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文档简介

泓域咨询MACRO/ 复合调味品项目立项申请报告复合调味品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人金xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47457.05平方米(折合约71.15亩),其中:净用地面积47457.05平方米(红线范围折合约71.15亩)。项目规划总建筑面积56473.89平方米,其中:规划建设主体工程43302.43平方米,计容建筑面积56473.89平方米;预计建筑工程投资4885.34万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为复合调味品,根据市场情况,预计年产值38565.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13056.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4885.344976.90183.5113056.741.1工程费用万元4885.344976.9025686.611.1.1建筑工程费用万元4885.344885.3427.33%1.1.2设备购置及安装费万元4976.904976.9027.84%1.2工程建设其他费用万元3194.503194.5017.87%1.2.1无形资产万元1748.281748.281.3预备费万元1446.221446.221.3.1基本预备费万元785.06785.061.3.2涨价预备费万元661.16661.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元13056.7413056.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4818.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25686.6118270.4319370.9625686.6125686.6125686.611.1应收账款万元7705.985008.895394.197705.987705.987705.981.2存货万元11558.977513.338091.2811558.9711558.9711558.971.2.1原辅材料万元3467.692254.002427.383467.693467.693467.691.2.2燃料动力万元173.38112.70121.37173.38173.38173.381.2.3在产品万元5317.133456.133721.995317.135317.135317.131.2.4产成品万元2600.771690.501820.542600.772600.772600.771.3现金万元6421.654174.074495.166421.656421.656421.652流动负债万元20868.0613564.2414607.6420868.0620868.0620868.062.1应付账款万元20868.0613564.2414607.6420868.0620868.0620868.063流动资金万元4818.553132.063372.994818.554818.554818.554铺底流动资金万元1606.171044.021124.331606.171606.171606.173、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17875.29万元,其中:固定资产投资13056.74万元,占项目总投资的73.04%;流动资金4818.55万元,占项目总投资的26.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4885.34万元,占项目总投资的27.33%;设备购置费4976.90万元,占项目总投资的27.84%;其它投资3194.50万元,占项目总投资的17.87%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13056.74+4818.55=17875.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17875.29136.90%136.90%100.00%2项目建设投资万元13056.74100.00%100.00%73.04%2.1工程费用万元9862.2475.53%75.53%55.17%2.1.1建筑工程费万元4885.3437.42%37.42%27.33%2.1.2设备购置及安装费万元4976.9038.12%38.12%27.84%2.2工程建设其他费用万元1748.2813.39%13.39%9.78%2.2.1无形资产万元1748.2813.39%13.39%9.78%2.3预备费万元1446.2211.08%11.08%8.09%2.3.1基本预备费万元785.066.01%6.01%4.39%2.3.2涨价预备费万元661.165.06%5.06%3.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13056.74100.00%100.00%73.04%5建设期间费用万元6流动资金万元4818.5536.90%36.90%26.96%7铺底流动资金万元1606.1812.30%12.30%8.99%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.04%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.60%,固定资产投资强度183.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24506.4824506.4843302.4343302.434120.521.1主要生产车间14703.8914703.8925981.4625981.462554.721.2辅助生产车间7842.077842.0713856.7813856.781318.571.3其他生产车间1960.521960.522511.542511.54247.232仓储工程5199.395199.398561.458561.45592.492.1成品贮存1299.851299.852140.362140.36148.122.2原料仓储2703.682703.684451.954451.95308.092.3辅助材料仓库1195.861195.861969.131969.13136.273供配电工程277.30277.30277.30277.3021.593.1供配电室277.30277.30277.30277.3021.594给排水工程318.90318.90318.90318.9019.314.1给排水318.90318.90318.90318.9019.315服务性工程3292.953292.953292.953292.95227.895.1办公用房1542.671542.671542.671542.6796.085.2生活服务1750.281750.281750.281750.28110.376消防及环保工程928.96928.96928.96928.9672.326.1消防环保工程928.96928.96928.96928.9672.327项目总图工程138.65138.65138.65138.65-302.277.1场地及道路硬化8723.011747.321747.327.2场区围墙1747.328723.018723.017.3安全保卫室138.65138.65138.65138.658绿化工程3813.92133.49合计34662.6356473.8956473.894885.34(四)设备方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费4976.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量1017807.29千瓦时,折合125.09吨标准煤。2、项目年总用水量27637.70立方米,折合2.36吨标准煤。3、“复合调味品项目投资建设项目”,年用电量1017807.29千瓦时,年总用水量27637.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.45吨标准煤/年。达产年综合节能量40.25吨标准煤/年,项目总节能率26.09%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“复合调味品项目”主要从事复合调味品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性复合调味品项目选址于某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园区环境保护规划要求。因此,建设

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