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泓域咨询MACRO/ 优质网具商品项目立项申请报告优质网具商品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人闫xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44302.14平方米(折合约66.42亩),其中:净用地面积44302.14平方米(红线范围折合约66.42亩)。项目规划总建筑面积49175.38平方米,其中:规划建设主体工程39031.50平方米,计容建筑面积49175.38平方米;预计建筑工程投资4092.20万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为优质网具商品,根据市场情况,预计年产值24326.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11058.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4092.205167.79166.4911058.271.1工程费用万元4092.205167.7916796.981.1.1建筑工程费用万元4092.204092.2029.82%1.1.2设备购置及安装费万元5167.795167.7937.66%1.2工程建设其他费用万元1798.281798.2813.11%1.2.1无形资产万元1057.951057.951.3预备费万元740.33740.331.3.1基本预备费万元408.15408.151.3.2涨价预备费万元332.18332.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元11058.2711058.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2662.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16796.9811065.8911696.5716796.9816796.9816796.981.1应收账款万元5039.093023.463527.375039.095039.095039.091.2存货万元7558.644535.185291.057558.647558.647558.641.2.1原辅材料万元2267.591360.561587.312267.592267.592267.591.2.2燃料动力万元113.3868.0379.37113.38113.38113.381.2.3在产品万元3476.972086.182433.883476.973476.973476.971.2.4产成品万元1700.691020.421190.491700.691700.691700.691.3现金万元4199.242519.552939.474199.244199.244199.242流动负债万元14134.408480.649894.0814134.4014134.4014134.402.1应付账款万元14134.408480.649894.0814134.4014134.4014134.403流动资金万元2662.581597.551863.812662.582662.582662.584铺底流动资金万元887.52532.52621.27887.52887.52887.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13720.85万元,其中:固定资产投资11058.27万元,占项目总投资的80.59%;流动资金2662.58万元,占项目总投资的19.41%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4092.20万元,占项目总投资的29.82%;设备购置费5167.79万元,占项目总投资的37.66%;其它投资1798.28万元,占项目总投资的13.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11058.27+2662.58=13720.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13720.85124.08%124.08%100.00%2项目建设投资万元11058.27100.00%100.00%80.59%2.1工程费用万元9259.9983.74%83.74%67.49%2.1.1建筑工程费万元4092.2037.01%37.01%29.82%2.1.2设备购置及安装费万元5167.7946.73%46.73%37.66%2.2工程建设其他费用万元1057.959.57%9.57%7.71%2.2.1无形资产万元1057.959.57%9.57%7.71%2.3预备费万元740.336.69%6.69%5.40%2.3.1基本预备费万元408.153.69%3.69%2.97%2.3.2涨价预备费万元332.183.00%3.00%2.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11058.27100.00%100.00%80.59%5建设期间费用万元6流动资金万元2662.5824.08%24.08%19.41%7铺底流动资金万元887.538.03%8.03%6.47%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.67%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度166.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20882.1220882.1239031.5039031.503572.871.1主要生产车间12529.2712529.2723418.9023418.902215.181.2辅助生产车间6682.286682.2812490.0812490.081143.321.3其他生产车间1670.571670.572263.832263.83214.372仓储工程4430.444430.446593.526593.52438.952.1成品贮存1107.611107.611648.381648.38109.742.2原料仓储2303.832303.833428.633428.63228.252.3辅助材料仓库1019.001019.001516.511516.51100.963供配电工程236.29236.29236.29236.2917.703.1供配电室236.29236.29236.29236.2917.704给排水工程271.73271.73271.73271.7315.834.1给排水271.73271.73271.73271.7315.835服务性工程2805.942805.942805.942805.94186.805.1办公用房1290.021290.021290.021290.0289.135.2生活服务1515.921515.921515.921515.9279.156消防及环保工程791.57791.57791.57791.5759.286.1消防环保工程791.57791.57791.57791.5759.287项目总图工程118.14118.14118.14118.14-285.137.1场地及道路硬化7846.961606.711606.717.2场区围墙1606.717846.967846.967.3安全保卫室118.14118.14118.14118.148绿化工程2454.1985.90合计29536.2449175.3849175.384092.20(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费5167.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量1135625.26千瓦时,折合139.57吨标准煤。2、项目年总用水量10565.55立方米,折合0.90吨标准煤。3、“优质网具商品项目投资建设项目”,年用电量1135625.26千瓦时,年总用水量10565.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.47吨标准煤/年。达产年综合节能量37.34吨标准煤/年,项目总节能率24.82%,能源

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