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文档简介

泓域咨询MACRO/ 集成装饰材料项目立项申请报告集成装饰材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13680.17平方米(折合约20.51亩),其中:净用地面积13680.17平方米(红线范围折合约20.51亩)。项目规划总建筑面积16005.80平方米,其中:规划建设主体工程9728.35平方米,计容建筑面积16005.80平方米;预计建筑工程投资1177.66万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为集成装饰材料,根据市场情况,预计年产值4623.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3341.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1177.661494.16162.943341.901.1工程费用万元1177.661494.162896.331.1.1建筑工程费用万元1177.661177.6630.06%1.1.2设备购置及安装费万元1494.161494.1638.14%1.2工程建设其他费用万元670.08670.0817.11%1.2.1无形资产万元327.43327.431.3预备费万元342.65342.651.3.1基本预备费万元191.09191.091.3.2涨价预备费万元151.56151.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元3341.903341.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金575.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2896.332302.652586.302896.332896.332896.331.1应收账款万元868.90564.78695.12868.90868.90868.901.2存货万元1303.35847.181042.681303.351303.351303.351.2.1原辅材料万元391.00254.15312.80391.00391.00391.001.2.2燃料动力万元19.5512.7115.6419.5519.5519.551.2.3在产品万元599.54389.70479.63599.54599.54599.541.2.4产成品万元293.25190.61234.60293.25293.25293.251.3现金万元724.08470.65579.27724.08724.08724.082流动负债万元2321.051508.681856.842321.052321.052321.052.1应付账款万元2321.051508.681856.842321.052321.052321.053流动资金万元575.28373.93460.22575.28575.28575.284铺底流动资金万元191.76124.64153.41191.76191.76191.763、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3917.18万元,其中:固定资产投资3341.90万元,占项目总投资的85.31%;流动资金575.28万元,占项目总投资的14.69%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1177.66万元,占项目总投资的30.06%;设备购置费1494.16万元,占项目总投资的38.14%;其它投资670.08万元,占项目总投资的17.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3341.90+575.28=3917.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3917.18117.21%117.21%100.00%2项目建设投资万元3341.90100.00%100.00%85.31%2.1工程费用万元2671.8279.95%79.95%68.21%2.1.1建筑工程费万元1177.6635.24%35.24%30.06%2.1.2设备购置及安装费万元1494.1644.71%44.71%38.14%2.2工程建设其他费用万元327.439.80%9.80%8.36%2.2.1无形资产万元327.439.80%9.80%8.36%2.3预备费万元342.6510.25%10.25%8.75%2.3.1基本预备费万元191.095.72%5.72%4.88%2.3.2涨价预备费万元151.564.54%4.54%3.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3341.90100.00%100.00%85.31%5建设期间费用万元6流动资金万元575.2817.21%17.21%14.69%7铺底流动资金万元191.765.74%5.74%4.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.62%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度162.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5476.225476.229728.359728.35787.361.1主要生产车间3285.733285.735837.015837.01488.161.2辅助生产车间1752.391752.393113.073113.07251.961.3其他生产车间438.10438.10564.24564.2447.242仓储工程1161.861161.864080.344080.34240.182.1成品贮存290.46290.461020.091020.0960.052.2原料仓储604.17604.172121.782121.78124.892.3辅助材料仓库267.23267.23938.48938.4855.243供配电工程61.9761.9761.9761.974.103.1供配电室61.9761.9761.9761.974.104给排水工程71.2671.2671.2671.263.674.1给排水71.2671.2671.2671.263.675服务性工程735.84735.84735.84735.8443.315.1办公用房406.07406.07406.07406.0721.075.2生活服务329.77329.77329.77329.7719.716消防及环保工程207.59207.59207.59207.5913.756.1消防环保工程207.59207.59207.59207.5913.757项目总图工程30.9830.9830.9830.9861.687.1场地及道路硬化2030.66370.69370.697.2场区围墙370.692030.662030.667.3安全保卫室30.9830.9830.9830.988绿化工程674.6023.61合计7745.7116005.8016005.801177.66(四)设备方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1494.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量424323.69千瓦时,折合52.15吨标准煤。2、项目年总用水量4122.30立方米,折合0.35吨标准煤。3、“集成装饰材料项目投资建设项目”,年用电量424323.69千瓦时,年总用水量4122.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.50吨标准煤/年。达产年综合节能量14.81吨标准煤/年,项目总节能率22.34%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“集成装饰材料项目”主要从事集成装饰材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性集成装饰材料项目选址于xxx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划

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