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泓域咨询MACRO/ 铝塑门窗项目立项申请报告铝塑门窗项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人李xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27440.38平方米(折合约41.14亩),其中:净用地面积27440.38平方米(红线范围折合约41.14亩)。项目规划总建筑面积38965.34平方米,其中:规划建设主体工程29417.20平方米,计容建筑面积38965.34平方米;预计建筑工程投资3166.99万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝塑门窗,根据市场情况,预计年产值12337.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6927.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3166.993110.05168.386927.151.1工程费用万元3166.993110.058788.751.1.1建筑工程费用万元3166.993166.9936.75%1.1.2设备购置及安装费万元3110.053110.0536.09%1.2工程建设其他费用万元650.11650.117.54%1.2.1无形资产万元281.65281.651.3预备费万元368.46368.461.3.1基本预备费万元198.90198.901.3.2涨价预备费万元169.56169.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元6927.156927.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1690.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8788.753354.006903.958788.758788.758788.751.1应收账款万元2636.631186.481845.642636.632636.632636.631.2存货万元3954.941779.722768.463954.943954.943954.941.2.1原辅材料万元1186.48533.92830.541186.481186.481186.481.2.2燃料动力万元59.3226.7041.5359.3259.3259.321.2.3在产品万元1819.27818.671273.491819.271819.271819.271.2.4产成品万元889.86400.44622.90889.86889.86889.861.3现金万元2197.19988.731538.032197.192197.192197.192流动负债万元7097.953194.084968.577097.957097.957097.952.1应付账款万元7097.953194.084968.577097.957097.957097.953流动资金万元1690.80760.861183.561690.801690.801690.804铺底流动资金万元563.59253.62394.52563.59563.59563.593、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8617.95万元,其中:固定资产投资6927.15万元,占项目总投资的80.38%;流动资金1690.80万元,占项目总投资的19.62%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3166.99万元,占项目总投资的36.75%;设备购置费3110.05万元,占项目总投资的36.09%;其它投资650.11万元,占项目总投资的7.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6927.15+1690.80=8617.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8617.95124.41%124.41%100.00%2项目建设投资万元6927.15100.00%100.00%80.38%2.1工程费用万元6277.0490.62%90.62%72.84%2.1.1建筑工程费万元3166.9945.72%45.72%36.75%2.1.2设备购置及安装费万元3110.0544.90%44.90%36.09%2.2工程建设其他费用万元281.654.07%4.07%3.27%2.2.1无形资产万元281.654.07%4.07%3.27%2.3预备费万元368.465.32%5.32%4.28%2.3.1基本预备费万元198.902.87%2.87%2.31%2.3.2涨价预备费万元169.562.45%2.45%1.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6927.15100.00%100.00%80.38%5建设期间费用万元6流动资金万元1690.8024.41%24.41%19.62%7铺底流动资金万元563.608.14%8.14%6.54%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.35%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.14%,固定资产投资强度168.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14812.1714812.1729417.2029417.202630.041.1主要生产车间8887.308887.3017650.3217650.321630.621.2辅助生产车间4739.894739.899413.509413.50841.611.3其他生产车间1184.971184.971706.201706.20157.802仓储工程3142.613142.616206.296206.29403.542.1成品贮存785.65785.651551.571551.57100.892.2原料仓储1634.161634.163227.273227.27209.842.3辅助材料仓库722.80722.801427.451427.4592.813供配电工程167.61167.61167.61167.6112.263.1供配电室167.61167.61167.61167.6112.264给排水工程192.75192.75192.75192.7510.974.1给排水192.75192.75192.75192.7510.975服务性工程1990.321990.321990.321990.32129.415.1办公用房1102.201102.201102.201102.2062.815.2生活服务888.12888.12888.12888.1252.346消防及环保工程561.48561.48561.48561.4841.076.1消防环保工程561.48561.48561.48561.4841.077项目总图工程83.8083.8083.8083.80-140.507.1场地及道路硬化5439.85888.46888.467.2场区围墙888.465439.855439.857.3安全保卫室83.8083.8083.8083.808绿化工程2291.5280.20合计20950.7338965.3438965.343166.99(四)设备方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费3110.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量1154746.27千瓦时,折合141.92吨标准煤。2、项目年总用水量7162.60立方米,折合0.61吨标准煤。3、“铝塑门窗项目投资建设项目”,年用电量1154746.27千瓦时,年总用水量7162.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.53吨标准煤/年。达产年综合节能量50.08吨标准煤/年,项目总节能率20.44%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“铝塑门窗项目”主要从事铝塑门窗项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝塑门窗项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因此

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