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文档简介

泓域咨询MACRO/ 新能源汽车动力驱动系统项目立项申请报告新能源汽车动力驱动系统项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人肖xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37485.40平方米(折合约56.20亩),其中:净用地面积37485.40平方米(红线范围折合约56.20亩)。项目规划总建筑面积55103.54平方米,其中:规划建设主体工程42615.67平方米,计容建筑面积55103.54平方米;预计建筑工程投资4567.69万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新能源汽车动力驱动系统,根据市场情况,预计年产值20261.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10268.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4567.693488.81182.7210268.861.1工程费用万元4567.693488.8113257.181.1.1建筑工程费用万元4567.694567.6934.91%1.1.2设备购置及安装费万元3488.813488.8126.67%1.2工程建设其他费用万元2212.362212.3616.91%1.2.1无形资产万元1235.311235.311.3预备费万元977.05977.051.3.1基本预备费万元574.70574.701.3.2涨价预备费万元402.35402.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元10268.8610268.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2814.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13257.189474.208806.2413257.1813257.1813257.181.1应收账款万元3977.152585.152784.013977.153977.153977.151.2存货万元5965.733877.734176.015965.735965.735965.731.2.1原辅材料万元1789.721163.321252.801789.721789.721789.721.2.2燃料动力万元89.4958.1762.6489.4989.4989.491.2.3在产品万元2744.241783.751920.972744.242744.242744.241.2.4产成品万元1342.29872.49939.601342.291342.291342.291.3现金万元3314.302154.292320.013314.303314.303314.302流动负债万元10442.296787.497309.6010442.2910442.2910442.292.1应付账款万元10442.296787.497309.6010442.2910442.2910442.293流动资金万元2814.891829.681970.422814.892814.892814.894铺底流动资金万元938.29609.89656.81938.29938.29938.293、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13083.75万元,其中:固定资产投资10268.86万元,占项目总投资的78.49%;流动资金2814.89万元,占项目总投资的21.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4567.69万元,占项目总投资的34.91%;设备购置费3488.81万元,占项目总投资的26.67%;其它投资2212.36万元,占项目总投资的16.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10268.86+2814.89=13083.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13083.75127.41%127.41%100.00%2项目建设投资万元10268.86100.00%100.00%78.49%2.1工程费用万元8056.5078.46%78.46%61.58%2.1.1建筑工程费万元4567.6944.48%44.48%34.91%2.1.2设备购置及安装费万元3488.8133.97%33.97%26.67%2.2工程建设其他费用万元1235.3112.03%12.03%9.44%2.2.1无形资产万元1235.3112.03%12.03%9.44%2.3预备费万元977.059.51%9.51%7.47%2.3.1基本预备费万元574.705.60%5.60%4.39%2.3.2涨价预备费万元402.353.92%3.92%3.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10268.86100.00%100.00%78.49%5建设期间费用万元6流动资金万元2814.8927.41%27.41%21.51%7铺底流动资金万元938.309.14%9.14%7.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.82%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度182.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21154.0421154.0442615.6742615.673885.791.1主要生产车间12692.4212692.4225569.4025569.402409.191.2辅助生产车间6769.296769.2913637.0113637.011243.451.3其他生产车间1692.321692.322471.712471.71233.152仓储工程4488.134488.138117.128117.12538.282.1成品贮存1122.031122.032029.282029.28134.572.2原料仓储2333.832333.834220.904220.90279.912.3辅助材料仓库1032.271032.271866.941866.94123.803供配电工程239.37239.37239.37239.3717.863.1供配电室239.37239.37239.37239.3717.864给排水工程275.27275.27275.27275.2715.974.1给排水275.27275.27275.27275.2715.975服务性工程2842.482842.482842.482842.48188.505.1办公用房1456.001456.001456.001456.0077.785.2生活服务1386.481386.481386.481386.4887.116消防及环保工程801.88801.88801.88801.8859.826.1消防环保工程801.88801.88801.88801.8859.827项目总图工程119.68119.68119.68119.68-258.377.1场地及道路硬化7572.501281.121281.127.2场区围墙1281.127572.507572.507.3安全保卫室119.68119.68119.68119.688绿化工程3423.91119.84合计29920.8555103.5455103.544567.69(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费3488.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量1324638.48千瓦时,折合162.80吨标准煤。2、项目年总用水量15532.85立方米,折合1.33吨标准煤。3、“新能源汽车动力驱动系统项目投资建设项目”,年用电量1324638.48千瓦时,年总用水量15532.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.13吨标准煤/年。达产年综合节能量60.71吨标准煤/年,项目总节能率20.90%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划,符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“新能源汽车动力驱动系统项目”主要从事新能源汽车动力驱动系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新能源汽车动力驱动系统项目选址于某某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济开发区环境保护规划要求。

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