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文档简介

泓域咨询MACRO/ 纤维粉项目立项申请报告纤维粉项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12286.14平方米(折合约18.42亩),其中:净用地面积12286.14平方米(红线范围折合约18.42亩)。项目规划总建筑面积14374.78平方米,其中:规划建设主体工程10485.77平方米,计容建筑面积14374.78平方米;预计建筑工程投资1040.88万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纤维粉,根据市场情况,预计年产值12094.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3464.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1040.881341.72188.083464.431.1工程费用万元1040.881341.729452.571.1.1建筑工程费用万元1040.881040.8819.81%1.1.2设备购置及安装费万元1341.721341.7225.54%1.2工程建设其他费用万元1081.831081.8320.59%1.2.1无形资产万元579.53579.531.3预备费万元502.30502.301.3.1基本预备费万元234.94234.941.3.2涨价预备费万元267.36267.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元3464.433464.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1789.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9452.574461.525618.259452.579452.579452.571.1应收账款万元2835.771559.671985.042835.772835.772835.771.2存货万元4253.662339.512977.564253.664253.664253.661.2.1原辅材料万元1276.10701.85893.271276.101276.101276.101.2.2燃料动力万元63.8035.0944.6663.8063.8063.801.2.3在产品万元1956.681076.181369.681956.681956.681956.681.2.4产成品万元957.07526.39669.95957.07957.07957.071.3现金万元2363.141299.731654.202363.142363.142363.142流动负债万元7662.744214.515363.927662.747662.747662.742.1应付账款万元7662.744214.515363.927662.747662.747662.743流动资金万元1789.83984.411252.881789.831789.831789.834铺底流动资金万元596.60328.14417.63596.60596.60596.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5254.26万元,其中:固定资产投资3464.43万元,占项目总投资的65.94%;流动资金1789.83万元,占项目总投资的34.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1040.88万元,占项目总投资的19.81%;设备购置费1341.72万元,占项目总投资的25.54%;其它投资1081.83万元,占项目总投资的20.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3464.43+1789.83=5254.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5254.26151.66%151.66%100.00%2项目建设投资万元3464.43100.00%100.00%65.94%2.1工程费用万元2382.6068.77%68.77%45.35%2.1.1建筑工程费万元1040.8830.04%30.04%19.81%2.1.2设备购置及安装费万元1341.7238.73%38.73%25.54%2.2工程建设其他费用万元579.5316.73%16.73%11.03%2.2.1无形资产万元579.5316.73%16.73%11.03%2.3预备费万元502.3014.50%14.50%9.56%2.3.1基本预备费万元234.946.78%6.78%4.47%2.3.2涨价预备费万元267.367.72%7.72%5.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3464.43100.00%100.00%65.94%5建设期间费用万元6流动资金万元1789.8351.66%51.66%34.06%7铺底流动资金万元596.6117.22%17.22%11.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.55%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.10%,固定资产投资强度188.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5780.745780.7410485.7710485.77835.201.1主要生产车间3468.443468.446291.466291.46517.821.2辅助生产车间1849.841849.843355.453355.45267.261.3其他生产车间462.46462.46608.17608.1750.112仓储工程1226.461226.462527.862527.86146.432.1成品贮存306.62306.62631.97631.9736.612.2原料仓储637.76637.761314.491314.4976.142.3辅助材料仓库282.09282.09581.41581.4133.683供配电工程65.4165.4165.4165.414.263.1供配电室65.4165.4165.4165.414.264给排水工程75.2275.2275.2275.223.814.1给排水75.2275.2275.2275.223.815服务性工程776.76776.76776.76776.7645.005.1办公用房369.15369.15369.15369.1522.615.2生活服务407.61407.61407.61407.6125.896消防及环保工程219.13219.13219.13219.1314.286.1消防环保工程219.13219.13219.13219.1314.287项目总图工程32.7132.7132.7132.71-38.517.1场地及道路硬化2149.87442.24442.247.2场区围墙442.242149.872149.877.3安全保卫室32.7132.7132.7132.718绿化工程868.8530.41合计8176.4314374.7814374.781040.88(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费1341.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量501702.76千瓦时,折合61.66吨标准煤。2、项目年总用水量6065.61立方米,折合0.52吨标准煤。3、“纤维粉项目投资建设项目”,年用电量501702.76千瓦时,年总用水量6065.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.18吨标准煤/年。达产年综合节能量20.73吨标准煤/年,项目总节能率29.09%,能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“纤维粉项目”主要从事纤维粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纤维粉项目选址于某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新区环境保护规划要求。

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