.001.3.2涨价预备费万元160.23160.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元8209.778209.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1927.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10146.197051.7810292.7610146.1910146.1910146.191.1应收账款万元3043.861674.122435.093043.863043.863043.861.2存货万元4565.792511.183652.634565.794565.794565.791.2.1原辅材料万元1369.74753.361095.791369.741369.741369.741.2.2燃料动力万元68.4937.6754.7968.4968.4968.491.2.3在产品万元2100.261155.141680.212100.262100.262100.261.2.4产成品万元1027.30565.02821.841027.301027.301027.301.3现金万元2536.551395.102029.242536.552536.552536.552流动负债万元8218.754520.316575.008218.758218.758218.752.1应付账款万元8218.754520.316575.008218.758218.758218.753流动资金万元1927.441060.091541.951927.441927.441927.444铺底流动资金万元642.47353.36513.98642.47642.47642.473、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10137.21万元,其中:固定资产投资8209.77万元,占项目总投资的80.99%;流动资金1927.44万元,占项目总投资的19.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3896.04万元,占项目总投资的38.43%;设备购置费3700.01万元,占项目总投资的36.50%;其它投资613.72万元,占项目总投资的6.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8209.77+1927.44=10137.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10137.21123.48%123.48%100.00%2项目建设投资万元8209.77100.00%100.00%80.99%2.1工程费用万元7596.0592.52%92.52%74.93%2.1.1建筑工程费万元3896.0447.46%47.46%38.43%2.1.2设备购置及安装费万元3700.0145.07%45.07%36.50%2.2工程建设其他费用万元275.493.36%3.36%2.72%2.2.1无形资产万元275.493.36%3.36%2.72%2.3预备费万元338.234.12%4.12%3.34%2.3.1基本预备费万元178.002.17%2.17%1.76%2.3.2涨价预备费万元160.231.95%1.95%1.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8209.77100.00%100.00%80.99%5建设期间费用万元6流动资金万元1927.4423.48%23.48%19.01%7铺底流动资金万元642.487.83%7.83%6.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.29%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.46%,固定资产投资强度165.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13432.4513432.4534686.3034686.302948.991.1主要生产车间8059.478059.4720811.7820811.781828.371.2辅助生产车间4298.384298.3811099.6211099.62943.681.3其他生产车间1074.601074.602011.812011.81176.942仓储工程2849.882849.8810219.1810219.18631.872.1成品贮存712.47712.472554.802554.80157.972.2原料仓储1481.941481.945313.975313.97328.572.3辅助材料仓库655.47655.472350.412350.41145.333供配电工程151.99151.99151.99151.9910.573.1供配电室151.99151.99151.99151.9910.574给排水工程174.79174.79174.79174.799.464.1给排水174.79174.79174.79174.799.465服务性工程1804.931804.931804.931804.93111.605.1办公用房930.06930.06930.06930.0665.255.2生活服务874.87874.87874.87874.8757.186消防及环保工程509.18509.18509.18509.1835.426.1消防环保工程509.18509.18509.18509.1835.427项目总图工程76.0076.0076.0076.0090.857.1场地及道路硬化4790.63928.15928.157.2场区围墙928.154790.634790.637.3安全保卫室76.0076.0076.0076.008绿化工程1636.6957.28合计18999.2250408.1250408.123896.04(四)设备方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费3700.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量1009182.50千瓦时,折合124.03吨标准煤。2、项目年总用水量14372.73立方米,折合1.23吨标准煤。3、“防火门芯板项目投资建设项目”,年用电量1009182.50千瓦时,年总用水量14372.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.26吨标准煤/年。达产年综合节能量51.16吨标准煤/年,项目总节能率20.89%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“防火门芯板项目”主要从事防火门芯板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性防火门芯板项目选址于xxx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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